• No results found

Stichting Steunfonds "Ho, tot hier en niet verder!", Meerssen Blz. 5 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stichting Steunfonds "Ho, tot hier en niet verder!", Meerssen Blz. 5 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA"

Copied!
8
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

ACTIVA 2012 2011 € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen 0 0

Inventaris 0 0

0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 897 218

Vorderingen

Debiteuren 0 0

Kruisposten 0 0

Transitorische activa 0 0

0 0

Liquide middelen

Kas 0 0

Banken 1.406 863

1.406 863

2.303 1.082

(2)

BALANS PER 31 DECEMBER

PASSIVA 2012 2011

€ €

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 2.204 11

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

SNS Bank 0 0

Kruisposten 0 0

Crediteuren 0 95

Transitorische Passiva 99 975

99 1.070

2.303 1.081

(3)

2012 2011 € €

NETTO OMZET 5.760 3.986

Kostprijs van de omzet 321 662

Brutowinst 5.439 3.324

Afschrijving vaste activa 0 0

Huisvestingskosten 0 0

Verkoopkosten 0 0

Kantoorkosten 139 217

Bestuurskosten 0 0

Algemene kosten 3.000 3.000

Diverse baten en lasten 0 0

3.139 3.217

Bedrijfsresultaat 2.300 107

Rentebaten 0 0

Rentelasten 107 96

-107 -96

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.193 11

Buitengewone baten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 2.193 11

(4)

TOELICHTING OP DE BALANS

Gebouwen Inventaris Totaal

€ € €

Stand begin boekjaar 0 0 0

Aankopen 0 0 0

Afschrijvingen 0 0 0

Stand einde boekjaar 0 0 0

Aanschaffingsprijzen 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

Boekwaarde 0 0 0

Afschrijvingsmethode

De vaste activa worden m.u.v. de terreinen, door middel van een vast percentage van de aanschaffingsprijzen afgeschreven. In het jaar van aanschaf geschiedt dit naar tijdsgelang.

De afschrijvingspercentages bedragen voor de:

Gebouwen n.v.t. % AW

Inventaris 20,00 % AW

Vervoermiddelen n.v.t. % AW

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar bijlage A.

2012

Vlottende activa

Waarborgsom 0

Nog te ontvangen opbrengsten 0

Vooruitbetaalde kosten 0

0

Kruisposten 0

Handelsdebiteuren

De vorderingen op handelsdebiteuren bedragen 0

Op de balansdatum waren geen vorderingen op debiteuren aanwezig waarvoor het noodzakelijk was een voorziening ter zake van oninbaarheid te treffen.

Liquide middelen

Kas 0

Triodos bank 1.406

1.406

(5)

PASSIVA

Eigen vermogen

2012 2011

€ €

Beginkapitaal 11 0

Bij: Resultaat boekjaar 2.193 11

2.204 11

2012

Langlopende schulden

0

Schulden bankinstellingen

Triodos bank 0

Tussenrekeningen

Kruisposten 0

Handelscrediteuren

Crediteurensaldo per 31 december 0

Nog te betalen kosten

Administratiekosten 99

Overige kosten 0

Bankrente- en kosten 0

99 Vooruitontvangen bedragen

Vooruitontvangen bedragen 0

(6)

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2012 2011

Netto omzet

Opbrengst verkoop postzegels 481 986

Donaties 5.279 3.000

Overige opbrengsten 0 0

5.760 3.986

Kostprijs van de omzet

Verbruik postzegels 321 662

Overige inkoopkosten 0 0

321 662

Brutomarge in % 94% 83%

Bedrijfskosten

Afschrijving vaste activa

Afschrijving inventaris 0 0

0 0

Verkoopkosten

Reclame en advertenties 0 0

Representatiekosten 0 0

0 0

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden/drukwerk/portokosten 16 0

Abonnementen/contributies 24 27

Telefoonkosten 0 0

Administratiekosten 99 190

Kleine aanschaffingen kantoor 0 0

139 217

(7)

2012 2011

Bestuurskosten

Bestuurskosten 0 0

0 0

Algemene kosten

Vergoeding vrijwilligers 3.000 3.000

Verzekeringen 0 0

Diverse kosten 0 0

3.000 3.000

Rentebaten

Bankrente 0 0

0 0

Rentelasten

Bankrente- en kosten 107 96

Rente lening 0 0

107 96

(8)

Afschr. Aanschaf Boekw. Aankoop Verkoop Afschr. Cum. Boekw.

Perc. waarde 1-1-2012 2012 2012 2012 afschr. 31-12-2012

Inventaris

x 20% 0 0 0 0 0 0 0

x 20% 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 0 0 0 0 0 0 0

Totalen 0 0 0 0 0 0 0

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze

Overeenkomst met de gemeente Vught en Boxtel zijn op basis van de dieren die niet door eigenaar worden opgehaald. Aantal dieren

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en indien van toepassing

waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn

Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.. Subsidiebaten

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd... GRONDSLAGEN

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, met uitzondering van de gebouwen en

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.