• No results found

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming)"

Copied!
8
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

(na resultaatbestemming)

ACTIVA Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 380 620

Financiële vaste activa

380 620

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa - -

Liquide middelen 32.481 16.630

32.481 16.630

32.861 17.250

PASSIVA Eigen vermogen

Bestemmingsfonds 31.470 15.737

Fonds activa bedrijfsvoering 380 620

31.850 16.357

€ €

31 december 2010 31 december 2009

31.850 16.357

Voorzieningen - -

Langlopende schulden - -

Kortlopende schulden en

overlopende passiva 1.011 893

32.861 17.250

(2)

Baten

Giften, donaties en baten uit fondswerving 219.283 59.097

Overige baten - -

Totaal Baten 219.283 59.097

Lasten

Verstrekte steun aan projecten 193.298 56.874

Afschrijvingen op (im) materiele

vaste activa 240 295

uitvoeringskosten eigen organisatie 10.431 11.329

203.969 68.498

Bedrijfsresultaat 15.314 -9.401

Diverse baten en lasten

Financiële baten en (lasten) 179 11

Valuta- en betalingsverschillen

Resultaat voor belastingen 15.493 -9.390

Verdeling resultaat

Bestemmingsfonds 31.470 15.737

fonds activa bedrijfsvoering 380 620

31.850 16.357

2010

2009

Staat van Baten en Lasten

(3)

TOELICHTING

Algemeen

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het inzamelen van geld voor het verstrekken van humanitaire hulp in Gambia

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.

De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden, rekening houdend met eventuele dekkingstransacties, opgenomen in de resultatenrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een bedrag voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Ten aanzien van posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn genomen indien en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het boekjaar rekening is gehouden.

Vorderingen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele residuwaarde en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

(4)

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt:

Grond &

gebouwen

Machines &

installaties Inventaris

Vervoer-

middelen Totaal

Aanschafwaarde 2.410 2.410

Cumulatieve afschrijvingen -1.790 -1.790

Boekwaarde 620 620

Mutaties 2009

Investeringen 0 0

Afschrijvingen -240 -240

Afschrijvingen desinvesteringen - -

-240 -240

Aanschafwaarde 2.410 2.410

Cumulatieve afschrijvingen -2.030 -2.030

Boekwaarde 380 380

Afschrijvingspercentage 20%

Vlottende activa

€ €

1 januari 2009

31 december 2009

Vlottende activa

€ €

2010 2009

Vorderingen en overlopende activa Overige vlottende activa

Overige overlopende activa - -

- -

Totaal vorderingen en overlopende activa - -

Liquide midddelen

Kas - -

ABN-AMRO 55.24.12.686 23.521 12.682

Postbank 2322898 8.960 3.948

32.481 16.630

(5)

PASSIVA

Eigen vermogen

€ €

Bestemmingsfonds 2010 2009

Stand per 1 januari 15.737 24.833

bij resultaat boekjaar 15.493 0

vrijval fonds activa bedrijfsvoering 240 295

af resultaat boekjaar - -9.391

Stand per 31 december 31.470 15.737

€ €

Fonds activa bedrijfsvoering 2010 2009

Stand per 1 januari 620 915

af vrijval fonds activa bedrijfsvoering -240 -295

bij toevoeging fonds 0 0

Stand per 31 december 380 620

Kortlopende schulden en overlopende passiva

€ €

2010 2009

Overige schulden en overlopen passiva

Accountantskosten 1.012 893

Algemenekosten - -

Algemenekosten - -

Kortlopende aflossing Lening I.de Rijk - -

Totaal kortlopende schulden en

overlopende passiva 1.012 893

(6)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

€ €

2010 2009

Giften, donaties en baten uit fondsenwerving

Project Gambia kantoor 968 600

Kinderproject 19.443 17.099

Project Inner Wheel/laboratorium 26.863 5.000

Project health 5.400 5.000

Project tuin Jiboro 61.722 11.000

Project algemeen 63.879 13.808

Project Skill centrum 39.582 6.380

- 210

Project vrachtkosten 1.426 -

219.283 59.097

Lasten

€ €

2010 2009

Verstrekte steun aan projecten

Project Gambia algemeen 13.228 -

Kinderproject 20.208 12.153

- 5.000

Project health Inner wheel 12.059 20.544

Project health Jiboro 42.662 -

Project Skill centrum 28.437 15.177

Project tuin Jiboro 67.254 4.000

- -

Vrachtkosten 9.450 -

193.298 56.874

Afschrijving op (im)materiële vaste activa

inventaris/computers 240 295

(7)

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Huisvestingskosten 1.883 1.578

kosten vervoermiddelen 224 -

verkoopkosten 5.068 5.766

kantoorkosten 1.968 2.894

algemene kosten 1.012 893

10.155 11.131

Hieronder volgt per rubriek een nadere detaillering van deze kosten.

Huisvestingskosten

huren 1.883 1.578

Kosten vervoermiddelen

overige kosten vervoermiddelen 224 -

Verkoopkosten

representatiekosten 1.218 257

Benefiet & Fairs - 2.381

reis-en verblijfkosten 3.850 2.976

foto's projecten - 152

5.068 5.766

Kantoorkosten

kantoorbenodigdheden 544 1.767

telefoon en porti 1.424 1.127

drukwerk - -

overig - -

overig - -

1.968 2.894

algemene kosten

accountantkosten 1.012 893

overige algemene kosten - -

juridische/notariële kosten - -

1.012 893

rentelasten en soortgelijke kosten

bank / derden 276 198

(8)

Beloning van bestuurders

Behoudens vergoeding van reiskosten zijn aan de bestuurders als zodanig geen vergoedingen toegekend.

Ondertekening bestuur

Plaats en datum Haarlem, 2011

I.de Rijk A.A.Beijk

(voorzitter en penningmeester) (secretaris)

E.Leenderts M.Jarju

(bestuurslid) (bestuurslid)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend