• No results found

Jaarverslag Stichting Noah's Ark. Sliedrecht

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jaarverslag Stichting Noah's Ark. Sliedrecht"

Copied!
20
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)
(2)

1. Accountantsrapport

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2

1.2 Algemeen 4

1.3 Resultaten 5

1.4 Financiële positie 7

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2019 10

2.2 Staat-van-baten en lasten over 2019 12

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019 13

2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 14

2.5 Toelichting op de balans 15

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 17

(3)

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

(4)

Aan het bestuur van Stichting Noah's Ark

T.a.v. de heer G. van Brandwijk p/a Batelier 14

3362 JS Sliedrecht Rotterdam, 11 juli 2020 0469/RR/SvS/sv

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij het rapport inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Noah's Ark te Sliedrecht samengesteld.

Het bestuur van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Noah's Ark te Sliedrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat-van-baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Noah's Ark.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Rotterdam, 11 juli 2020 Hills accountants en adviseurs

R.A. de Raaij

Accountant-Administratieconsulent

(5)
(6)

1.2 ALGEMEEN

Algemeen

Op 20 september 2007 heeft de Belastingdienst voor onbepaalde tijd een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling afgegeven.

Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018:

Voorzitter: de heer P.C. Buitendijk Secretaris: mevrouw W.M.C. Welten

Coordinator kindersponsoring: mevrouw M.E. Brandwijk-Smit Penningmeester: de heer G. Brandwijk

Coordinator schoolsponsoring: de heer P. Mom

(7)

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De staten van baten en lasten over 2019 en 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

2019 2018

€ % € %

Baten 499.256 100,0 534.144 100,0

Besteding giften -429.173 -86,0 -468.731 -87,8

Saldo 70.083 14,0 65.413 12,2

Reiskosten 44 - 591 0,1

Kantoorkosten 231 - 209 -

Algemene kosten 1.755 0,4 2.843 0,5

Som der bedrijfslasten 2.030 0,4 3.643 0,6

Bedrijfsresultaat 68.053 13,6 61.770 11,6

Financiële baten en lasten -2.241 -0,4 -2.047 -0,4

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 65.812 13,2 59.723 11,2

(8)

Resultaatanalyse

2019

€ €

Resultaatverhogend

Hogere saldo 4.670

Lagere reiskosten 547

Lagere algemene kosten 1.088

6.305

Resultaatverlagend

Hogere kantoorkosten 22

Lagere financiële baten en lasten 194

216

Stijging van het resultaat 6.089

Analyse van de overige bedrijfskosten

2019

€ €

Lagere reiskosten -547

Hogere kantoorkosten 22

Lagere algemene kosten -1.088

Lagere kosten beheer en administratie -1.613

(9)

1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018

€ % € %

Activa

Vorderingen 71 - 84 -

Liquide middelen 695.781 100,0 722.583 100,0

695.852 100,0 722.667 100,0

Passiva

Vermogen 637.147 91,6 667.328 92,3

Kortlopende schulden 58.705 8,4 55.339 7,7

695.852 100,0 722.667 100,0

(10)

Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 71 84

Liquide middelen 695.781 722.583

695.852 722.667

Kortlopende schulden -58.705 -55.339

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 637.147 667.328

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 637.147 667.328

Financiering

Vermogen 637.147 667.328

Blijkens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 gemuteerd met € 30.181 te weten van € 667.328 ultimo boekjaar 2018 tot € 637.147 ultimo boekjaar 2019.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Hills accountants en adviseurs

R.A. de Raaij

Accountant-Administratieconsulent

(11)

2. JAARREKENING

(12)

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Activa

Vlottende activa Vorderingen

Overlopende activa 1 71 84

Liquide middelen 2 695.781 722.583

695.852 722.667

Samenstellingsverklaring afgegeven

(13)

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Passiva

Vermogen 3

Overige reserves 301.218 235.406

Continuïteits-

reserve 200.000 200.000

Bestemmings reserve

zendelingen 37.326 33.319

Bestemmings reserve uitbreiding

school 98.603 198.603

637.147 667.328

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

4

58.705 55.339

695.852 722.667

Samenstellingsverklaring afgegeven

(14)

