• No results found

Stichting Autres Directions. Utrecht

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stichting Autres Directions. Utrecht"

Copied!
14
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Jaarverslag 2015

(2)

Inhoudsopgave

Verslag

- Opdracht - Algemeen - Fiscale positie

Jaarstukken

- Jaarverslag van de directie - Jaarrekening

- Balans per 31 december 2015 - Winst- en verliesrekening over 2015 - Toelichting

- Overige gegevens

(3)

Verslag

Stichting Autres Directions Gibraltarstraat 67-III 1055 NK Amsterdam

Terheijden, 5 juli 2016 Geachte bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van de stichting samengesteld Wij hebben het genoegen u deze hierbij aan te bieden.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Autres Directions te Utrecht samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Algemeen

De stichting is opgericht op 12 april 2005 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30204128. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van publicaties, exposities en dergelijke voor de toegepaste kunst.

In het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:

- de heer T.H.A. Akkermans - mevrouw A.S. Akkermans - de heer B. Driessen - mevrouw E.C. Hulskamp

(4)

Fiscale positie

Stichting Autres Directions is per 12 juni 2013 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling.

Met betrekking tot boekjaar 2014 is de stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 6 Wet VpB 1969.

Resultaat voor belastingen 36.146

Beperkt aftrekbare kosten 40 +

Fictieve vrijwilligersaftrek 21.669 - Toepassing vrijstelling artikel 6 Wet VpB 1969 14.517 -

Belastbaar bedrag -

Wij zijn gaarne bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

C.S. Vlaskamp VFM-advies B.V.

(5)

Jaarstukken

Jaarverslag van het Bestuur

Het bestuur van de stichting maakt gebruik van de vrijstelling van artikel 2:396, lid 6 BW en heeft geen jaarverslag opgesteld.

(6)

Balans per 31 december 2015

alle bedragen zijn in euro's

Activa

Vaste activa - -

Vlottende activa 108.893 63.297

Voorraden 15.790 27.364

Voorraad boeken 15.790 27.364

Vorderingen 28.734 3.959

Handelsdebiteuren 194 216

Omzetbelasting - 3.520

Overlopende activa 28.540 222

Liquide middelen 64.369 31.974

108.893

63.297

31 december 2015 31 december 2014

(7)

Passiva

Eigen vermogen 62.333 26.187

Stichtingskapitaal 62.333 26.187

Kortlopende schulden 46.560 37.109

Leveranciers en handelskredieten 5.437 39

Belastingen en sociale

verzekeringspremies 6.374 -

Overige kortlopende schulden 776 708

Overlopende passiva 33.973 36.363

108.893

63.297

31 december 2015 31 december 2014

(8)

Winst- en verliesrekening over 2015

alle bedragen zijn in euro's

Omzet verkopen 475 8.750

Giften en subsidies 59.745 38.770

Opbrengsten 60.220 47.520

Inkoopkosten 11.574 23.398

Werk door derden 11.331 -

22.905

23.398

Bruto omzetresultaat 37.314 24.122

Reis-, verblijf- en representatiekosten 151 306

Huisvestingskosten 180 360

Kantoorkosten 115 1.415

Verkoopkosten - 12.321

Algemene kosten 793 886

Som der bedrijfslasten 1.239 15.288

Netto omzetresultaat 36.075 8.834

Rentebaten 70 17

Financiële baten en lasten 70 17

Resultaat voor belastingen 36.146 8.851

Vennootschapsbelasting - -

Resultaat 36.146 8.851

2015 2014

(9)

Toelichting

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals

opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorraden

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verhoogd met bijkomende kosten dan wel tegen marktwaarde indien deze lager is.

Waar nodig is bij de waardering van de voorraden rekening gehouden met het risico van incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto - omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, onder aftrek van verleende betalingskortingen e.d. en van omzetbelasting.

(10)

Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's 2015 2014

Activa

Vaste activa - -

Vlottende activa 108.893 63.297

Voorraden 15.790 27.364

Voorraad boeken 15.790 27.364

De voorraad is gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Indien nodig wordt een voorziening gevormd wegens incourantheid of lagere marktwaarde.

Vorderingen 28.734 3.959

Handelsdebiteuren 194 216

Betreft de nominaal per 31 december openstaande vorderingen.

Er is geen voorziening wegens verwachte oninbaarheid getroffen.

(11)

Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's 2015 2014

Belastingen en sociale verzekeringspremies - 3.520 Omzetbelasting

Aangifte 2013 - 2.813

Aangifte 2014 - + 707 +

- 3.520 Overlopende activa Te vorderen rente 70 17

Vooruitbetaalde verzekering 128 122

Te ontvangen Mollie - 19

Te ontvangen Centraal Boekhuis 8 64

Te ontvangen subsidie 28.333 + - + 28.540 222

Liquide middelen 64.369 31.974 Kas 261 250

Triodos Bank 0254790968 200 230

Triodos Bank 2000613977 63.909 + 31.494 +

64.369

31.974

(12)

Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's 2015 2014

Passiva

Eigen vermogen 62.333 26.187

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 26.187 17.336

Toevoeging nettowinst 36.146 + 8.851 +

Stand per 31 december 62.333 26.187

Kortlopende schulden 46.560 37.109

Leveranciers en handelskredieten 5.437 39

Betreft de per 31 december nog openstaande posten.

Belastingen en sociale verzekeringspremies 6.374 - Omzetbelasting

Suppletie aangifte 2015 6.374 -

Overige kortlopende schulden

Declaratie T.H.A. Akkermans 69 -

Renteloze lening D. Hazewindus 708 + 708 +

776

708 Overlopende passiva

Te betalen bank- en rentekosten 28 26

Gift inzake Jean-Paul Franssens 4.853 7.904

Vooruitontvangen subsidie - 28.333

Te betalen opslagkosten - 100

Te betalen bijdrage Centraal Boekhuis 31 -

Saldo project We Are Data 29.061 + - +

33.973

36.363

(13)

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Omzet

alle bedragen zijn in euro's

% van % van

€ totaal € totaal

Omzet verkopen 0,8 18,4

Giften en subsidies 99,2 81,6

Omzet 100,0 100,0

Omzet 100,0 100,0

Som der bedrijfslasten

alle bedragen zijn in euro's

% van % van % van % van

€ totaal omzet € totaal omzet

Reis- en verblijfkosten 151 12,2 - - Representatiekosten - - 306 2,0

Reis-, verblijf- en representatiekosten 151 12,2 0,3 306 2,0 0,6 Opslagkosten boeken 180 14,5 360 2,4

Huisvestingskosten 180 14,5 0,3 360 2,4 0,8 Kantinekosten 101 8,2 197 1,3

Drukwerk - - 63 0,4

Portikosten 13 1,1 1.155 7,6

Kantoorkosten 115 9,3 0,2 1.415 9,3 3,0 Reclame- en advertentiekosten - - 39 0,3

Verpakkingskosten - - 63 0,4 Overige verkoopkosten - - 12.219 79,9

Verkoopkosten - - - 12.321 80,6 25,9 Contributies en heffingen 426 34,4 602 3,9

Bankkosten 132 10,7 196 1,3

Verzekeringen en belastingen 122 9,9 89 0,6 Overige algemene kosten 113 9,1 1- 0,0-

Algemene kosten 793 64,0 1,3 886 5,8 1,9 Som der bedrijfslasten 1.239 100,0 2,1 15.288 100,0 32,2

Financiële baten en lasten

alle bedragen zijn in euro's

% van % van % van % van

€ totaal omzet € totaal omzet

Rente bank 70 100,0 17 100,0

Rentebaten 70 100,0 0,1 17 100,0 0,0 Financiële baten en lasten 70 100,0 0,1 17 100,0 0,0

2015 2014

475

8.750 59.745

38.770

47.520

2015 2014

47.520 60.220

2014 2015

60.220

(14)

Overige gegevens

Personeelsgegevens

Het gemiddeld aantal werknemers van dit boekjaar is 0,0 (2014: 0,0).

Aandeelhouders en directie

In het boekjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:

de heer T.H.A. Akkermans mevrouw A.S. Akkermans de heer B. Driessen mevrouw E.C. Hulskamp Accountantsverklaring

Er hoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd, aangezien Stichting Autres Directions valt binnen de door de wet (artikel 396, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) gestelde grenzen en de vennootschap

derhalve, ingevolge artikel 396, lid 6, vrijgesteld is van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 393, lid 1 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over het boekjaar ten bedrage van € 36.146 toe te voegen aan de reserves. De jaarrekening is opgesteld na verwerking van de winstbestemming.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving..

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.... 3

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaar- rekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstem- ming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële