• No results found

Najaarsrapportage 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Najaarsrapportage 2015 "

Copied!
22
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Aan de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling van het Natuur- en Recreatieschap lJsselmonde

Natuur en recreatieschap lJsselmonde Bezo.t dr€ Ovcßciiosoweg2(X

3112 NB Schildam Poût dr.s Postbus341

3100 AH Schiodam

T.lrloon (010) 298 10 10

F¡r (010) æ8 10 20

Eil¡ll ozh@pzh.nl

KYK 53215370

D¡nk BNG NL14 BNGH 028.50-13.165

¡lc-cod. BNGHNL2G

¡TW numm.r NLæ38.66.865.8.01 www.heerlükbüit€n.nl

vorsons:

y flttlH

2015-53399r602 Contactpersoon

Doorkiesnummer Betreft

M.E. Lamé 010-2981021

1" begrotingswijziging 2015 en 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage

Schiedam, 3 november 2015

Geachte,

Het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap lJsselmonde heeft op 30 oktober jl. ingestemd met de (bijgevoegde) Najaarsrapportage 2015, incl. de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling lJsselmonde, doe ik u derhalve hierbij de 1e begrotingswijziging 2015 en 1e begrotingswijziging 2016 toekomen. Deze

begrotingswijzigingen leiden niet tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

Artikel 34 geeft aan dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze kenbaar kunnen maken over deze begrotingswijziging. Uw eventuele reactie zullen wij dan voegen bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur.

Wij zijn voornemens de onderhavige begrotingswijzigingen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan te bieden in de vergadering van 11 december 2015.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap lJsselmonde,

E. Kösters

((

t

accountmanager G.Z-H

(2)

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2015 NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

Gewone bedrijfsvoering Lasten

P1 Bestuur 254.400 - 254.400 P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 2.775.755 83.041 2.858.796 P3 Ontwikkeling 117.600 - 117.600 Algemene dekkingsmiddelen 7.000 - 7.000 teruggave deelnemers vanuit de Algemene Reserve 840.000 840.000 Totaal lasten 3.154.755 923.041 4.077.796

Baten

P1 Bestuur - - - P2 Beheer, onderhoud en exploitatie 741.500 23.500 765.000 P3 Ontwikkeling - - - Algemene dekkingsmiddelen 2.803.255 - 2.803.255 Totaal baten 3.544.755 23.500 3.568.255 Saldo gewone bedrijfsvoering 390.000 -899.541 -509.541

Diverse lasten en baten

Diverse lasten - 1.500 1.500 Diverse baten - 8.000 8.000 Saldo diverse lasten en baten - 6.500 6.500

Kredieten

Kredieten lasten 1.620.000 1.668.271 3.288.271 Dekking kredieten (bijdrage derden) 1.620.000 1.278.506 2.898.506 Saldo kredieten - -389.765 -389.765 Totaal saldo van baten en lasten 390.000 -1.282.806 -892.806 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves 390.000 384.035 774.035 Onttrekking reserves - 1.666.841 1.666.841 Saldo resultaatbestemming -390.000 1.282.806 892.806 Resultaat - - -

DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

dhr. F.J. van de Velde mw. A.W. (Adri) Bom-Lemstra

Begroting 2015 na wijziging

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE IN DE OPENBARE VERGADERING VAN

Begroting 2015 1ste begrotings- wijziging 2015

(3)

Najaarsrapportage 2015 | Bestuurlijke samenvatting

1

Najaarsrapportage 2015

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Peildatum: 30 juni 2015

(4)

Najaarsrapportage 2015 | Bestuurlijke samenvatting

2

Bestuurlijke samenvatting Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

De Najaarsrapportage 2015 is een tussentijdse rapportage op afwijkingen op basis van peildatum 30 juni 2015.

Uit deze rapportage blijkt dat het schap op koers ligt om de doelstellingen te behalen;

desalniettemin worden niet alle middelen uitgegeven, maar door de verhoging van de post dubieuze debiteuren is de verwachting dat 2015 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 20.379 Bestuurlijke context

Besluitvorming in de eerste helft van 2015 vond onder andere plaats over de

afronding Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark,

Kwaliteitsimpuls

fietsknooppuntensysteem westelijk NRIJ, door te voeren wijzigingen in de

Gemeenschappelijke Regeling, de financiële stukken,

Samenwerkingsovereenkomst Johannapolder, uitgiften in Sandelingen-ambacht voor uitbreiding horeca en aanleg parkeerplaats, Inpassing Groene Loper, Marktacquisitie Johannapolder.

Scenario-onderzoek grootstedelijke schappen Het bestuur heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke

toekomstscenario's voor het recreatieschap IJsselmonde.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Royal

Haskoning DHV en verloopt vooralsnog volgens planning.

In oktober worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan het dagelijks bestuur.

Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland

In het Coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie geen rol voor zichzelf ziet bij de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden. Wel blijft de provincie

verantwoordelijk voor voldoende

recreatiemogelijkheden en blijft het budget voor recreatiegebieden

beschikbaar. De Groenservice Zuid-Holland (GZH) wordt in de toekomst afgebouwd.

De (bestuurlijke) gevolgen van het terugtreden van de

provincie en de betekenis voor het recreatieschap worden in kaart gebracht.

Nieuw bestuur Naar aanleiding van

provinciale en gemeentelijke (Hendrik-Ido-Ambacht) besluitvorming, is de

samenstelling van het bestuur gewijzigd. In de eerste helft van 2015 zijn er drie nieuwe bestuurders benoemd: mw.

Bom-Lemstra (voorzitter);

dhr. R.A.M. van der Sande; mw.

J. Oelfke-ten Seldam.

Wijziging WGR

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wetsaanpassing heeft diverse consequenties, o.a. voor termijnen rondom financiële stukken en de samenstelling van het bestuur. Het bestuur heeft ingestemd met het eerste wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling IJsselmonde. Het

wijzigingsbesluit ligt voor aan de bestuursorganen van de deelnemers.

Beheer en onderhoud Zoals ook bij de jaarrekening 2014 is aangegeven heeft de doorlichting van de

voorziening Groot Onderhoud (GO) twee gevolgen voor 2015.

Ten eerste kan de dotatie aan de voorziening GO verlaagd worden naar € 538.728. Dit betekent een structurele lagere dotatie aan de

voorziening groot onderhoud van € 22.122 die op basis van besluitvorming van 3 juli 2015 beschikbaar is gesteld voor gebiedsbeheer van de Groene Loper en daardoor

budgetneutraal wordt verwerkt. Ten tweede is eenmalig het budget Regulier Onderhoud (RO) met € 56.162 opgehoogd ten behoeve van Uitgesteld Groot onderhoud 2015 (UGO). Hiermee samenhangend vindt een budgetneutrale verschuiving plaats van € 44.450 van GO naar RO als gevolg van

(5)

Najaarsrapportage 2015 | Bestuurlijke samenvatting

3 werkzaamheden die onder RO

vallen i.p.v. GO. Daarnaast wordt tenslotte rekening gehouden met een lagere prognose voor de kosten gebiedsbeheer van circa € 73.000. Dit onstaat deels uit meevallers bij het bestek Hygiëne en het in 2015 nog niet in beheer nemen van een aantal gebieden. Via deze najaarsrapportage wordt voorgesteld de begroting 2015 bij de post Gebiedsbeheer hierop met per saldo €16.959 voordelig aan te passen.

Het spartelbadje Spuiveld heeft dringend groot onderhoud nodig. Bij de actualisatie TBM/Groot Onderhoud is helaas de eerder hiervoor getroffen voorziening per abuis weggevallen. De renovatiekosten hiervoor kunnen daarom niet uit de voorziening gedekt worden en daarom wordt een separaat investeringsbesluit aan het bestuur voorgelegd.

Post dubieuze debiteuren Bij de jaarrekening 2015 verwachten wij een verhoging van de post dubieuze

debiteuren te moeten doorvoeren.

Voorzichtigheidshalve hebben we de toevoeging van € 100.000 als een

begrotingswijziging meegenomen.

Gebiedsontwikkeling Blauwe Verbinding ZRP De realisatie van de Blauwe Verbinding verliep

voorspoedig en is in mei opgeleverd. Op 17 juni 2015 is het deeltracé Zuidelijk

Randpark officieel geopend.

Zuidpolder Barendrecht

Een volgend deelgebied is voor overdracht in beheer aan NRIJ aangekondigd. Tevens is het verzoek ontvangen

toekomstige hectaren in beheer te willen nemen.

