Rapport inzake jaarrekening 2017 6 februari 2018
1
INHOUD pagina
Jaarstukken 2017 3
Bestuursverslag 4
Jaarrekening 5
-Balans 6
-Staat van baten en lasten 7
-Toelichting jaarrekening 8
Overige gegevens 13
Jaarstukken 2017
- Bestuursverslag - Jaarrekening - Overige gegevens
3
Bestuursverslag
Jaarrekening
- Balans
- Staat van Baten en Lasten - Toelichting
5
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na winstbestemming)
Actief Toelichting 31 december 2017 31 december 2016
€ € € €
Vlottende activa
Vorderingen 1 25 25
Liquide middelen 2 3.604 1.755
Totaal activa 3.629 1.780
Passief
Fondsen en reserves
Overige reserves 3 3.629 1.642
Overige schulden 4 - 138
Totaal passiva 3.629 1.780
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Toelichting
Baten
€ € € €Netto omzet 5 6.697 230
Sponsorbijdragen 6 3.367 8.383
Giften 7 625 21
Overige baten 8 - 575
3.992
8.979
10.689
9.209
Lasten
Activiteitenlasten 9 7.333 2.513
Overige lasten 10 1.239 6.470
8.572
8.983
2.117
226
11 -131 -128
1.986
98
31-12-2017 31-12-2016
Totaal baten
Totaal lasten
Rentelasten en soortelijke kosten Saldo baten en lasten
7
TOELICHTING OP DE JAARREKENING Algemeen
Activiteiten
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voorraden
Liquide middelen
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto-omzet
Personeel
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers werkzaam.
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de voorraden.
De Stichting Urk in oorlogstijd, statutair gevestigd te Urk, heeft ten doel het vastleggen van en informeren over de geschiedenis in de periode negentienhonderd veertig tot en met negentienhonderd vijfenveertig van - Urk en omringende gemeenten en andere gemeenten rond het IJsselmeer.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017 31-12-2016
€ €
1 Vorderingen
Borg inzake huur 25 25
2 Liquide middelen
Rabobank 1349.38.801 967 616
Rabobank 3465.7489.13 2.638 1.139
3.604
1.755
P A S S I V A 3 Fondsen en reserves
Overige reserves
Stand per 1 januari 1.642 1.544
Bij: resultaat boekjaar 1.986 98
Stand per 31 december 3.629 1.642
4 Overige schulden
Nog te betalen kosten - -
Resultaat concert Ichtuskerk 7 november 2015 - 138
-
138
9
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
2017 2016
€ €
5 Netto omzet
Omzet materialen t.b.v de stichting - -
Omzet activiteiten 6.697 230
6.697
230
6 Sponsorbijdragen
Sponsorbijdrage 3.367 8.383
7 Giften
Giften 625 21
8 Overige baten
Overige baten - 575
lasten
2017 2016€ €
9 Activiteitenlasten
Kosten activiteiten (lezingen, dodenherdenking) 7.333 2.513
Aankopen materialen t.b.v. de stichting - -
7.333
2.513
10 Overige lasten
Huisvestingskosten 300 125
Kantoorkosten 575 5.436
Algemene kosten 365 909
1.239
6.470
Huisvestingskosten
Huur 300 125
Kantoorkosten
Kantoorbehoeften 60 207
Automatiseringskosten 513 218
Websitekosten - 4.990
Porti 2 20
575
5.436
Algemene kosten
Contributie en abonnementen 117 50
Overige algemene kosten 248 859
365
909
11 Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 131 128
11
Ondertekening door bestuur Urk, 6 februari 2018
P. Hoekstra
R. Hofman
OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring
Aangezien de organisatie valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW vrijgestelde grenzen, is de organisatie vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.
13