stichting de Ridder Waterrijk 3
6247 CL GRONSVELD
Financieel verslag 2014
RIDDG/2014/4735 1/13
I
estpark
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
INHOUDSOPGAVE
I
I. SAMENSTELLINGSVERKLARING
n. ACCOUNTANTSVERSLAG
Algemeen Opdracht
Accountantsbevindingen
IN. JAARREKENING 2014
Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting
IV. OVERIGE GEGEVENS
Statutaire resultaatbestemmingsregeling Bestemming van het behaalde resultaat 2013
Voorstel tot bestemming van het behaalde resultaat 2014 Accountantsmededeling
RIDDG/2014/4735 2/13
estpark
a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
stichting de Ridder T.a.v. het bestuur Waterrijk 3
6247 CL GRONSVELD • T e l e f o o n +31 . 4 3 3 2 6 0 5 0 5 T e l e f a x +31 . 4 3 3 2 6 0 5 15 I S i n t S e r v a a s k l o o s t e r 3 5 6 2 11 T E M a a s t r i c h t , N L
P o s t b u s 2 3 5
6 2 0 0 A E M a a s t r i c h t , N L
I E m a i l i n f o t S w e s t p a r k . n l W e b s i t e w w v v . w e s t p a r k . n l
D a t u m K e n m e r k O n d e r w e r p
11 mei 2015 RIDDG/2014/4735 Financieel verslag 2014
I. SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting de Ridder te Gronsveld bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.
Verantwoordelijliheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende
gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".
W e s t p a r k is e e n m a a t s c h a p v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n . • D e u t s c h e B a n k 4 1 . 7 0 . 7 5 . 1 0 3 Lid v a n d e N e d e r l a n d s e B e r o e p s o r g a n i s a t i e • an A c c o u n t a n t s , l i d v a n N e d e r l a n d s e O r d e v a n B e l a s t i n g a d v i s e u r s . I B A N N L 3 6 D E U T 0 4 1 7 0 7 5 1 0 3 O n z e A l g e m e n e V o o r w a a r d e n z i j n g e d e p o n e e r d bij d e A r r o n d i s s e m e n t s r e c h t b a n k te M a a s t r i c h t o n d e r nr.: 2 7 / 1 9 9 9 A L . BIC D E U T N L 2 N
B T W n r . N L 8 0 3 7 . 3 3 . 2 3 9 . B . 0 1
3/13
jiJestpQrk
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
II. ACCOUNTANTSVERSLAG
ALGEMEEN
De stichting is opgericht bij notariële akte de dato 4 maart 2013.
De stichting heeft als doel:
Het stimuleren van interesse in de hedendaagse beeldende kunst bij het publiek en het aanbieden van een leer- en werkomgeving voor jonge professionals in de kunst.
Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste verslagjaar loopt van 4 maart 2013 tot en met 31 december 2013.
OPDRACHT
Het financieel verslag omtrent de jaarrekening 2014 van Stichting de Ridder wordt door ons uitgebracht op basis van de daartoe door de directie verstrekte doorlopende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening. De opdracht omvat niet het instellen van een
accountantscontrole.
ACCOUNTANTSBEVINDINGEN
In bijgaande jaarrekening zijn weergegeven de balans per 31 december 2014, sluitend met een balanstotaal van € 12.150 en de staat van baten en lasten over 2014, sluitend met een nadelig saldo van € 557.
RIDDG/2014/4735 4/13
III. JAARREKENING 2014
RIDDG/2014/4735 5/13
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s : b e l a s t i n g a d v i s e u r s
BALANS PER
2014 2013
€ € € €
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.761 Machines en installaties
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa
1.211
7.500 220
8.711 220
Liquide middelen 1.678 17.029 Totaal 12.150 17.249
RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 6/13
31 DECEMBER
2014
€
2013
Eigen vermogen
Algemene reserve 2.872 3.429
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva 9.278
157
13.663
9.278 13.820
Totaal 12.150 17.249
RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 7/13
Ijjestpark
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Ontvangen subsidies welke aan het verslagjaar zijn toegerekend zijn als netto-omzet verantwoord.
Tentoonstellingskosten en activiteitenprogramma
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.
Bruto resultaat
Het bruto resultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de directie lasten en de kosten van uitbesteed werk en andere kosten die een direct verband hebben met de netto-omzet.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen /waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 10/13
estp ark
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
Vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen
2014
1.211
7.500
2013
€
220
Liquide middelen ING Bank
Eigen vermogen
1.678 17.029
Algemene reserve Saldo begin boekjaar Resultaat boekjaar
Saldo ultimo boekjaar
3.429 -/- 557
2.872
3.429
3.429
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting
Overige schulden en overlopende passiva A.W.L. Poels
Accountantskosten Ontvangen voorschotten
7.778 1.500
157
10.663 1.200 1.800
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en gestelde zekerheden
9.278 13.663
Geen.
RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 11/13
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Netto-omzet
Eigen inkomsten en sponsoring Subsidies
Werving baten Tentoonstellingskosten
Directe lasten inzake eigen inkomsten
Overige bedrijfslasten Personele lasten
Huisvestingslasten
Kantoor- en communicatielasten Reis- en verblijflasten
Overige lasten Onvoorzien
2014
€
Personeelsgegevens
Gedurende het boekjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting.
Gronsveld, 11 mei 2015 STICHTING DE RIDDER
52.415 12.750
04-03-2013 t/m 31-12-2013
€
27.458 35.000
65.165
13.662 30.607
44.269
4.870 2.871 3.560 2.636 2.443
16.380
62.458
19.800
19.800
16.557 5.886 9.726 4.418 2.642
39.229
H.A.J. Struijker Boudier
RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 12/13
estpark
r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s
IV. OVERIGE GEGEVENS
STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMINGSREGELING
De statuten vermelden niets omtrent de bestemming van batige of nadelige saldi.
BESTEMMING VAN HET BEHAALDE RESULTAAT 2013 Het batig saldo over 2013 is toegevoegd aan de algemene reserve.
VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET BEHAALDE RESULTAAT 2014
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het nadelig saldo in mindering gebracht op de algemene reserve.
ACCOUNTANTSMEDEDELING
Stichting de Ridder is vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de accountants- controle van de jaarrekening. Derhalve behoeft geen accountantsverklaring worden overgelegd.
RlDDG/2014/4735 13/13
I