Johannapolder

Het construct Voorfinanciering Johannapolder werpt

inmiddels vruchten af. Nieuwe contracten hebben daarbij gezorgd voor de ruimte voor cofinanciering door NRIJ bij de eerste toegekende subsidie.

Een tweede grote

subsidieaanvraag kon worden voorbereid door koppeling met inkomsten uit een andere subsidie. Een ontwerpbureau is geselecteerd en aan de slag gegaan met het uitwerken van de Kwaliteitsimpuls

Johannapolder op de

onderdelen parkeerterreinen en Groene Loper. Voorts is een plan vastgesteld voor

marktacquisitie.

Hooge Nesse

De twee aangevraagde subsidies, in afstemming met Stichting Hooge Nesse e.o. en gemeente Zwijndrecht ingediend, zijn toegekend. De realisatiefase is gestart.

(6)

Najaarsrapportage 2015 | Bijlage

4

Afwijkingen rapportage

De Najaarsrapportage is een afwijkingenrapportage. Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is

€ 20.379 negatief. Voorgesteld wordt om dit saldo te onttrekken aan de Algemene reserve. De grootste afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de bijlage zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2015), tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

Grootste afwijkingen

Nr Onderwerp Bedrag V/N Programma Product

1 Lagere dotatie voorziening GO Ophoging budget gebiedsbeheer Verschuiving van GO

Verschuiving naar RO

Vanuit de Algemene reserve is 56.162 voor uitgesteld groot onderhoud toegevoegd.

Onderschrijding door meevallers bij het bestek Hygiëne en het medio 2015 nog niet in beheer nemen van een aantal gebieden

22.122 22.122 44.450 44.450 56.162

16.959 V N V N V

V

2: Beheer, onder- houd en exploitatie gebieden

Gebiedsbeheer

2 Mutaties in het

contractenregister in de loop van 2015. Deze mutaties waren bij het opstellen van de begroting 2015 nog niet bekend. De extra opbrengsten worden eind 2015 gestort in de reserve

voorfinanciering Johannapolder

23.500 V 2: Beheer, onder- houd en exploitatie gebieden

Economisch Beheer

3 Toevoeging dubieuze debiteuren 100.000 N 2: Beheer, onder- houd en exploitatie gebieden

Economisch Beheer

4 Saldo Overige wijzigingen Dit betreft nagekomen lasten en baten uit vorige jaren.

6.500 V Diverse lasten en baten

Diverse lasten en baten

5 Toevoeging reserve

voorfinanciering Johannapolder

23.500 N Algemene

dekkingsmiddelen

Algemene

dekkingsmiddelen 20.379 N

(7)

Najaarsrapportage 2015 | Bijlage

5

Bijlage

Toelichting bij Najaarsrapportage 2015

(8)

Najaarsrapportage 2015 | Inhoudsopgave

6

Inhoudsopgave

1. INLEIDING 7

2 VOORTGANGSRAPPORTAGE BEGROTING 2015 8

2.1VOORTGANG PROGRAMMA 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 8 2.2 VOORTGANG PROGRAMMA 2: BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE

GEBIEDEN 9

2.3VOORTGANG PROGRAMMA 3: ONTWIKKELING 12

2.4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 15

3. WEERSTANDSVERMOGEN 16

4. STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 18

5. AANVULLENDE OVERZICHTEN: 19

(9)

Najaarsrapportage 2015 | Inleiding

7

1. Inleiding

Deze Najaarsrapportage 2015 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij uw recreatieschap.

Uitgangspunt voor deze vernieuwde rapportage is het principe van “management by exception”:

nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum is 30 juni 2015, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2015.

(10)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

8

2 Voortgangsrapportage begroting 2015

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2015.

2.1 Voortgang programma 1: bestuurlijke aangelegenheden Bestuursproducten

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Juridische ondersteuning en advisering

Toelichting:

De overschrijding is het gevolg van de lopende juridische procedures, zoals een geschil met een voormalige exploitant en een erfpachter waarvan de erfpacht door het recreatieschap is

opgezegd. Naar verwachting zullen deze procedures niet voor het einde van dit jaar afgerond zijn.

