• No results found

Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 betreffende uw stichting.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 betreffende uw stichting."

Copied!
13
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting Maculafonds te Utrecht

’s-Gravendeel, 14 februari 2017

Betreft: financieel verslag 2016

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 betreffende uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Maculafonds te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands

Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

(2)

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Maculafonds.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

P&MKooy accountants & belastingadviseurs

T.C. Pouwe

Accountant-Administratieconsulent

(3)

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

1 - 2 Balans per 31 december 2016 3 Algemene toelichting

4 - 5 Toelichting op de balans

6 - 7 Staat van baten en lasten over 2016 8 Kapitaalsvergelijking 2016

9 Specificatie ontvangsten

10 Specificatie gehonoreerde projecten

(4)

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

===========================

activa:

31-12-2016 ---

31-12-2015 ---

€ €

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Debiteuren 1.000 4.000

Overige vorderingen en

overlopende activa 4.268 13.268

_____________ _____________

5.268 17.268

Liquide middelen 421.162 554.097

______________ ______________

T O T A A L 426.430 571.365

============== ==============

(5)

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

STICHTING MACULAFONDS POSTBUS 2410

3500 GK UTRECHT

Samenstellingsverklaring afgegeven

2

(vervolg) BALANS PER 31 DECEMBER 2016

====================================

passiva:

31-12-2016 ---

31-12-2015 ---

€ €

EIGEN VERMOGEN

Vermogen Stichting MaculaFonds 289.958 340.115

KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en

overlopende passiva 136.472 231.250

______________ ______________

T O T A A L 426.430 571.365

============== ==============

(6)

ALGEMENE TOELICHTING

======================

Algemeen

De stichting is opgericht op 31 december 1997.

Het officiële doel van de stichting betreft het stimuleren en financieren van onderzoek naar en het geven van voorlichting op het gebied van macula degeneratie.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS Activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten

Opbrengsten betreffen ontvangen donaties, giften, schenkingen, lijfrente en legaten alsmede financiële baten en overige opbrengsten.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

(7)

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

STICHTING MACULAFONDS POSTBUS 2410

3500 GK UTRECHT

Samenstellingsverklaring afgegeven

4

TOELICHTING OP DE BALANS

========================

DEBITEUREN

Novartis 1.000

==========

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Stichting Oogfonds 4.000

Waarborgsom TNT (Postbus) 268

__________

4.268

==========

LIQUIDE MIDDELEN

ABN Amro Vermogens Spaarrekening 366.012

ABN Amro Direct Kwartaal Sparen 11.904

ABN Amro Bestuurrekening 2.974

ING Zakelijke Rekening ING Zakelijke Spaarrekening

2.772 37.500 __________

421.162

==========

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Stichting Oogfonds 500

MaculaVereniging 10.120

Reiskosten bestuur 102

Wetenschappelijke onderzoeksprojecten 125.750

__________

136.472

==========

(8)

(vervolg) TOELICHTING OP DE BALANS

=================================

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Tot onderstaande bedragen zijn toezeggingen gedaan aan de genoemde organisaties t.b.v. wetenschappelijke onderzoeken;

Projecten

40. Radboud UMC, Nijmegen 46. Erasmus MC, Rotterdam 47. N.I.N., Amsterdam 48. Radboud UMC, Nijmegen

49. N.I.N., Amsterdam

50. AMC, Amsterdam

51. Radboud UMC, Nijmegen

52. Erasmus MC, Rotterdam

53. AMC UvA 54. UMC Radboud 55. UMC Radboud

22.500

6.500 6.000

23.875 18.750

16.660 43.320 12.500 40.000 40.000 45.000 __________

275.105

===========

(9)

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

STICHTING MACULAFONDS POSTBUS 2410

3500 GK UTRECHT

Samenstellingsverklaring afgegeven

6

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

===================================

2016 ---

2015 ---

baten: € €

ONTVANGSTEN

Ontvangen donaties/giften/schenkingen/lijfrente 103.952 135.817

Opbrengsten reclame/advertenties 3.000 3.000

Opbrengst legaten 47.481 37.325

______________ ______________

154.433 176.142

FINANCIËLE BATEN Rentebaten

Bijzondere baten en lasten

3.076 1.799

8.220 0 ______________ ______________

T o t a a l b a t e n 159.308 184.362

============== ==============

lasten:

GEHONOREERDE PROJECTEN

Wetenschappelijk onderzoek 159.695 238.714

Voorlichting 20.000 16.130

______________ ______________

179.695 254.844

ORGANISATIEKOSTEN

Kantoor- en automatiseringskosten 517 594

Nieuwsbrieven 10.620 7.627

Kosten vergaderingen 0 76

Advies- en ondersteuningskosten 7.299 6.700

Reclame- en promotiekosten, website 562 2.960

Reis- en verblijfkosten 468 155

Representatiekosten 30 73

______________ ______________

19.496 18.185

(10)

(vervolg) STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

============================================

2016 ---

2015 ---

€ €

WERVINGSKOSTEN

Notariskosten 113 684

Administratieve ondersteuning/Drukwerk 5.491 2.500

Portokosten 705 235

Overige kosten 3.244 4.801

______________ ______________

9.553 8.220

FINANCIËLE LASTEN

Bankkosten 721 621

______________ ______________

T o t a a l l a s t e n 209.465 281.870

============== ==============

Totaal baten 159.308 184.362

af : Totaal lasten:

- Gehonoreerde projecten 179.695 254.844

- Organisatiekosten 19.496 18.185

- Wervingskosten 9.553 8.220

- Financiële lasten 721 621

______________ ______________

209.465 281.870

______________ ______________

Exploitatieresultaat -50.157 -97.508

============== ==============

(11)

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

STICHTING MACULAFONDS POSTBUS 2410

3500 GK UTRECHT

Geen accountantscontrole toegepast

8

KAPITAALSVERGELIJKING 2016

==========================

Vermogen per 1 januari 2016 340.115

Exploitatieresultaat 2016 -50.157

____________

Vermogen per 31 december 2016 289.958

============

(12)

SPECIFICATIE ONTVANGSTEN

=========================

Donaties/giften/schenkingen/lijfrenten

Diverse donaties(<500,--) 46.587

Diverse donaties via Oogfonds 32.565

Periodieke giften 5.000

Legaten 47.481

Specificatie: Bijzondere giften

Mevrouw J.C. Buijze De heer Vale De heer Hoek

Mevrouw G. Goodijk

Mevrouw H.C. Knigge-Harthoorn Familie Van de Wal

Familie Huisman Familie De Groot

Mevrouw J. Groenendijk-Teseling Familie Kadiks

Stichting van Helten De heer A.A.J. Krijnen

De heer B.V.M. Teulings Familie Van Benthum

De heer H.M.C.A. Leemans

Totaal

500 500 500 1.000 500 500 10.000 500 500 1.000 1.000 500 2.000 300 500 ____________

151.433

============

(13)

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

STICHTING MACULAFONDS POSTBUS 2410

3500 GK UTRECHT

Geen accountantscontrole toegepast

10

SPECIFICATIE GEHONOREERDE PROJECTEN

====================================

40. Radboud UMC, Nijmegen 22.500

43. AMC, Amsterdam 17.500

45. LUMC, Leiden 8.750

46. Erasmus MC, Rotterdam 6.500

47. Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, Amsterdam 6.000

48. Radboud UMC, Nijmegen 23.875

49. Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, Amsterdam 18.750

50. AMC, Amsterdam 16.660

51. Radboud UMC, Nijmegen 26.660

52, Erasmus MC, Rotterdam 12.500

99. Voorlichtingsprojecten met MaculaVereniging

20.000 __________

179.695

==========

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Ingevolge uw opdracht hebben wij in dit rapport opgenomen, de jaarrekening 2013 van Stichting Zorgeloos Dierenleven te Biervliet, samengesteld op basis van de door u verstrekte

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit

De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.. 1.1

De jaarrekening en balans zijn op 4 april 2017 vastgesteld door het bestuur van de stichting en zal nog door de accountant worden gecontroleerd, waarna door de accountant

Al onze werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met de besloten vennootschap Schipper &amp; Paul Accountants B.V. Op deze overeenkomst en

De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit

Ingevolge uw opdracht hebben wij het Rapport inzake de jaarrekening 2016 van Stichting Aight te Den Haag, samengesteld op basis van de door u verstrekte

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de rekening van baten en lasten , is de verkrijgingsprijs'. Grondslagen voor de