• No results found

Berap griffie 3e kwartaal;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Berap griffie 3e kwartaal;"

Copied!
3
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

BERAP GRIFFIE 2010

Periode: kwartaal 1 t/m 3 2010.

De Berap bevat de volgende hoofdstukken.

1. Werkzaamheden en Activiteitenverslag

2. Urenverantwoording griffier, griffie, secretariaat en ambtelijke organisatie 3. Overige Kengetallen

4. Financiën

5. Activiteiten komende kwartalen

1. Werkzaamheden en Activiteitenverslag Reguliere werkzaamheden.

Deze zijn weergegeven in de vastgestelde functieomschrijving van de griffier en in werkafspraken.

Bijzondere werkzaamheden per kwartaal.

1e Kwartaal • Afronding nota Besluitvormingsprocessen

• Afronding herbenoemingprocedure Burgemeester

• Gemeenteraadsverkiezingen

• Voorbereiding inrichting raadzaal 2de verdieping

• Voorbereiding aanbestedingsprocedure accountantsdiensten 2e Kwartaal • Afronding herbenoemingprocedure Burgemeester

• Implementatie nieuwe gegevens a.g.v. gemeenteraadsverkiezingen

• Voorbereiding inrichting raadzaal 2de verdieping

• Voorbereiding introductieprogramma nieuwe raadsleden 3e Kwartaal • Voorbereiding inrichting raadzaal 2de verdieping

• Introductieprogramma nieuwe raadsleden 4e kwartaal •

2. Urenverantwoording griffier, griffie, secretariaat en de ambtelijke organisatie.

2.1. Griffier

De urenbesteding ziet er als volgt uit:

Beschikbare Regulier Bijzonder Overleggen Improductief Totaal Kwartalen formatie (incl RKC) intern & extern

1 468,00 191,25 134,00 50,25 88,25 463,75

2 468,00 238,00 28,25 42,00 138,25 446,50

3 468,00 251,75 12,00 51,00 172,50 487,25

4 468,00 0,00

Jaartotaal 1872,00 681,00 174,25 143,25 399,00 1397,50

De kolom “Improductief” heeft betrekking op de volgende onderdelen:

(Collectief) Improductief, Feestdagen, Verlof/Vakantie/Buitengewoon verlof, Ziekteverzuim, Studie/training, Informatievoorziening en Planning en Control

De kolom “Overleg intern & extern” heeft betrekking op het overleg met de burgemeester, de secretaris, de directie, het management, overleg DAS en de griffiersbijeenkomsten Helmond/SRE.

(2)

2

2.2. Griffie en secretariaat

Deze zijn weergegeven in de volgende tabel.

Beschik- Griffie+plv Griffie+plv. Griffie Perc. Perc. Secre- bare Regulier Bijzonder totaal t.o.v. t.o.v. tariaat

formatie Regulier totaal Griffie

1e kwart. 468,00 198,75 134,00 332,75 42,47% 71,10% 17,00 2e kwart. 468,00 245,00 28,25 273,25 52,35% 58,39% 59,25 3e kwart. 468,00 257,75 12,00 269,75 55,07% 57,64% 41,75

4e kwart. 468,00 0,00 0,00% 0,00%

Totalen 1872,00 701,50 174,25 875,75 37,47% 46,78% 118,00

Reguliere werkzaamheden.

De plv. griffier heeft in de eerste 3 kwartalen 2010 voor 20,5 uur de griffier vervangen (vgl. de kolommen “Griffier Regulier” en “Griffie+plv." Regulier” van resp. tabel in 2.1. en in 2.2.).

Bijzondere werkzaamheden

Voor deze werkzaamheden heeft de plv. griffier de griffier niet vervangen (vgl. de

kolommen “Griffier bijzonder” en Griffie + plv. Bijzonder” van resp. tabel in 2.1. en in 2.2.).

Productieve uren.

Het aantal homogeen productieve uren ligt rond de 50%.

De reguliere werkzaamheden zijn ca 40 % van de productieve uren. Dit lagere aantal als gevolg van veel niet-reguliere uren zoals verkiezingen en proces herbenoeming burgemeester

2.3. Urenverantwoording ambtelijke bijstand.

Onderstaande tabel geeft de uren aan die besteed aan ambtelijke bijstand per kwartaal en per jaar.

De verordening laat maximaal 965 uur jaarlijks ambtelijke bijstand toe

Periode / jr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1ste kwrt. 89,53 126,00 56,50 13,00 96,28 26,87 37,09 58,22 2de kwrt. 118,51 77,49 66,75 43,25 64,80 82,00 81,90 77,60 3de kwrt. 85,47 58,03 41,87 18,78 16,40 15,95 47,73 34,63 4de kwrt. 122,50 38,50 62,07 99,15 51,77 37,52 70,98

spec.uren 77,25 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00

totaal 493,26 302,52 227,19 174,18 229,25 162,34 250,70 170,45 percentage. 40,60% 24,90% 18,70% 18,05% 23,76% 16,82% 25,98% 17,66%

3. Overige Kengetallen.

Onderstaand ziet u een overzicht van de belangstelling en betrokkenheid van burgers bij de commissie en raadsvergaderingen. Het is een van de incatoren die inzicht geeft in de

“afstand” tussen burger en politiek.