Financiën

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Bestuursproducten Lasten 116.600 51.450 116.600 - Baten - - - -

Saldo -116.600 -51.450 -116.600 -

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Juridische ondersteuning en advisering Lasten 63.900 30.882 63.900 - Baten - - - - Saldo -63.900 -30.882 -63.900 -

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Financiën Lasten 73.900 37.173 73.900 - Baten - - - - Saldo -73.900 -37.173 -73.900 -

(11)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

9 Kredieten programma 1

Toelichting:

Het bestuur heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar toekomstscenario's voor het

recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Dit onderzoek verloopt vooralsnog volgens planning en zal in oktober worden gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur.

2.2 Voortgang programma 2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Gebiedsbeheer

Toelichting:

Tijdens het jaarrekeningtraject 2014 zijn de grondslag en de omvang van de dotatie aan de voorziening Groot onderhoud kritisch tegen het licht gehouden. De doorlichting van de

systematiek van de voorziening Groot Onderhoud (GO) heeft twee gevolgen voor 2015. Ten eerste kan de dotatie aan de voorziening GO verlaagd worden naar € 538.728. Dit betekent een

structurele lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 22.122 die op basis van besluitvorming van 3 juli 2015 beschikbaar is gesteld voor gebiedsbeheer van de Groene Loper en daardoor budgetneutraal wordt verwerkt. Ten tweede is eenmalig het budget Regulier

Onderhoud (RO) met € 56.162 opgehoogd ten behoeve van Uitgesteld Groot onderhoud 2015 (UGO). Hiermee samenhangend vindt een budgetneutrale verschuiving plaats van € 44.450 van GO naar RO als gevolg van werkzaamheden die onder RO vallen i.p.v. GO.

Daarnaast wordt tenslotte rekening gehouden met een lagere prognose voor de kosten

gebiedsbeheer van circa € 73.000. Dit onstaat deels uit meevallers bij het bestek Hygiëne en het in 2015 nog niet in beheer nemen van een aantal gebieden. Via deze najaarsrapportage wordt voorgesteld de begroting hierop met per saldo €16.959 voordelig aan te passen.

Daarnaast is bij de jaarstukken 2014 besloten om ten laste van de Algemene reserve € 56.162 voor uitgesteld groot onderhoud toe te voegen aan het exploitatiebudget 2015. Voorgesteld wordt om ook deze begrotingswijziging bij deze najaarsrapportage door te voeren.

Het spartelbadje Spuiveld heeft dringend groot onderhoud nodig. Bij de actualisatie TBM/Groot Onderhoud is helaas de eerder hiervoor getroffen voorziening per abuis weggevallen. De renovatiekosten hiervoor kunnen daarom niet uit de voorziening gedekt worden en daarom wordt een separaat investeringsbesluit aan het bestuur voorgelegd.

Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie

t/m 2014

Begroting 2015

Prognose 2015

Prognose t/m 2015

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Onderzoek naar toekomstscenario's 2015 50.000 0 0 50.000 50.000 100%

- Dekking uit Algemene Reserve 50.000 0 0 50.000 50.000

Totaal programma 1 50.000 0 0 50.000 50.000

- Dekking uit Algemene Reserve 50.000 0 0 50.000 50.000

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Gebiedsbeheer Lasten 2.254.255 890.641 2.237.296 16.959 V Baten 80.000 40.000 80.000 -

Saldo -2.174.255 -850.641 -2.157.296 16.959 V

(12)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

10 Economisch Beheer

Toelichting:

Baten: De baten zijn door extra exploitatie-inkomsten in de Johannapolder hoger dan begroot. Dit surplus zal in overeenstemming met eerder besluitvorming gestort worden in de Reserve

voorfinanciering Johannapolder II.

Lasten: De verwachting is dat één exploitant zijn canon 2015 (en tevens achterstallige schuld van 2014) niet geheel kan betalen. Met deze exploitant worden op dit moment gesprekken gevoerd om tot een oplossing te komen. Uit voorzichtigheid hebben we de toevoeging aan de post

‘voorziening dubieuze debiteuren’ als begrotingswijziging meegenomen.

Regelgeving & Handhaving

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Communicatie

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Diverse lasten en baten

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Economisch Beheer Lasten 337.900 141.104 437.900 100.000 N Baten 661.500 666.023 685.000 23.500 V Saldo 323.600 524.919 247.100 76.500 N

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Regelgeving & Handhaving Lasten 161.000 80.500 161.000 - Baten - - - -

Saldo -161.000 -80.500 -161.000 -

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Communicatie Lasten 22.600 7.280 22.600 - Baten - - - - Saldo -22.600 -7.280 -22.600 -

Diverse lasten en baten Wat is de

geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Diverse lasten - 1.533 1.500 1.500 N Diverse baten - 8.014 8.000 8.000 V Saldo - 6.481 6.500 6.500 V

(13)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

11 Toelichting:

De diverse lasten betreffen nagekomen lasten uit 2014. De diverse baten betreffen de verkoop van oud ijzer, teruggave op belastingaanslagen voorgaande jaren en de nog niet gefactureerde index op lopende contracten voorgaande jaren.

Kredieten Programma 2

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie

t/m 2014

Begroting 2015

Prognose 2015

Prognose t/m 2015

% lasten t.o.v.

totaal krediet

Jongerencentrum Albrandswaard 2017 35.000 13.485 0 1.500 14.985 43%

- Dekking uit Investeringsreserve 35.000 13.485 0 1.500 14.985

Totaal programma 2 35.000 13.485 0 1.500 14.985

- Dekking uit Investeringsreserve 35.000 13.485 0 1.500 14.985

(14)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

12

2.3 Voortgang programma 3: Ontwikkeling

Planvorming & Gebiedsontwikkeling

Toelichting:

Geen bijzonderheden.

Kredieten Programma 3

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Planvorming & Gebiedsontwikkeling Lasten 117.600 56.800 117.600 - Baten - - - -

Saldo -117.600 -56.800 -117.600 -

Naam krediet Sluitdatum Totaal krediet Realisatie

t/m 2014

Begroting 2015

Prognose 2015

Prognose t/m 2015

% lasten t.o.v.

totaal krediet Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark

(Definitief ontwerp ZRP + bijdrage)

2015 5.900.000 1.479.909 1.600.000 2.723.386 4.203.295 71%

- Dekking uit de Investeringsreserve 185.000 185.000 0 0 185.000

- Dekking uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 215.000 10.716 0 94.721 105.437

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 5.500.000 1.284.193 1.600.000 2.628.665 3.912.858

Voorfinanciering Johannapolder* 2023 975.000 0 0 0 0 0%

- Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000 0 0

Ontwikkeling Johannapolder 2015 234.050 231.054 0 2.996 234.050 100%

- Dekking uit de investeringsreserve 234.050 231.054 0 2.996 234.050

0 0 0 0

Marktacquisitie Johannapolder 2015 50.000 0 0 10.000 10.000 20%

- Dekking uit de investeringsreserve 50.000 0 10.000 10.000

Inpassing Groene Loper 2017 300.000 0 0 0 0 0%

- Dekking uit de investeringsreserve 300.000 0 0 0 0

Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 2017 998.400 7.640 0 221.280 228.920 23%

- Dekking uit de Investeringsreserve 499.200 7.640 0 110.640 118.280

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 499.200 0 0 110.640 110.640

Grondaankoop Donckse Velden 2A en 2B (Toekomstscenario 1) 2015 292.477 2.920 0 0 2.920 1%

- Dekking uit de investeringsreserve 292.477 2.920 0 0 2.920

Bewegwijzering fietsroutes Deltapoort 2015 80.000 0 0 80.000 80.000 100%

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 40.000 0 0 40.000 40.000

- Dekking uit de investeringsreserve 40.000 0 0 40.000 40.000 0

Wandelknooppuntensysteem Deltapoort 2015 132.200 114.958 20.000 10.000 124.958 95%

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 132.200 114.958 20.000 10.000 124.958

Ontwikkeling Buitenland van Zwijndrecht 2016 207.000 0 0 0 0 0%

- Dekking uit de investeringsreserve 32.000 0 0 0 0

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 175.000 0 0 0 0

Herstructureringen en marktverkenningen 2015 90.000 31.859 0 50.000 81.859 91%

- Dekking uit de investeringsreserve 90.000 31.859 0 50.000 81.859

Investeren in omvormen 2015 130.000 62.305 0 10.695 73.000 56%

- Dekking uit de Investeringsreserve 130.000 62.305 0 10.695 73.000

Wandelroutenetwerk Albrandswaard 2015 106.000 8.590 0 81.410 90.000 85%

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 106.000 8.590 0 81.410 90.000

Totaal programma 3 9.495.127 1.939.235 1.620.000 3.189.767 5.129.002

- Dekking uit de investeringsreserve 1.852.727 520.778 0 224.331 745.109

- Dekking uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark 215.000 10.716 0 94.721 105.437

- Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000 0 0 0 0

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 6.452.400 1.407.741 1.620.000 2.870.715 4.278.456

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) beschikking onderweg 0 0 0 0 0

(15)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

13 Toelichting:

Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark

Het deeltracé van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark is op 17 juni feestelijk geopend.

