Financieel jaarverslag 2019
Stichting de Voorde
INHOUDSOPGAVE pagina
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 3
EXPLOITATIEREKENING 2019 4
ALGEMENE TOELICHTING 5
TOELICHTING OP DE BALANS 7
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 8
Balans per 31 december 2019
Stichting de Voorde
Passiva
2019 2018 2019 2018
Materiele vaste activa Eigen Vermogen
(1) 8.016 8.960 (2) 90.754 99.150
182 182
Kortlopende schulden
ING Bank spaarrekeningen 80.000 85.042 Vooruit ontvangen huur 3.042 3.010
ING Bank r/c nr. 68.06.54.68 5.572 8.841 Te betalen kosten 703 1.252
ING Bank r/c nr. 4885188 729 387
94.499 103.412 94.499 103.412
Goedgekeurd d.d. 30 juni 2020
L. Demmer A. Goudswaard E. Vreekamp
Voorzitter Penningmeester secretaris
3 Algemene reserves
Vorderingen
Overige vorderingen
TOTAAL Passief Aktiva
Inventaris en inrichting
Liquide middelen
TOTAAL Aktief
Exploitatierekening Stichting De Voorde 2019
OPBRENGSTEN € € € €
Huren 55.294 5.027 50.308 4.573
Servicekosten 21.780 21.780
Waskosten 5.280 5.280
82.354
77.368
Af: onderbezetting 0 0
82.354
77.368
Overige opbrengsten (3) 1.056 1.070
TOTALE OPBRENGSTEN 83.410 78.438
KOSTEN
Huur 55.866 46.492
Correctie huurverhoging ivm verbouwing 4.273 0
Servicekosten (4) 25.470 29.728
Waskosten (5) 5.280 5.280
Algemene kosten (6) 917 778
TOTALE KOSTEN 91.806 82.278
EXPLOITATIESALDO -8.396 -3.840
2018 2019
Ontvangen van bewoners
Stichting de Voorde
ALGEMENE TOELICHTING Algemeen
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32075765.
Het statutaire vestigingsadres is Beulenkamperweg 7 a, 3862 NV te Nijkerk.
De feitelijke activiteiten vinden plaats op Beatrixhof 35, 3861 KJ te Nijkerk.
Doelstelling
Het ondersteunen van mensen met een verstandelijke handicap.
Bestuur
mw. L. Demmer-Van de Kamp (voorzittter) dhr. A. Goudswaard (penningmeester) dhr. R. Vreekamp (secretaris)
dhr. L. Kamphorst (bestuurder) dhr. R. van der Horst (bestuurder)
mw. P. Engberts-Van den Bor (bestuurder) mw. M.L. Boer - Van Atten (bestuurder) Bezoldiging bestuur
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
Begroting 2020
OPBRENGSTEN
Huren 56.500
Servicekosten 22.440
Waskosten 5.280
Af: onderbezetting -
84.220
Overige opbrengsten 1.000
TOTALE OPBRENGSTEN 85.220
KOSTEN
Huur 57.000
Servicekosten 22.000
Waskosten 5.280
Algemene kosten 1.000
TOTALE KOSTEN 85.280
EXPLOITATIESALDO -60
5
Ontvangen van bewoners
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van onderstaande grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden opgenomen voor de verkrijging- of vervaardigingprijs zo nodig onder aftrek van afschrijvingen.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode. Afschrijvingen vinden plaats in 5-10 jaar.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde en opeisbaar binnen 1 jaar.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
In de exploitatierekening worden verantwoord de baten en lasten welke aan het boekjaar toegerekend moeten worden.
6
Stichting de Voorde
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Aktiva
2019
€
94.473 2.189 96.662 85.513
3.133
88.646
8.016
Passiva
2019
€
99.150 -8.396
90.754
7 (1) Inventaris en inrichting
Afschrijving 2019
Balans per 31 december 2019 Aangeschaft t/m 2018
Aangeschaft in 2019
Af: Exploitatiesaldo 2019
Balans 31 december 2018 (2) Algemene Reserves
Afgeschreven t/m 2018
Balans 31 december 2019
Stichting de Voorde
Toelichting op de exploitatierekening
Overige opbrengsten (3) 2019 2018
€ €
1.056
1.060
-
-
-
10
1.056 1.070 (4) 2019 2018 € € Afschrijving 3.133 3.302 Gas/water/electra 9.811 9.593 Brandpreventie/certif./controle/ond. 5.735 3.290 Radio/TV/kabel 1.797 585
Afvoer vuilnis 309 308
Tuinonderhoud 1.320 0 Gemeentelijke heffingen (2018: incl naheffing) 902 1.793 Premie brandverz. en inboedel 334 266
Premie bestuurdersaanspr verz 182 182
Rep. en onderh. invent. en inr. 180 225
Lief en leedpot 600 850
Overige huishoudelijke kosten 1.167 9.334 Totaal: 25.470 29.728 2019 2018 € € Aanloopkosten verbouwing (o.a. Architect) 0 2.762 Verbouwingskosten 0 6.043 Abonnementen en contributies 122 311
Glazenwasser 450 218
Diversen 595 0 1.167 9.334 (5) 2019 2018 € € Waskosten 's Heerenloo 5.280 5.280 5.280 5.280 (6) 2019 2018 € € Personeelskosten De Voorde 598 519 Bestuurskosten 25 0 Rente, provisie en kosten bank 294 259
Diversen 0 917 778 Giften via Herv. Gem. Nijkerk
Totaal:
Totaal:
Overige huishoudelijke kosten
Totaal:
Waskosten
Algemene kosten
Collecte Herv. Gem. Nijkerk Rente spaarrekening Totaal:
Servicekosten