Rapport inzake de JAARREKENING 2015
Accountantsverslag
Beoordelingsverklaring 1
Algemeen 2
Resultaten 3
Meerjarenoverzicht 4
Bestuursverslag 5
Jaarrekening
Balans per 31 december 2015 6
Staat van baten en lasten over 2015 8
Kasstroomoverzicht over 2015 9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10
Toelichting op de balans 12
Toelichting op de staat van baten en lasten 15
Overige gegevens
Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring 17
Voorstel resultaatverwerking 17
Bijlagen
1. Toelichting lastenverdeling 2015 specificatie en verdeling lasten naar bestemming 18 2. Begroting 2016: Specificatie en verdeling lasten naar bestemming 19
3. Specificatie Doeluitgaven Kenia 20
Parkstraat 20 2514 JK Den Haag Zoetermeer, 25 mei 2016
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Friends For Life te Den Haag.
BEOORDELINGSVERKLARINGVAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Friends For Life te Den Haag beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Friends For Life per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015.
ALGEMEEN Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2014 zijn ontleend aan de jaarrekening van 27 maart 2015.
Oprichting stichting
De Stichting Vrienden Kijken Samen Verder (Friends For Life) is in 2002 opgericht door de heer L. Braaksma. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
27250827.
Blijkens de akte d.d. 23 mei 2002 verleden voor notaris mr. N.P.V. van Wijk werd de stichting per genoemde datum opgericht.
Op 27 mei 2014 zijn de statuten aangepast waarbij de naam van de Stichting Vrienden Kijken Samen Verder werd gewijzigd in Stichting Friends For Life. De stichting is statutair gevestigd te Den Haag.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle maar kansarme jongeren in Kenia, om hen te stimuleren een (beroeps)opleiding te volgen na de middelbare school. Het doel op langere termijn is dat deze jongeren een inkomen kunnen genereren, wat uiteindelijk zal resulteren in een groeiende, stabiele economie en welvaart binnen, aanvankelijk het district Kwale, en vanaf 2015 geheel Kenia.
Friends for Life streeft naar een wereld waarin jongeren in arme gebieden door middel van een studie een betere positie binnen hun eigen gemeenschap kunnen verwerven. Dit geeft hen trots, waardigheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.
RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
Realisatie
2015 Begroting
2015 Realisatie 2014
€ € €
Baten 89.611 165.800 133.057
89.611 165.800 133.057
Besteed aan doelstelling Kenia 63.711 114.560 103.485
Kosten eigen fondsenwerving 916 2.600 1.079
Beheer- en administratiekosten 41.183 34.040 31.565
Algemene kosten 7.299 14.600 5.864
Som der lasten 113.109 165.800 141.993
Saldo van baten en lasten (23.498) - (8.936)
Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve 23.498 - 8.936
Netto resultaat - - -
De gerealiseerde baten weken in belangrijke mate af van de begroting. De werkelijke ontvangsten uit hoofde van giften bleven achter bij de verwachtingen die het toenmalige bestuur had. De bijdrage uit de activiteit "water voor Kenia" lagen in lijn met de begroting. Door de
achterblijvende inkomsten kon beduidend minder besteed worden aan de doelstelling. De hogere beheer- en administratiekosten zijn vooral het gevolg van het in dienst nemen van de coordinator.
De overige uitgaven kwamen nagenoeg overeen met de begroting. Het bestuur had begroot een bedrag ad € 114.000 te besteden aan de doelstelling. Uiteindelijk is bijna € 64.000 uitgeven aan de doelstelling. Het verschil, tesamen met de overige afwijkingen ten opzichte van de begroting ad in totaal € 23.498 is onttrokken aan de bestemmingsreserve.
Voor 2016 verwacht het bestuur circa € 150.000 aan inkomsten te realiseren. Na aftrek van de directe en indirecte kosten resteert een bedrag van € 115.000 ten behoeve van de doelstelling.
MEERJARENOVERZICHT
2015 2014 2013 2012 2011
€ € € € €
Activa
Vlottende activa
Vorderingen 4.425 3.030 4.400 4.630 -
Liquide middelen 8.964 37.439 28.300 420 25.757
Totaal activa 13.389 40.469 32.700 5.050 25.757
Passiva
Stichtingsvermogen (11.373) 12.125 21.061 5.050 25.757
Langlopende schulden 20.000 25.000 10.000 - -
Kortlopende schulden 4.762 3.344 1.639 - -
Totaal passiva 13.389 40.469 32.700 5.050 25.757
2015 2014 2013 2012 2011
€ € € € €
Baten 89.611 133.057 128.974 93.542 66.724
Saldo van baten en lasten (23.498) (8.936) 16.011 (20.314) (73.336)
Stichtingsvermogen (11.373) 12.125 21.061 5.050 25.757
Wij zijn gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.
R.W. Lelieveld RA
BESTUURSVERSLAG
Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.
Den Haag, 25 mei 2016 P.J.C. van Krevel Penningmeester
A. Verbruggen Voorzitter
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatverdeling)
2015 2014
€ € € €
Activa
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
Overige vorderingen 1 3.030 3.030
Overlopende activa 2 1.395 -
4.425 3.030
Liquide middelen 3 8.964 37.439
Totaal activazijde 13.389 40.469
2015 2014
€ € € €
Passiva
STICHTINGSVERMOGEN 4
Continuiteitsreserve 5 500 500
Overige reserve 6 (11.873) 11.625
(11.373) 12.125
LANGLOPENDE SCHULDEN 7
Lening o/g 8 20.000 25.000
KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten - 1.209
Belastingen en premies sociale verzekeringen
9
1.988 671
Overige schulden en overlopende passiva
10
2.774 1.464
4.762 3.344
Totaal passivazijde 13.389 40.469
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie
2015 Begroting
2015 Realisatie 2014
€ € €
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 11 89.611 165.800 133.057
89.611 165.800 133.057
Lasten
Besteed aan doelstelling Kenia 12 63.711 114.560 103.485
Kosten eigen fondsenwerving 13 916 2.600 1.079
Kosten administratie en beheer 14 48.482 48.640 37.429
Som der lasten 113.109 165.800 141.993
Saldo van baten en lasten (23.498) - (8.936)
Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve 15 23.498 - 8.936
Netto resultaat - - -
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015
2015 2014
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassingen voor
Ontvangsten uit fondsenwerving 89.611 133.057
Doeluitgaven (63.711) (103.485)
Overige uitgaven (49.398) (38.508)
(23.498) (8.936)
Verandering in werkkapitaal
Overige vorderingen - 1.370
Overlopende activa (1.395) -
Kortlopende schulden
(exclusief banken) 1.418 1.705
23 3.075
Kasstroom uit operationele
activiteiten (23.475) (5.861)
Kasstroom uit financierings- activiteiten
Verhoging langlopende schulden 10.000 15.000
Aflossingen langlopende schulden (15.000) -
Kasstroom uit financierings-
activiteiten (5.000) 15.000
Mutatie geldmiddelen (28.475) 9.139
Verloop mutatie geldmiddelen
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving 650.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Friends For Life, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan
voornamelijk uit het verstrekken van studiebeurzen aan talentvolle maar kansarme jongeren uit Kenia, om hen te stimuleren een (beroeps)opleiding te volgen na de middelbare school. Het doel op langere termijn is dat deze jongeren een inkomen kunnen genereren, wat uiteindelijk zal resulteren in een groeiende, stabiele economie en welvaart binnen Kenia.
Friends for Life streeft naar een wereld waarin jongeren in arme gebieden door middel van een studie een betere positie binnen hun eigen gemeenschap kunnen verwerven. Dit geeft hen trots, waardigheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 650. De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
Eigen vermogen Continuiteitsreserve
De stichting houdt een continuiteitsreserve aan voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Overige reserve
Bestemmingsreserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Bestemmingsreserves staan ter vrije beschikking van het bestuur van de Stichting en dienen te worden aangewend binnen de statutaire doelstelling van de stichting.
Langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Overige bedrijfskosten
De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa
Vorderingen
2015 2014
€ €
1 Overige vorderingen
Rekening-courant Stichting Vrienden van Friends For Life 3.030 3.030 2 Overlopende activa
Te vorderen ziekengelduitkering 395 -
Vooruitbetaalde kosten 1.000 -
1.395 -
3 Liquide middelen
Kas - 60
ABN AMRO 8.964 37.379
8.964 37.439
4 Stichtingsvermogen
Continuiteit
sreserve Overige re-
serve Totaal
€ € €
Stand per 1 januari 2015 500 11.625 12.125
Besteding via resultaat
bestemming - (89.611) (89.611)
Toevoeging via
resultaatbestemming - 66.113 66.113
Stand per 31 december 2015 500 (11.873) (11.373)
2015 2014
2015 2014
€ €
6 Overige reserve
Stand per 1 januari 11.625 20.561
Besteding via resultaat bestemming (89.611) (103.485)
Toevoeging via resultaatbestemming 66.113 94.549
Stand per 31 december (11.873) 11.625
7 Langlopende schulden
Stand per 31 december 2015
Aflossings- verplichting
Resterende looptijd > 1 jaar
Resterende looptijd > 5 jaar
€ € € €
Lening o/g 20.000 - 20.000 -
Dit betreft een langlopende lening, ontvangen op 8 mei 2013 met een looptijd van 1 jaar. Jaarlijks wordt de looptijd van deze lening in overleg met 1 jaar verlengd. De lening heeft een
rentepercentage van 4%. Zekerheden zijn niet gesteld.
De lening dient ter financiering van reeds toegezegde doch nog niet ontvangen donaties.
2015 2014
€ €
8 Lening o/g Stand per 1 januari
Hoofdsom 25.000 10.000
Saldo per 1 januari 25.000 10.000
Mutaties
Verstrekkingen in het boekjaar 10.000 15.000
Aflossing (15.000) -
Saldo mutaties (5.000) 15.000
Stand per 31 december
Kortlopende schulden
2015 2014
€ €
9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 1.988 671
10 Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantietoeslag 1.904 1.064
Te betalen interest 870 400
2.774 1.464
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Realisatie
2015 Begroting
2015 Realisatie 2014
€ € €
11 Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en donaties 65.464 111.800 106.231
Lijfrenteschenkingen 5.400 12.500 9.400
Water voor Kenia 18.737 25.000 17.426
Overige inkomsten 10 16.500 -
89.611 165.800 133.057
12 Besteed aan doelstelling Kenia
Doeluitgaven Kenia (students) 63.711 114.560 103.485
Bestedingspercentage baten en lasten:
Doeluitgaven als percentage van fondsenwerving 71,1 69,1 77,8 Directe kosten fondsenwerving als percentage van de
fondsenwerving 1,0 1,6 1,0
Realisatie 2015
Begroting 2015
Realisatie 2014
€ € €
13 Kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving 916 2.600 1.079
Bezoldiging bestuurders
De stichting heeft geen bezoldigde bestuurders.
Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten fundraising - 1.250 208
Realisatie 2015
Begroting 2015
Realisatie 2014
€ € €
Beheer- en administratiekosten
Bruto lonen en salarissen 33.378 23.800 22.800
Sociale lasten 2.472 4.200 3.922
Reservering vakantietoeslag 2.664 1.825 1.824
Assurantiepremie 1.399 1.245 1.223
Kantoorbenodigdheden 5 - -
Porti en verzendkosten 139 100 376
Telefoonkosten 83 500 -
Drukwerk 215 500 1.420
Ziekteverzuimverzekering 636 750 -
Onderhoudskosten 121 970 -
Parkeerkosten 71 150 -
41.183 34.040 31.565
Algemene kosten
Contributies en heffingen 532 600 918
Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening 968 1.500 2.772
Reis- en verblijfkosten 1.378 1.500 1.383
Commissie kosten 3.285 9.500 -
Advieskosten 401 - 819
Overige algemene kosten (34) - (28)
Reclamekosten 769 1.500 -
7.299 14.600 5.864
De commissiekosten hebben betrekking op een vergoeding
verstrekt aan een organisatie actief op het gebied van het verwerven van susidies, sponsoring en giften.
15 Onttrekking/dotatie bestemmingsreserve
Onttrekking / dotatie aan de bestemmingsreserve 23.498 - 8.936
OVERIGE GEGEVENS
Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Aangezien Stichting Friends For Life binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.
Voorstel resultaatverwerking
Het saldo der baten en lasten bedroeg € 23.498 negatief.
Het bestuur van de stichting stelt voor dit resultaat te onttrekken aan de bestemmingsreserve. Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2015 van de stichting.
1. Toelichting lastenverdeling 2015 specificatie en verdeling lasten naar bestemming Bijlage 3 Model C; jaarrekening 2015
Stichting Friends For Life
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Lasten
Doeluitgave n
Kenia
Eigen fondsen- werving
Beheer- en administrati e
Totaal boekjaar
Begroting 2015
Realisatie 2014
€ € € € € €
Subsidies en bijdragen 63.711 63.711 114.560 103.485
Directe kosten fundraising 4.201 4.201 2.750 1.079
Kosten evenementen 0 2.500 0
Personeelskosten 26.960 7.703 3.851 38.514 30.300 28.546
Reis- en verblijfkosten 1.378 1.378 1.500 1.383
Kantoorkosten 1.868 534 267 2.669 2.740 3.019
2. Begroting 2016: Specificatie en verdeling lasten naar bestemming Bijlage 3 Model C; Begroting 2016
Stichting Friends For Life
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Lasten
Doeluitgave n
Kenia
Eigen fondsen- werving
Beheer- en administrati e
Begroting 2016
Realisatie 2015
Begroting 2015
€ € € € € €
Subsidies en bijdragen 78.435 78.435 89.611 114.560
Directe kosten fundraising 10.791 10.791 4.201 2.750
Kosten evenementen 750 750 0 2.500
Personeelskosten 34.425 7.377 7.377 49.179 38.514 30.300
3. Specificatie Doeluitgaven Kenia
De doeluitgaven in Kenia zijn als volgt nader te specificeren
Ontvangsten subsidies en bijdragen
Realisatie 2015
Begroting 2015
€ €
Subsidies en bijdragen 90.991 114.560
Salariskosten 22.934 32.700
Kantoorkosten 4.453 1.600
Reis- en verblijfkosten 858 1.250
Algemene kosten 311 1.850
Totaal kosten 28.557 37.400
Bedrijfsresultaat 62.434 77.160
Eenmalige last wegens oninbare vordering (25.000) 0
Besteed aan studenten (39.755) (73.415)
Resultaat Friends For Life Foundation (2.321) 3.745