• No results found

Financieel verslag 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Financieel verslag 2014"

Copied!
6
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Financieel verslag 2014

De Flank 1 5301 JS Zaltbommel

KvK nr. 30237825 RSIN: 819128788

(2)

2.

INHOUDSOPGAVE

1 Jaarrekening stichting KenyaCare ...3

1.1 SamenstellingsOpdracht ...3

1.2 Balans 2014 ...4

1.3 Staat van baten en lasten 2014 ...4

1.4 Toelichting op de Balans ...4

1.4.1 Algemeen ...4

1.4.2 Specificaties ...5

2 Begroting 2014-2015 ...6

(3)

3.

1 JAARREKENING STICHTING KENYACARE

1.1 SAMENSTELLINGSOPDRACHT

Ingevolge de opdracht heeft BrightWeb de jaarrekening 2014 van stichting Kenya Care te Zaltbommel samengesteld.

De in Kenya geregistreerde CBO Kenya Day Care Center te MTWAPA is in 2010 officieel gestart en werkt onder auspiciën van het bestuur van de stichting, alleen met kasgelden.

De jaarrekening van de stichting Kenya Care is samengevoegd met de CBO Kenya Day Care Center te MTWAPA en is samengesteld op basis van de door het bestuur verstrekte gegevens.

Opgenomen bedragen zijn in Euro’s tenzij aangegeven in Kenyaanse Shillings (KES), de gemiddelde koers over 2013 is 1 EUR = 113 KES (2013: 1 EUR = 113 KES )

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaglegging en de aangepaste Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen

Accountantsverklaring

Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd aangezien de stichting valt binnen de door de wet gestelde grenzen en de stichting derhalve is vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen de accountantscontrole van de jaarrekening.

Resultaatverdeling

Krachtens de statuten staat het resultaat ter beschikking van de Algemene vergadering van het bestuur. Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het resultaat 2014 verrekend met het vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van belang voor de balanswaardering per 31 december 2014.

Aantal personeelsleden

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2014 : 0 (nul) BrightWeb

Accountancy en administratie Zaltbommel

A.H.P. Janssen MBA RI

Ondertekening van de jaarrekening

Datum 15 juni 2015 Bestuur : T.C.P. Thijssen

(4)

4.

1.2 BALANS 2014

1.3 ST AAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

1.4.1 ALGEMEEN

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de aangepaste Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening is opgemaakt op 15 februari 2015.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en tegen de gemiddelde koers over het boekjaar.

Giften en overige baten

De baten uit hoofde van giften en overige baten worden verwerkt in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Rente

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen.

Niet uit de balans blijkende regelingen

Er bestaan geen andere regelingen die niet reeds in de balans zijn opgenomen.

Activa Passiva

Vaste Activa Eigen vermogen

continuiteitsreserve 20.000 20.000 besteedbaar vermogen 9.972 24.673

resultaat boekjaar -8.147 -14.701

21.825

29.972

Financiele vaste activa Voorzieningen

risicodragende microkredieten - 2.331

u/g microkredieten - 2.331 - 2.331

-

2.331Langlopende schulden

spaarloon 427

Vlottende Activa

Liquide middelen Kort lopende schulden

overige schulden bank 21.825 29.612

Kas 787

21.825

30.400

21.825

32.731 21.825 32.731

Balans per 31 december 2014 van Stichting KenyaCare

31-12-2013 31-12-2013

31-12-2014 31-12-2014

Baten/Lasten

Bank NL Totaal Baten Lasten Totaal Baten Lasten NL Lasten Kenya

Baten uit donaties 18.289 18.289 - 13.995 13.995 - - Baten uit acties 566 566 - 3.707 3.707 - - Rente 370 370 - 611 611 - -

Projecten Kenia - - - -

Lidmaatschappen -60 - -60 5.911 5.911 - - Huur/Huisvesting - - - -5.390 - - -5.390 Bankkosten -303 - -303 -419 - -419 - Besteed aan doelstelling -26.560 - -26.560 -38.006 -38.006

Correctie kas/banksaldo 2013/2014 CBO -448

Totaal -7.699 19.224 -27.371 -19.591 24.224 -419 -43.396

2014 2013

(5)

5.

1.4.2 SPECIFICATIES Toelichting Microkredieten

Per 2014 is er voor de CBO Kenya Daycare Centre een afzonderlijke jaarrekening gemaakt met een eigen (openingsbalans) Balans en Baten/Lasten overzicht.

Er is lokaal een bankrekening geopend. Stichting Kenya Care NL maakt t.b.v. de doelstelling de gelden over naar deze bankrekening.

Per 2015 zal ook in Kenya financiële verslaglegging plaatsvinden, dus ook over de microkredieten.

Toelichting Activa Liquide middelen

Toelichting Passiva Eigen Vermogen

Besteding van het vermogen

De financiële middelen van de stichting worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te ondersteunen en te verwezenlijken.

De CBO Kenya Day Care Centre voert ons programma uit, waarvoor wij de fondsen genereren.

De voornaamste uitgaven van de CBO zijn:

- Salarissen staf (voor training, coaching en begeleiding Self-Help-Groepen - Educatietrajecten voor de vrouwen

- Microkredieten - Schoolfonds

- Opzetten inkomensgenererende projecten

- Administratiekosten: telefoon, internet, drukwerk, reiskosten en bankkosten) De stichting werkt in Nederland met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals porti of telefoonkosten.

Liquide middelen bank NL Saldo Mutatie Saldo Mutatie Saldo Mutatie Saldo

NL80RABO0108813215 4.850 2.555 2.295 -923 3.218 -3.744 6.910 NL51RABO0156870932 - - -1 -0 -1 -3 2 NL38RABO1094662607 16.583 -10.630 27.212 -12.875 40.088 10.393 29.695 NL91RABO0155412884 393 376 17 -1.673 1.690 1.553 136 Saldo 21.825 -7.699 29.523 -15.472 44.995 8.199 36.743

2014 2013 2012

Eigen vermogen 2014 mutatie 2014 2013 mutatie 2013 2012

Continuiteitsreserve 20.000 20.000 20.000 Besteedbaar vermogen9.972 24.673 24.673 Resultaat boekjaar -8.147 -8.147 -14.701 -14.701

December boekjaar 21.825 -8.147 29.972 -14.701 44.673

(6)

6.

2 BEGROTING 2014-2015

Baten 2015

2014 Realiteit

2013 Realiteit

Opbrengsten acties 500 566 3707

Opbrengsten verkoop

Donaties 20000 18289 19906

Rente 300 370 611

Som der Baten 20800 19225 24224

Lasten NL

KC Bestuurskosten 250 0 0

Bankopnames 0 0 1250

Communicatie/promotie 500 0 0

Tegemoetkoming reiskosten 0 0 0

Lidmaatschappen 100 60 0

Bankkosten/koersverschillen 500 303 491

Som der lasten NL 1350 363 1741

Projectkosten CBO Kenya 22500 27008 37184

Totale lasten 23850 27371 38925

Resultaat -3050 -7699 -14701

Vermogenspositie 18775 21825 29972

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Avulo te Vught samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.... 3

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaar- rekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstem- ming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet