JAARREKENING 2016
INHOUD Blz
VOORWOORD 2
FINANCIEEL VERSLAG 3
1
Leiden, 9 mei 2019
Geacht Bestuur,
Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarverslaggeving over het boekjaar 2016 van de Stichting Stem voor Dieren.
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Stem voor Dieren, waarin begrepen de balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2016.
Verantwoordelijkheid van de beherende vennoten
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de beherende vennoten van de commanditaire vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de beherende vennoten van de commanditaire vennootschap.
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Doelstelling
Stichting Stem voor Dieren heeft ten doel het ontwikkelen van onderwijsprojecten in Nederland en andere landen, gericht op het voorkomen van dierenleed in de breedste zin, het organiseren van voorlichtingscampagnes om de bewustwording te stimuleren hoe dierenleed ontstaat en in stand wordt gehouden, alsmede het oprichten van healingcentra waar mishandelde dieren kunnen worden opgevangen en kunnen herstellen.
Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid, Hoogachtend,
Van der Plas & Onderwater BV Belastingen en administraties Dhr. S. Rusheidat
2
FINANCIEEL VERSLAG 2016
Blz
INHOUD
OVERIGE GEGEVENS JAARREKENING
1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5
2. Balans per 31 december 2016 6
3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 7
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016 8-9
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 10-11
3
1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Daar waar nodig zijn de cijfers van 2015 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingen zijn bepaald op grond van schattingen van de levensduur van de verschillende activa.
VORDERINGEN
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens vermoedelijke oninbaarheid. In 2016 zijn diverse posten gesaldeerd. Deze waren oninbaar en/of niet duidelijk verwerkt in de administratie.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.
RESULTAATBEPALING
Inkomsten/opbrengsten
De opbrengsten van de stichting worden gevormd door schenkingen, contributies, erfstellingen, legaten, rente, bijdrage van derden, subsidies, vergoeding voor verrichte werkzaamheden, sponsorgelden en donaties, bijdragen uit fondsen die de projecten, campagnes en publicaties van de stichting ondersteunen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
4
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31 december 2016 31 december 2015
€ € € €
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Vervoersmiddelen 533 1.636
533 1.636
VLOTTENDE ACTIVA
Overige overlopende activa 2.121 2.305
2.121 2.305
LIQUIDE MIDDELEN 3.208 3.947
5.863 7.887
PASSIVA Vermogen
Vermogen 5.058 5.157
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 122 365
Belastingen en premies 33 0
Overige overlopende passiva 649 2.365
804 2.729
5.863 7.887
5
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016
2016 2015
€ € € €
Giften en Donaties 10.531 12.404
Projectkosten -638 -2.242
9.893 10.162
Personeelskosten 2.614 3.364
Algemene kosten 7.378 6.276
SOM DER BEDRIJFSLASTEN 9.993 9.641
NETTO-RESULTAAT -99 521
6
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
2016 2015
€ €
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Vervoers- middelen
Stand 1 januari
Aanschafwaarde 5.500 5.500 0
Cumulatieve afschrijvingen (correctiepost) 3.864 3.864 0
Boekwaarde 1.636 1.636 0
Mutaties
Investeringen 0 0 5.500
Desinvesteringen 0 0 0
Afschrijvingen 1.103 1.103 3.864
Desinvesteringen afschrijvingen 0 0 0
Saldo -1.103 -1.103 1.636
Stand per 31 december
Aanschafwaarde 5.500 5.500 5.500
Cumulatieve afschrijvingen 4.967 4.967 3.864
Boekwaarde 533 533 1.636
VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN Stichting Stem voor Dieren
Overige overlopende activa
Interne lening N.J.E. de Heer 2.121 2.305
Saldo per 31 december 2.121 2.305
Liquide middelen
ING 750 990
ING Spaarrekening 1450 1 1
ING Spaarrekening 1041 2.457 2.955
Totaal liquide middelen 3.208 3.947
7
€ € PASSIVA
Stichtingsvermogen
Vermogen per 1 januari 5.157 4.636
Resultaat over het boekjaar -99 521
Vermogen per 31 december 5.058 5.157
KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren
Diverse crediteuren 122 365
Belastingen en premies
Omzetbelasting 2016 33 0
33 0
Overige overlopende passiva
Raming administratiekosten 83 750
Financial lease vervoersmiddelen (incl correctiepost oude jaren) 566 1.615
649 2.365
8
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016
2016 2015
€ €
BATEN
Giften, donaties en overige inkomsten
Sponsors en donateurs 5.855 10.977
Giften 120 10
Afdracht vriendenloterij 1.466 111
Verkoop boeken 47 19
Herschrijven teksten 21% 1.100 0
Hondenuitlaatservice 21% 1.943 0
Deelname projecten 0 1.287
10.531 12.404
9
€ € LASTEN
Projectkosten
Voorziening kosten projecten 638 2.242
Personeelskosten
Salariskosten/Vrijwilligers 2.035 3.168
Reiskosten 437 118
Bestuurskosten 0 10
Overige personeelskosten 142 69
2.614 3.364
Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal Fte 1,0 tegen 1,0 in 2015.
Algemene kosten
Vervoerskosten 3.693 2.875
Telefoon- en internetkosten 936 935
Kleine kantooraankopen 114 120
Advertentiekosten en drukwerk 109 567
Administratiekosten 430 665
Porti 4 46
Bank- en rentekosten 126 124
Rentelasten financial lease 216 209
Bijzondere baten en lasten 0 265
Overige algemene kosten 1.750 470
7.378 6.276
Leiden, 09 mei 2019 Het Bestuur:
(voorzitter) (Secretaris) (penningmeester)
10