2.2 STAAT-VAN-BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

€ € € €

Baten 5 499.256 534.144

Besteding giften 6 -429.173 -468.731

Saldo 70.083 65.413

Kosten beheer en administratie 7 2.030 3.643

Bedrijfsresultaat 68.053 61.770

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

8

71 84

Rentelasten en soortgelijke kosten 9 -2.312 -2.131

Financiële baten en lasten -2.241 -2.047

Resultaat uit bedrijfsuitoefening 65.812 59.723

Samenstellingsverklaring afgegeven

(15)

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 68.053 61.770

Verandering in werkkapitaal

Overlopende activa 1 13 2.370

Toename (afname) van overige

schulden (exclusief banken) 3.366 4.544

3.379 6.914

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 71.432 68.684

Ontvangen interest 8 71 84

Betaalde interest 9 -2.312 -2.131

-2.241 -2.047

Kasstroom uit operationele

activiteiten 69.191 66.637

Kasstroom uit

financieringsactiviteiten

Toevoeging -95.993 -40.627

Mutatie geldmiddelen -26.802 26.010

Verloop mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de peri-

ode 722.583 696.573

Toename (afname) van geldmiddelen -26.802 26.010

Geldmiddelen aan het einde van de peri-

ode 695.781 722.583

Samenstellingsverklaring afgegeven

(16)

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Noah's Ark is feitelijk gevestigd op p/a Batelier 14, 3362 JS te Sliedrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 23093271.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Noah's Ark bestaan voornamelijk uit:

a. het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus onder kinderen in Oeganda;

b. het voorzien in overige geestelijke en in materiële behoeften van kinderen in Oeganda;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Samenstellingsverklaring afgegeven

(17)

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA

Vlottende activa Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente 71 84

2 Liquide middelen

Rabobank 1012.352.293 Bedrijfsbonusrekening 665.000 690.000

Rabobank 3624.14.017 Verenigingspakket 12.775 15.505

Rabobank 3624.43.955 Kindersponsoring 13.940 12.158

Rabobank 3624.43.963 Schoolsponsoring 3.617 4.104

Rabobank 1521.87.421 Piet en Pita Buitendijk 449 816

695.781 722.583

Samenstellingsverklaring afgegeven

(18)

PASSIVA 3 Vermogen

Overige

reserves Continuïteits-

reserve Bestemming s reserve zendelingen

Bestemming s reserve uitbreiding school

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019 235.406 200.000 33.319 198.603 667.328

Resultaat boekjaar 65.812 - - - 65.812

Toevoeging - - 4.007 -100.000 -95.993

Stand per 31 december 2019 301.218 200.000 37.326 98.603 637.147 Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

€ €

4 Overige schulden en overlopende passiva

Nog af te dragen sponsoring 45.302 43.063

Vooruitontvangen bedragen 9.415 7.365

Overige overlopende passiva 1.293 4.911

Vrijwilligers 2.695 -

58.705 55.339

Samenstellingsverklaring afgegeven

(19)

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

€ €

5 Baten

Opbrengst kindersponsoring 201.253 196.998

Opbrengst schoolsponsoring 60.713 54.552

Opbrengst giften en donaties 116.139 108.679

Opbrengst specifieke giften en donaties 24.839 56.720

Opbrengst giften Kerstmaaltijd 13.905 8.415

Opbrengsten acties/ondervoedingsproject/ontmoetingsdag 21.255 47.280

Ondersteuning Zendelingen 61.152 61.500

499.256 534.144 6 Besteding giften

Afdracht kinder- en schoolsponsoring 262.856 250.660

Afdrachten specifieke giften en donaties 59.999 106.673

Ondersteuning zendelingen 76.609 76.957

Kosten voorlichting 10.115 16.544

Algemene ondersteuning Uganda 15.024 9.518

Kosten fondsenwerving 4.220 7.779

Transport- en opslagkosten 350 600

429.173 468.731 7 Kosten beheer en administratie

Reiskosten 44 591

Kantoorkosten 231 209

Algemene kosten 1.755 2.843

2.030 3.643

Reiskosten

Vliegtickets - 498

Overige reiskosten 44 93

44 591

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 231 209

Algemene kosten

Accountantskosten 1.145 1.095

Verzekeringen 215 215

Overige algemene kosten 395 1.533

1.755 2.843

Samenstellingsverklaring afgegeven

(20)

Financiële baten en lasten

2019 2018

€ €

8 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente Rabobank Bedrijfstelerekening 71 84

9 Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en -kosten 2.312 2.131

Samenstellingsverklaring afgegeven

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting