• No results found

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2"

Copied!
17
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

INGEBORG DOUWES STICHTING TE AMSTERDAM

RAPPORT 2007

Amsterdam, 5 mei 2008

INHOUDSOPGAVE PAGINA

ACCOUNTANTSVERSLAG

1 Opdracht 1

2 Samenstellingsverklaring 1

3 Algemeen 2

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2007 4

2 Staat van baten en lasten over 2007 6

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 4 Toelichting op de balans per 31 december 2007 8 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2007 11 BIJLAGE(N)

1 Specificatie effecten 13

2 Specificatie besteding eigen vermogen 15

(2)

ACCOUNTANTSVERSLAG

(3)

Ingeborg Douwes Stichting Graaf Wichmanlaan 17 1405 GX Bussum

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2007 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2007 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 909.446 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 78.195

samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2007 van Ingeborg Douwes Stichting te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een

samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 van 15

_____________________________________________________________________________

(4)

3 ALGEMEEN 3.1 Doel

De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel: het mogelijk maken en bevorderen van psycho-sociale hulp aan kankerpatiënten en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; het Ingeborg Douwes Centrum neemt daarbij een preferente positie in.

3.2 Bestuur

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: De heer E.J.M. Douwes Secretaris: De heer P.P.A. Beerkens Penningmeester: De heer H.A.N. de Brauw

Lid: Mevrouw M.A.V.E. Dreesmann-Beerkens Lid: De heer J.W.M. Brenninkmeijer

3.3 Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 20 mei 2000 verleden voor notaris Mr. J.H.M. Carlier te Amsterdam is opgericht de Ingeborg Douwes Stichting.

Per 9 juni 2006 zijn de statuten gewijzigd.

3.4 Algemeen nutinstelling

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend, Nieuwint & Van Beek

Accountants- Administratieconsulenten

M. Noordzij AA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 van 15

_____________________________________________________________________________

(5)

Ingeborg Douwes Stichting Bussum

(6)

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2007

31 december 2007

€ €

31 december 2006

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa (1)

Overige effecten 671.836 558.140

Vlottende activa Vorderingen

Belastingen - 49

Overige vorderingen en overlopende

activa 5.487 89.094

5.487 89.143

Liquide middelen (2) 232.123 291.472

909.446 938.755

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

4 van 15

_____________________________________________________________________________

(7)

31 december 2007

€ €

31 december 2006

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen (3) 889.465 924.648

Kortlopende schulden (4)

Belastingen - 400

Overige schulden en overlopende

passiva 19.981 13.707

19.981 14.107

909.446 938.755

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

5 van 15

_____________________________________________________________________________

(8)

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

2007

€ €

2006

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving (5) 86.976 436.139

Lasten

Kosten eigen fondsenwerving (6) 11.999 18.394

Netto baten 74.977 417.745

Overige baten en lasten (7) 3.218 10.956

Totaal beschikbaar voor doelstelling 78.195 428.701

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening bij het accountantsverslag van 5 mei 2008 Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

6 van 15

_____________________________________________________________________________

(9)

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN

De grondslagen van waardering en bepalingen van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Verantwoording van de baten en lasten vindt in beginsel plaats in de periode waarop desbetreffende ontvangsten en uitgaven betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Baten uit eigen fondsenwerving

Overige baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

7 van 15

_____________________________________________________________________________

(10)

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2007

31-12-2006

Overige effecten

Effecten in depôt bij Fortis MeesPierson 671.836 558.140

Voor nadere specificatie, zie bijlage 1.

VLOTTENDE ACTIVA

Er zijn géén vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar.

Belastingen

Ingehouden bronbelasting - 49

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 5.487 89.094

Overlopende activa

Slotuitkering GALA 2006, Stichting Juni Gala - 74.605

Rente 2.004 9.628

Giften en schenkingen 3.450 4.000

Verzekeringen - 861

Overige 33 -

5.487 89.094

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 10.378 33.251

Fortis Meespierson, rekening-courant 5.000 5.100

Fortis Meespierson, beleggingsrekening 76.745 253.121

Fortis Meespierson, deposito 140.000 -

232.123 291.472 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening bij het accountantsverslag van 5 mei 2008 Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

8 van 15

_____________________________________________________________________________

(11)

PASSIVA

31-12-2007

31-12-2006

3. Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 329.465 764.648

Vastgelegd vermogen 560.000 160.000

889.465 924.648 Zie bijlage 2, voor nadere toelichting 'Eigen Vermogen' en specificatie van de donaties door de stichting.

2007

2006

Besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 764.648 446.418

Saldo baten en lasten 2007 resp. 2006 78.195 428.701

842.843 875.119

Bestedingen (15.000) (6.166)

827.843 868.953

Bestemmingsfonds (498.378) (104.305)

Stand per 31 december 329.465 764.648

Vastgelegd vermogen

Stand per 1 januari 160.000 176.073

Bestemmingsfonds 498.378 104.305

658.378 280.378

Bestedingen (98.378) (120.378)

Stand per 31 december 560.000 160.000

4. Kortlopende schulden

31-12-2007

31-12-2006

Belastingen

Schenkingsrechten - 400

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

9 van 15

_____________________________________________________________________________

(12)

31-12-2007

31-12-2006

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 19.981 13.707

Overlopende passiva

Accountantskosten 2.380 3.570

Publiciteitskosten - 2.072

Renteloze lening periodieke schenkingen - 2.000

Donaties en giften bestemd voor het Ingeborg Douwes Centrum 12.500 6.065

Beheerloon effectenportefeuille 1.030 -

Bestuurskosten 500 -

Benefietconcert 3.571 -

19.981 13.707 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarrekening bij het accountantsverslag van 5 mei 2008 Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

10 van 15

_____________________________________________________________________________

(13)

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007

2007

2006

5.