De eerste tabel geeft de resultaten van dit jaar per kwartaal, de tweede tabel geeft de resultaten per jaar beginnend bij 2004.

Overzicht per kwartaal van het lopend jaar.

1ste kwartaal. 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal

publiek spreekr.. publiek spreekr.. publiek spreekr.. publiek spreekr..

Raad 182 0 24 2 11 0

Burgers 9 2 2 1 0 0

Ruimte 30 1 39 5 34 5

AZ&C 0 0 4 0 2 0

Totaal 221 3 69 8 47 5 0 0

(3)

3

Het aantal insprekers ligt gemiddeld rond de 0,3 per vergadering,

Het aantal belangstellenden ligt gemiddeld rond de 27 per vergadering. Dit met name als gevolg van de verkiezingen met een nieuwe raad en nieuwe commissies

Overzicht per jaar.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

publ. spr.r. publ. spr.r. publ. spr.r. publ. spr.r. publ. spr.r. publ spr.r.

Raad 218 299 119 164 183 3

Burgers 75 6 88 5 70 2 66 9 97 6

Ruimte 218 14 396 27 201 12 116 6 149 20

AZ&C 24 3 26 4 17 3 15 2 12 0

Totaal 535 23 809 36 407 17 361 17 441 29 0 0

Gemiddeld 13,05 0,72 21,29 1,33 11 0,82 8,8 0,6 12,25 0,91 Onderstaand kengetallen inzake de vergadertijd van commissies en raad.

Gemiddelde vergadertijden Algemeen 2:49

Raad 2:03

Burgers 2:33

Ruimte 4

AZ&C 2:41

De gemiddelde vergadertijd ligt op ca 2 uur en 45 minuten.

4. Financiën

De onderstaande tabel geeft een overzicht van kosten per kwartaal uitgesplitst naar diverse onderdelen.

Beschikbaar 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Resteert Raad (Exc./Congr/Alg. Uitg.) * 8500,00 23,00 7926,35 396,77 153,88

Commissies (Excursies)* 1000,00 0,00 0,00 210,08 789,92

Studiedagen (pers.+ cie's) * 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Sub-totaal 10000,00 23,00 7926,35 606,85 0,00 1443,80

Verg. burger cie-leden 3900,00 242,20 1877,05 968,80 811,95

Vergoeding. Notulisten 15400,00 3337,54 2763,35 1866,15 7432,96 Rekenkamercommissie 20000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 Totaal generaal 49300,00 8602,74 17566,75 8441,80 5000,00 9688,71

* = kosten zoals geboekt in dat kwartaal.

Overige kosten zijn vaste kosten en werkelijk gemaakte kosten in dat kwartaal Presentie burgercommissieleden

2007: 65,97 %, 2008: 51,19 %, 2009: 38,35 %, kwart. 1 t/m 3 kwrt. 2010: 73,91 %

5. Activiteiten komende kwartalen.

In het volgende kwartalen zullen, naast de reguliere werkzaamheden aan de volgende projecten/activiteiten aandacht worden besteed:

• Afronding Inrichting raadzaal

• Kerntakendiscussie de griffier,

C. Verborg

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Met deze raadsinformatie informeren wij uw commissie over de stand van zaken met betrekking tot stichting SCAG / CC Jan van Besouw. Ten opzichte van de begroting is er een

In deze Monitor sociaal domein gemeente Asten hebben wij de financiële ontwikkelingen voor Asten tot en met september 2016 in beeld gebracht conform de opzet in het.

De werkelijke kosten bedragen tot en met september €73.548,- en bij de prognose zijn we voor iedere gemeente er van uitgegaan dat de eerste negen maanden indicatief zijn voor

Onderstaande tabel geeft de uren aan die besteed aan ambtelijke bijstand per kwartaal en per jaar... Onderstaand ziet u een overzicht van de belangstelling en betrokkenheid van

In een mobiele wereld die geregeerd wordt door grote telecombedrijven, richt Ruban Holding BV met zijn label L-mobi zich juist op de doelgroep die zich niet wil of kan binden

Gemiddeld genomen over de periode van juli 2018 tot en met september 2020 was de hoogte van een vordering vanwege overtreding van de inlichtingenplicht €2.201.. De gemiddelde

Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud

Bij overschrijding van een plafond wordt het beschikbare geld evenredig verdeeld over de instellingen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie op basis van