Met de Stichting Clara Kinderbos is overeenstemming bereikt over de herinrichting van dit bos waarbij nieuwe speelaanleidingen zijn aangelegd.

Zoals eind 2014 reeds is gemeld valt de realisatie van de Blauwe Verbinding aanzienlijk lager uit dan geraamd. De dekkingen uit de reserve Herinrichting Zuidelijk Randpark en uit subsidies worden naar rato naar beneden bijgesteld.

Eind oktober 2015 wordt een eindrapportage met de definitieve cijfers opgesteld.

Voorfinanciering Johannapolder

De Reserve Voorfinanciering Johannapolder I is ingesteld met als doel toekomstige investeringen in de openbare ruimte voor het project ontwikkeling Johannapolder. Deze reserve is gekoppeld aan het krediet Voorfinanciering Johannapolder voor een bedrag van € 975.000.

Dit krediet heeft samenhang met deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I en deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II.

Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I bestaat uit:

€ 238.875 subsidie Provincie Zuid-Holland

€ 238.875 co-financiering gedekt uit de Reserve Voorfinanciering Johannapolder I.

---

€ 477.750 totaal

Deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II bestaat uit:

€ 367.000 subsidie Provincie Zuid-Holland

€ 367.000 subsidie restgelden project II Groene Verbinding van Stadsregio Rotterdam ---

€ 734.000 totaal

De claim op de reserve Voorfinanciering Johannapolder I is tot nu toe € 238.875, waardoor er nog

€ 975.000 - € 238.875= € 736.125 resteert.

De dekkingen vanuit de reserve Voorfinanciering Johannapolder I zijn veiliggesteld door het instellen van de Reserve Voorfinanciering Johannapolder II. Aan deze reserve worden de gerealiseerde grondopbrengsten in de Johannapolder toegevoegd. Deze reserve fungeert als

“spaarpot” totdat het bedrag van € 975.000 is volgestort.

* toelichting krediet voorfinanciering Johannapolder Dit krediet bestaat uit deelbudgetten;

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder Sluitdatum Totaal budget Realisatie t/m 2014

Begroting 2015

Prognose 2015

Prognose t/m 2015

% lasten t.o.v.

totaal budget

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder I 2023 477.750 210 0 60.000 60.210 13%

- Dekking uit reserve voorfinanciering Johannapolder I 238.875 210 0 30.000 30.210

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 238.875 0 0 30.000 30.000

deelbudget Kwaliteitsimpuls Johannapolder II 2023 734.000 0 0 0 0 0%

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) 367.000 0 0 0 0

- Dekking uit bijdragen derden (subsidies) beschikking onderweg 367.000

Totaal 1.211.750 210 0 60.000 60.210

(16)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

14 Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse e.o.

De ontwerpfase en het vergunningentraject hebben meer tijd gevergd dan verwacht. Dat betekent, dat slechts een deel van de geplande activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden in 2015 en dat een aantal activiteiten en middelen doorschuiven naar 2016.

Ontwikkeling Polder Buitenland Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht heeft het schap gevraagd om het onderdeel ‘speelpolder’ in het najaar 2015 te ontwerpen en in 2016 aan te leggen. Het ontwerpen past binnen de reguliere uren.

Het krediet van € 32.000 (bijdrage inrichting) dient verlengd te worden tot einde 2016 en wordt verhoogd tot € 175.000 met bijdragen derden.

Herstructureringen en marktverkenningen/Marktacquisitie Johannapolder

Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 juli 2015 besloten het krediet Herstructureringen en marktverkenningen met €50.000 te verlagen en dit bedrag te benutten voor het krediet Marktacquisitie Johannapolder. De prognose is aangevuld met een bedrag van € 40.000 ten behoeve van opruimwerkzaamheden in de Johannapolder. Verwacht wordt dat dit werk eind 2015/ begin 2016 zal worden uitgevoerd.

