• No results found

Woonomgeving Buurt- en wijkbeheer

In document Programmabegroting 2013 (pagina 33-39)

Bestuur, College en Dienstverlening

Programma 3 Woonomgeving Buurt- en wijkbeheer

Het in samenwerking met bewoners vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.

Wat gaan we ervoor doen: Toelichting:

Continueren van buurtbeheer Buurtbeheer is in de eerste plaats een aangelegenheid voor de buurtbewoners zelf. Er wordt ingezet op het verhogen van bewustzijn bij bewoners dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van initiatieven.

Buurtbeheer verbindt daarnaast de diverse partners om in de buurt bewoners te ondersteunen.

Speelvoorzieningen

Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen.

Wat gaan we ervoor doen: Toelichting:

Uitvoeren beheer en onderhoud - Uitvoeren van wettelijk verplichte inspectierondes - Zandondergronden aanvullen / reinigen

- Repareren of vervangen van onveilige / vernielde speeltoestellen (JOR)

Openbaar groen

Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve gebruiksmogelijkheden.

Wat gaan we ervoor doen: Toelichting:

Uitvoeren beheer en onderhoud - Controleren onderhoud op vastgestelde beeldkwaliteiten

- Bestrijding van ziekten en plagen (eikenprocessie-rups, bladluis, boomziektes)

- Zorg voor (monumentale) bomenbestand - Uitvoeren reconstructies / vervangingen voor

instandhouding groenvoorzieningen (JOR) Wegen

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden en de openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen: Toelichting:

Uitvoeren beheer en onderhoud - Controleren onderhoud op vastgestelde beeldkwaliteiten

- Uitvoeren onderhoud verhardingen, mede op basis van inspectieresultaten (JOR)

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2013 33 Openbare verlichting

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen: Toelichting:

Uitvoeren beheer en onderhoud - Daar waar het kan (sociale- en verkeersveiligheid mag niet verminderen), worden minder masten geplaatst.

- Bij noodzakelijke vervangingen worden energie-arme armaturen / LEDtechnologie toegepast (JOR) Gladheidbestrijding

Het waarborgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste Oosterhoutse wegen en fietspaden, tijdens winterse omstandigheden met zo min mogelijke belasting van het milieu Wat gaan we ervoor doen: Toelichting:

Uitvoeren conform gladheidbestrijdingsplan

en vastgestelde strooiroutes - Gladheidbestrijding is in beginsel preventief

- De prioriteit van de te strooien wegen en fietspaden is vastgelegd in het strooiplan

- De strooiroute is afhankelijk van de aard van de gladheid

-

Preventief, nat strooien - Strooizout heeft negatieve neveneffecten voor het milieu. Bij natstrooien blijft het zout aan het wegdek plakken, zodat bermen, bomen, heesters, grond- en oppervlaktewater minder worden belast.

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score

2011 Prognose

2012 Prognose 2013 Aantal klachten en meldingen openbare ruimte

- product wegen

- product openbaar groen - product speelvoorzieningen - overige producten

5.567

Aantal speelvoorzieningen 136 120 136

Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding 3 2¾ uur 3 uur

Aantal buurtbeheerprojecten 10 6 10

Aantal aandachtsbuurten 0 0 0

Aantal buurtpreventieprojecten 2 2 3

Aantal wijkteams 3 3 3

Aantal buurtoverleggen 15 11 15

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2013 34

W W W

W at gaat het kosten?

Kosten en opbrengsten

(bedragen * € 1.000)

Exploitatie Rekening

2011 Begroting

2012 Begroting

2013 Begroting

2014 Begroting

2015 Begroting 2016

Lasten 11.803 10.834 13.730 11.601 11.321 11.245

Baten 732 256 764 766 749 752

Subtotaal product 11.070 10.578 12.966 10.835 10.572 10.493

Storting in reserves 366 0 0 0 0 0

Onttrekking aan reserves 1.439 0 2.068 0 0 0

Saldo na reserves 9.997 10.578 10.898 10.835 10.572 10.493

Onderscheid kostensoorten

(bedragen * € 1.000)

Levering derden 4.812

Inkomensoverdrachten 0

Kapitaallasten 4.478

Apparaatskosten 2.808

Overheadkosten 1.632

Saldo 13.730

Specificatie mutatie in reserves 2013

(bedragen * € 1.000)

Omschrijving Bedrag

Storting in reserves n.v.t.

Onttrekking aan reserves

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening: reconstructie Bovensteweg 2.068

Belangrijke mutaties

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.

Programma 4 Veilig

Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2013 36

Programma 4 Veilig

W W W

W at willen we bereiken?

Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid- en de beleving daarvan- is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en

samenleving. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en aantrekkelijke openbare ruimte.

Effect Activiteit Wat gaat het

kosten in 2013 (x1000)

Beleidsprioriteiten

Integrale

Veiligheid Bestrijding onveiligheid Lasten 969 Baten 0 Saldo 969

- Uitvoering actiepunten veiligheidsplan

- Continuering “susteams” in uitgaansgebied

- Voortzetting stringente toepassing Wet BIBOB - Het handhaven van het

bestaande camerabeleid in de openbare ruimte

- Aanpak ernstige overlast en criminaliteit

- Onder relatief beperkte groep jongeren

handhaven te komen tot een effectieve en efficiënte inzet van middelen, met als doel de naleving van de wet en regelgeving op het vlak van de fysieke leefomgeving te bereiken en/of te bevorderen.

Lasten 1.031 Baten 114 Saldo 917

Effectieve inzet handhavers

Regionale

brandweer Bijdrage aan

veiligheidsregio Lasten 3.062 Baten 0 Saldo 3.062

- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2011-2015 waaronder ook het spreidings- en dekkings-plan van de brandweer - Implementatie van het

Regionaal Crisisplan

Totaal Programma

Lasten 5.062

Baten 114 Saldo 4.947

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2013 37 Accenten uit het politiek akkoord

Uitvoering alle actiepunten van het vastgesteld Veiligheidsplan, alvorens nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt voorrang verleend aan:

o continuering van beleid van “susteams” in het Oosterhoutse uitgaansgebied

o stringente toepassing van de Wet BIBOB op zich in Oosterhout vestigende ondernemers

o het handhaven van het bestaande camerabeleid in de openbare ruimte

Effectiever inzetten handhavers

Bij de aanpak van ernstige overlast door en criminaliteit onder een relatief beperkte groep jongeren het vergroten van de repressieve slagkracht van politie en gemeente en preventie en het bieden van kansen, samen met onze maatschappelijke partners

De gemeente Oosterhout handhaaft het verbod op coffeeshops

Kaderstellende beleidsnota's Integrale veiligheid

Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2011-2014 Beleidsplan jeugdveiligheid

Vergunningverlening openbare orde en veiligheid

Handhavingsbeleidsplan Fysieke leefomgeving 2011-2013,

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Fysieke leefomgeving en Uitvoeringsprogramma handhaving Fysieke leefomgeving

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waaronder Regionale brandweer Beleidsplan 2011-2015 Veiligheidsregio MWB

Regionaal Crisisplan november 2011

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score

2010 Score

2011 Score 2012

Algemeen gevoel van veiligheid 7,3 7,3 7,1

Veiligheidsgevoel in de gemeente 6,7 6,8 6,8

Aandacht gemeente voor veiligheid 5,6 5,8 6,0

Gemeente Oosterhout Programmabegroting 2013 38

W W W

W at gaan we ervoor doen?

Programma 4 Veiligheid

In document Programmabegroting 2013 (pagina 33-39)