• No results found

Stichting Stem voor Dieren JAARREKENING 2016 INHOUD VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3. Blz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stichting Stem voor Dieren JAARREKENING 2016 INHOUD VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3. Blz"

Copied!
10
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

JAARREKENING 2016

INHOUD Blz

VOORWOORD 2

FINANCIEEL VERSLAG 3

1

(2)

Leiden, 9 mei 2019

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarverslaggeving over het boekjaar 2016 van de Stichting Stem voor Dieren.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Stem voor Dieren, waarin begrepen de balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2016.

Verantwoordelijkheid van de beherende vennoten

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de beherende vennoten van de commanditaire vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de beherende vennoten van de commanditaire vennootschap.

In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Doelstelling

Stichting Stem voor Dieren heeft ten doel het ontwikkelen van onderwijsprojecten in Nederland en andere landen, gericht op het voorkomen van dierenleed in de breedste zin, het organiseren van voorlichtingscampagnes om de bewustwording te stimuleren hoe dierenleed ontstaat en in stand wordt gehouden, alsmede het oprichten van healingcentra waar mishandelde dieren kunnen worden opgevangen en kunnen herstellen.

Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid, Hoogachtend,

Van der Plas & Onderwater BV Belastingen en administraties Dhr. S. Rusheidat

2

(3)

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Blz

INHOUD

OVERIGE GEGEVENS JAARREKENING

1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5

2. Balans per 31 december 2016 6

3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 7

4. Toelichting op de balans per 31 december 2016 8-9

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 10-11

3

(4)

1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Daar waar nodig zijn de cijfers van 2015 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

De afschrijvingen zijn bepaald op grond van schattingen van de levensduur van de verschillende activa.

VORDERINGEN

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens vermoedelijke oninbaarheid. In 2016 zijn diverse posten gesaldeerd. Deze waren oninbaar en/of niet duidelijk verwerkt in de administratie.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

RESULTAATBEPALING

Inkomsten/opbrengsten

De opbrengsten van de stichting worden gevormd door schenkingen, contributies, erfstellingen, legaten, rente, bijdrage van derden, subsidies, vergoeding voor verrichte werkzaamheden, sponsorgelden en donaties, bijdragen uit fondsen die de projecten, campagnes en publicaties van de stichting ondersteunen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4

(5)

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Vervoersmiddelen 533 1.636

533 1.636

VLOTTENDE ACTIVA

Overige overlopende activa 2.121 2.305

2.121 2.305

LIQUIDE MIDDELEN 3.208 3.947

5.863 7.887

PASSIVA Vermogen

Vermogen 5.058 5.157

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 122 365

Belastingen en premies 33 0

Overige overlopende passiva 649 2.365

804 2.729

5.863 7.887

5

(6)

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

2016 2015

€ € € €

Giften en Donaties 10.531 12.404

Projectkosten -638 -2.242

9.893 10.162

Personeelskosten 2.614 3.364

Algemene kosten 7.378 6.276

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 9.993 9.641

NETTO-RESULTAAT -99 521

6

(7)

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

2016 2015

€ €

ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Vervoers- middelen

Stand 1 januari

Aanschafwaarde 5.500 5.500 0

Cumulatieve afschrijvingen (correctiepost) 3.864 3.864 0

Boekwaarde 1.636 1.636 0

Mutaties

Investeringen 0 0 5.500

Desinvesteringen 0 0 0

Afschrijvingen 1.103 1.103 3.864

Desinvesteringen afschrijvingen 0 0 0

Saldo -1.103 -1.103 1.636

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 5.500 5.500 5.500

Cumulatieve afschrijvingen 4.967 4.967 3.864

Boekwaarde 533 533 1.636

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN Stichting Stem voor Dieren

Overige overlopende activa

Interne lening N.J.E. de Heer 2.121 2.305

Saldo per 31 december 2.121 2.305

Liquide middelen

ING 750 990

ING Spaarrekening 1450 1 1

ING Spaarrekening 1041 2.457 2.955

Totaal liquide middelen 3.208 3.947

7

(8)

€ € PASSIVA

Stichtingsvermogen

Vermogen per 1 januari 5.157 4.636

Resultaat over het boekjaar -99 521

Vermogen per 31 december 5.058 5.157

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

Diverse crediteuren 122 365

Belastingen en premies

Omzetbelasting 2016 33 0

33 0

Overige overlopende passiva

Raming administratiekosten 83 750

Financial lease vervoersmiddelen (incl correctiepost oude jaren) 566 1.615

649 2.365

8

(9)

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

2016 2015

€ €

BATEN

Giften, donaties en overige inkomsten

Sponsors en donateurs 5.855 10.977

Giften 120 10

Afdracht vriendenloterij 1.466 111

Verkoop boeken 47 19

Herschrijven teksten 21% 1.100 0

Hondenuitlaatservice 21% 1.943 0

Deelname projecten 0 1.287

10.531 12.404

9

(10)

€ € LASTEN

Projectkosten

Voorziening kosten projecten 638 2.242

Personeelskosten

Salariskosten/Vrijwilligers 2.035 3.168

Reiskosten 437 118

Bestuurskosten 0 10

Overige personeelskosten 142 69

2.614 3.364

Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal Fte 1,0 tegen 1,0 in 2015.

Algemene kosten

Vervoerskosten 3.693 2.875

Telefoon- en internetkosten 936 935

Kleine kantooraankopen 114 120

Advertentiekosten en drukwerk 109 567

Administratiekosten 430 665

Porti 4 46

Bank- en rentekosten 126 124

Rentelasten financial lease 216 209

Bijzondere baten en lasten 0 265

Overige algemene kosten 1.750 470

7.378 6.276

Leiden, 09 mei 2019 Het Bestuur:

(voorzitter) (Secretaris) (penningmeester)

10

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 44.149 en de staat van baten en lasten sluitende met een

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting Stichting Intorno Ensemble te Schiedam bestaande uit de balans per 2016 en de exploitatierekening over 2016 met

De doelstellingen waren en zijn het binnen halen van gelden, deze ook het zelfde jaar weer te doneren richting andere anbi aangesloten stichtingen, met als doel op basis van

Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan het gerealiseerde project opbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden.. Indien het saldo

De subsidie voor re-integratie trajecten in 2016 is aanzienlijk meer dan verwacht omdat er meer inkoopcontracten zijn binnengehaald.. In 2016 is de rijksbijdrage hoger dan begroot

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van

De activiteiten van Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk bestaan voornamelijk uit het als initiator of in opdracht van burgers, overheid, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven,

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van