Begrotingswijziging: 14_begroting_2017_raadsdeel_(vanaf_2017) Uitdraai d.d.: 7-9-2016
Programma Programmaonderdeel Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 130.657 0 302.495 0 303.708 0 304.737 0
b. Samen leven -177.757 24.000 -184.190 24.000 -188.755 24.000 -199.248 24.000
c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Een veilige gemeente 134.222 0 182.659 0 162.333 0 162.808 0
2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 57.724 0 -12.349 0 -11.831 0 -11.333 0
b. Economische vitaliteit -17 0 -14 0 -11 0 -8 0
c. Een bereikbare gemeente 7.491 0 7.705 0 7.178 0 6.811 0
3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 36.961 0 -47.346 0 -47.407 0 -47.484 0
b. Duurzaamheid en milieu -1.291.471 -589.046 -1.331.698 -567.296 -1.342.410 -625.919 -1.272.217 -521.897
c. Beheer en Onderhoud -116.966 0 -133.812 0 -145.026 0 -155.267 0
4. Een financieel gezonde gemeente a. Een financieel gezonde gemeente 894.730 -2.410.778 952.069 -2.175.246 1.008.986 -2.154.954 1.080.370 -2.133.747
Totaal mutatie programma's -324.426 -2.975.824 -264.481 -2.718.542 -253.235 -2.756.873 -130.831 -2.631.644
Totaal mutatie lasten/baten -324.426 -2.975.824 -264.481 -2.718.542 -253.235 -2.756.873 -130.831 -2.631.644
mutatie resultaat voor bestemming -324.426 -2.975.824 -264.481 -2.718.542 -253.235 -2.756.873 -130.831 -2.631.644
1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Samen leven 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Een veilige gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Duurzaamheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Beheer en Onderhoud 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Een financieel gezonde gemeente a. Een financieel gezonde gemeente -1.609.256 0 -1.641.441 0 -1.645.500 0 -1.645.510 0
Mutaties resultaat na bestemming -1.933.682 -2.975.824 -1.905.922 -2.718.542 -1.898.735 -2.756.873 -1.776.341 -2.631.644
Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) 1.042.142 812.620 858.138 855.303
Saldo volgens detail begrotingswijziging 1.042.142 812.620 858.138 855.303
Verschil 0 0 0 0
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter, Bergen op 27 oktober 2016
mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves
2017 2018 2019 2020