• No results found

stichting de Ridder Waterrijk CL GRONSVELD Financieel verslag 2014 RIDDG/2014/4735 1/13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "stichting de Ridder Waterrijk CL GRONSVELD Financieel verslag 2014 RIDDG/2014/4735 1/13"

Copied!
11
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

stichting de Ridder Waterrijk 3

6247 CL GRONSVELD

Financieel verslag 2014

RIDDG/2014/4735 1/13

I

(2)

estpark

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

INHOUDSOPGAVE

I

I. SAMENSTELLINGSVERKLARING

n. ACCOUNTANTSVERSLAG

Algemeen Opdracht

Accountantsbevindingen

IN. JAARREKENING 2014

Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting

IV. OVERIGE GEGEVENS

Statutaire resultaatbestemmingsregeling Bestemming van het behaalde resultaat 2013

Voorstel tot bestemming van het behaalde resultaat 2014 Accountantsmededeling

RIDDG/2014/4735 2/13

(3)

estpark

a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

stichting de Ridder T.a.v. het bestuur Waterrijk 3

6247 CL GRONSVELD • T e l e f o o n +31 . 4 3 3 2 6 0 5 0 5 T e l e f a x +31 . 4 3 3 2 6 0 5 15 I S i n t S e r v a a s k l o o s t e r 3 5 6 2 11 T E M a a s t r i c h t , N L

P o s t b u s 2 3 5

6 2 0 0 A E M a a s t r i c h t , N L

I E m a i l i n f o t S w e s t p a r k . n l W e b s i t e w w v v . w e s t p a r k . n l

D a t u m K e n m e r k O n d e r w e r p

11 mei 2015 RIDDG/2014/4735 Financieel verslag 2014

I. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting de Ridder te Gronsveld bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de

volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijliheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende

gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van

financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

W e s t p a r k is e e n m a a t s c h a p v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n . • D e u t s c h e B a n k 4 1 . 7 0 . 7 5 . 1 0 3 Lid v a n d e N e d e r l a n d s e B e r o e p s o r g a n i s a t i e • an A c c o u n t a n t s , l i d v a n N e d e r l a n d s e O r d e v a n B e l a s t i n g a d v i s e u r s . I B A N N L 3 6 D E U T 0 4 1 7 0 7 5 1 0 3 O n z e A l g e m e n e V o o r w a a r d e n z i j n g e d e p o n e e r d bij d e A r r o n d i s s e m e n t s r e c h t b a n k te M a a s t r i c h t o n d e r nr.: 2 7 / 1 9 9 9 A L . BIC D E U T N L 2 N

B T W n r . N L 8 0 3 7 . 3 3 . 2 3 9 . B . 0 1

3/13

(4)

jiJestpQrk

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

II. ACCOUNTANTSVERSLAG

ALGEMEEN

De stichting is opgericht bij notariële akte de dato 4 maart 2013.

De stichting heeft als doel:

Het stimuleren van interesse in de hedendaagse beeldende kunst bij het publiek en het aanbieden van een leer- en werkomgeving voor jonge professionals in de kunst.

Het verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste verslagjaar loopt van 4 maart 2013 tot en met 31 december 2013.

OPDRACHT

Het financieel verslag omtrent de jaarrekening 2014 van Stichting de Ridder wordt door ons uitgebracht op basis van de daartoe door de directie verstrekte doorlopende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening. De opdracht omvat niet het instellen van een

accountantscontrole.

ACCOUNTANTSBEVINDINGEN

In bijgaande jaarrekening zijn weergegeven de balans per 31 december 2014, sluitend met een balanstotaal van € 12.150 en de staat van baten en lasten over 2014, sluitend met een nadelig saldo van € 557.

RIDDG/2014/4735 4/13

(5)

III. JAARREKENING 2014

RIDDG/2014/4735 5/13

(6)

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s : b e l a s t i n g a d v i s e u r s

BALANS PER

2014 2013

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.761 Machines en installaties

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige vorderingen en overlopende activa

1.211

7.500 220

8.711 220

Liquide middelen 1.678 17.029 Totaal 12.150 17.249

RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 6/13

(7)

31 DECEMBER

2014

2013

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.872 3.429

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende

passiva 9.278

157

13.663

9.278 13.820

Totaal 12.150 17.249

RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 7/13

(8)

Ijjestpark

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Ontvangen subsidies welke aan het verslagjaar zijn toegerekend zijn als netto-omzet verantwoord.

Tentoonstellingskosten en activiteitenprogramma

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten.

Bruto resultaat

Het bruto resultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de directie lasten en de kosten van uitbesteed werk en andere kosten die een direct verband hebben met de netto-omzet.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen /waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 10/13

(9)

estp ark

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen

2014

1.211

7.500

2013

220

Liquide middelen ING Bank

Eigen vermogen

1.678 17.029

Algemene reserve Saldo begin boekjaar Resultaat boekjaar

Saldo ultimo boekjaar

3.429 -/- 557

2.872

3.429

3.429

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige schulden en overlopende passiva A.W.L. Poels

Accountantskosten Ontvangen voorschotten

7.778 1.500

157

10.663 1.200 1.800

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en gestelde zekerheden

9.278 13.663

Geen.

RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 11/13

(10)

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Netto-omzet

Eigen inkomsten en sponsoring Subsidies

Werving baten Tentoonstellingskosten

Directe lasten inzake eigen inkomsten

Overige bedrijfslasten Personele lasten

Huisvestingslasten

Kantoor- en communicatielasten Reis- en verblijflasten

Overige lasten Onvoorzien

2014

Personeelsgegevens

Gedurende het boekjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting.

Gronsveld, 11 mei 2015 STICHTING DE RIDDER

52.415 12.750

04-03-2013 t/m 31-12-2013

27.458 35.000

65.165

13.662 30.607

44.269

4.870 2.871 3.560 2.636 2.443

16.380

62.458

19.800

19.800

16.557 5.886 9.726 4.418 2.642

39.229

H.A.J. Struijker Boudier

RIDDG/2014/4735 samenstellingsverklaring afgegeven 12/13

(11)

estpark

r e g i s t e r a c c o u n t a n t s b e l a s t i n g a d v i s e u r s

IV. OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMINGSREGELING

De statuten vermelden niets omtrent de bestemming van batige of nadelige saldi.

BESTEMMING VAN HET BEHAALDE RESULTAAT 2013 Het batig saldo over 2013 is toegevoegd aan de algemene reserve.

VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET BEHAALDE RESULTAAT 2014

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het nadelig saldo in mindering gebracht op de algemene reserve.

ACCOUNTANTSMEDEDELING

Stichting de Ridder is vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de accountants- controle van de jaarrekening. Derhalve behoeft geen accountantsverklaring worden overgelegd.

RlDDG/2014/4735 13/13

I

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde presta<es en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Avulo te Vught samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen

Conform artikel 12 lid 3 van de statuten van de Stichting stelt het bestuur een balans op betreffende het kapitaal van de Stichting en ook een staat van baten en lasten betreffende de

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Deeper Christian Life Ministry te Eindhoven, bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten

In 2014 heeft het stichtingsbestuur besloten om inkomsten gegenereerd uit administratieve beheer te bestemmen voor projecten in Zuid-Afrika voor zover deze niet nodig zijn ter

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door het bestuur, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2014 van de

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze

Het voorschotten voor de huur winkel Zeist van € 14.662,75 (grootboekrekening 120 - Waarborgsom) en voor de huur Loods van € 14.390,81 (grootboekrekening 1206 -