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften en schenkingen 74.301 61.982

Collecten en overige acties 12.675 374.157

86.976 436.139

6.

Kosten eigen fondsenwerving

Publiciteitskosten 488 5.277

Accountantskosten 1.190 1.190

Bestuurskosten 1.863 2.851

Verzekeringen 861 857

Promotiekosten 6.858 1.428

Website 696 6.469

Bankkosten 23 288

Overige 20 34

11.999 18.394

7.

Overige baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Dividend uit effecten 23.720 245

Dividend uit effecten

Dividend uit aandelen 29.558 245

Beheerloon effectenportefeuille (5.838) -

23.720 245

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bankiers 6.925 12.309

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Koersresultaten effecten (27.427) (1.598)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

11 van 15

_____________________________________________________________________________

(14)

BIJLAGEN

(15)

1 SPECIFICATIE EFFECTEN

Aantal Kostprijs Beurswaarde Balans Mutaties Aantal 31-dec-06 31-dec-06 31-dec-06 31-dec-06 2007 2007

€ € € €

meespierson strategy fix.inc. 6.279 318.534 317.027 317.027 0 0 meespierson strategy equity 2.102 153.012 155.527 153.012 30.532 400 spec fund real estate 67 9.052 8.961 8.961 32.863 245,72 spec fund directional 568,95 63.627 63.627 63.627 28.634 251,31 spec fund relative value 148 15.514 15.514 15.514 49.094 463,54

559.738 560.656 558.140 141.122

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

13 van 15

_____________________________________________________________________________

(16)

Gereal. Ongereal. Aantal Kostprijs Beurswaarde Balans resultaat resultaat 31-dec-07 31-dec-07 31-dec-07 31-dec-07

€ € € € €

0 (15.130) 6.279 318.534 301.897 301.897 0 (5.452) 2.502 183.544 178.092 178.092 0 (6.845) 312,72 41.915 34.978 34.978 0 0 820,26 92.260 98.399 92.260 0 0 611,54 64.608 67.553 64.608 0 (27.427) 700.861 680.919 671.836

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bijlage bij het accountantsverslag van 5 mei 2008 Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

14 van 15

_____________________________________________________________________________

(17)

2 SPECIFICATIE BESTEDING EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Stand per 1 januari

Saldo baten

en lasten Besteding

Stand per 31 december

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 22.689

2001 110.127 26.933 22.689 114.371

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 45.955

Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam 22.690

2002 114.371 108.236 68.645 153.962

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 25.154

2003 153.962 125.998 25.154 254.806

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 30.193

2004 254.806 133.318 30.193 357.931

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 48.927

Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam 40.000

Donatie congres NVPO 1.000

2005 357.931 354.488 89.927 622.492

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 102.778

Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam 20.000

Sponsoring NVPO dag 3.588

Stichting Medicinia Internationaal 179

2006 622.492 428.701 126.545 924.648

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 48.378 Stichting IPSO, project Ondersteuning Psychosociale Oncologie 30.000

Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam 20.000

Stichting Welzijn, Vakanties voor mensen met kanker 15.000

2007 924.648 78.195 113.378 889.465

Besteedbaar vermogen 764.648 420.183- 15.000 329.465 Vastgelegd vermogen 160.000 498.378 98.378 560.000 Eigen vermogen 924.648 78.195 113.378 889.465

"Ingeborg Douwes Centrum" Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 50.000 298.378 48.378 300.000 Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam, 1e project 20.000 20.000 20.000 20.000 Stichting Onderzoek Cancer Center Amsterdam, 2e project 60.000 60.000 Stichting IPSO, project Ondersteuning Psychosociale Oncologie 90.000 30.000 60.000 Stichting IPSO, landelijk onderzoek psychosociale zorg 100.000 100.000

NVPO, landelijke training Fenna Postma 20.000 20.000

Vastgelegd vermogen 160.000 498.378 98.378 560.000 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ingeborg Douwes Stichting, Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________

15 van 15

_____________________________________________________________________________

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 44.149 en de staat van baten en lasten sluitende met een

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage samengesteld op basis van de door u

23 maart 2016 is onder punt h van in aanmerking te nemen punten bepaald dat de Stichting Vrienden van Hospice Waddinxveen de Kavel met gebouw, inrichting en inventaris zal verhuren

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 4.569.867 en de staat van baten en lasten sluitende met

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".. Op grond

De handelskoers is het eigen vermogen per balansdatum gecorrigeerd met de eerste afwaardering op de vastgoedbe- leggingen en deelnemingen, de oprichtings- en marketingkosten en

9.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interieur studio eigen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 3.661 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een