Investeren in omvormen

Er is bijna de helft minder uitgegeven dan begroot. Er zijn voor een aantal voorzieningen, zoals toiletgebouw en parkeerplaats, andere beheerders gevonden. Een aantal werkzaamheden en bezuinigingen (Hoge Veld) zijn niet doorgegaan. Het krediet dient in verband met nog uit te voeren renovatie van de Waalbocht verlengd te worden tot eind 2016.

Wandelroutenetwerk Albrandswaard

De kosten vallen circa 15% lager uit dan geraamd vanwege een voordelige aanbesteding samen met twee wandelroutenetwerken in andere regio’s. Het krediet dient in verband met financiële afrekening verlengd te worden tot eind 2016.

Inpassen Groene Loper

Het Algemeen Bestuur heeft op 3 juli 2015 besloten € 300.000 beschikbaar te stellen t.b.v het krediet Inpassing Groene Loper. Dit krediet komt ten laste van de investeringsreserve. Hiervoor is vanuit de Algemene Reserve € 300.000 overgeheveld naar de investeringsreserve.

(17)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

15

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

In het AB van 3 juli 2015 is besloten om het surplus in de Algemene Reserve afgerond op € 840.000 naar rato terug te geven aan de deelnemers. Deze teruggave zal verrekend worden in het 4e kwartaal 2015.

Toelichting:

Geen bijzonderheden. Dit betreft een budget voor onvoorziene lasten.

Verdeling deelnemersbijdrage Aandeel in nadelig exploitatiesaldo

Percentage

Provincie Zuid-Holland 560.651 20%

Gemeente Rotterdam 1.261.465 45%

Overige gemeenten 981.139 35%

Gemeente Albrandswaard 128.904 13%

Gemeente Barendrecht 243.270 25%

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 147.084 15%

Gemeente Ridderkerk 232.789 24%

Gemeente Zwijndrecht 229.092 23%

981.139 100%

TOTAAL 2.803.255

PRODUCT

Wat is de geactualiseerde begroting 2015?

Wat is er gerealiseerd per

30-06-2015?

Wat is de prognose voor

heel 2015?

Wat is de voorgestelde

begrotings- wijziging 2015?

Overige structurele Lasten Lasten 7.000 - 7.000 - Baten - - - - Saldo -7.000 - -7.000 -

(18)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

16

3. Weerstandsvermogen

In dit hoofdstuk worden de eventuele wijzigingen in de risico’s beschreven en de consequenties hiervan voor de ratio van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen.

Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico’s

In de programmabegroting 2015 zijn drie risico’s benoemd (Pendrechtse Molen, baggeren jachthaven Rhoon, niet-gekwantificeerde risico's). Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in deze bestaande (eerder genoemde) risico’s.

Nieuwe (niet eerder gemelde) risico’s

Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen. Aan de hand van dit beleid zijn de risico's voor 2015 opnieuw geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de volgende aanvulling:

Nieuwe risico’s Aard van het risico

Financiële omvang risico

Kans van optreden*

Impact (uitgaande van

vier jaar) 1. Invoering van de

Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen

Verhoging incidentele en

structurele lasten.

Invoering VPB heffing

PM PM PM

2. Voorgenomen uittreden provincie Zuid-Holland uit recreatieschap NRIJ

Naar verwachting andere wijze van financieren

(nog niet bekend)

PM PM PM

Risico 1: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder

gemeenschappelijke regelingen ingevoerd. Er bestaat nog veel onduidelijkheid welke activiteiten voor natuur- en recreatieschappen belastingplichtig zijn en hoe het fiscale resultaat op die activiteiten moet worden bepaald. De met de Vpb-plicht gepaard gaande vraagstukken worden momenteel door een werkgroep Vpb (met vertegenwoordigers vanuit de koepels VNG, IPO, UvW en vanuit het ministerie van Financiën en de Belastingdienst) uitgewerkt in praktische

handleidingen. Via het IPO is het standpunt ingebracht dat de activiteiten van Natuur- en Recreatieschappen als een geheel moeten worden gezien. Aangezien de exploitatie van de schappen door middel van bijdragen van de deelnemers sluitend wordt gemaakt, zal waarschijnlijk geen sprake zijn van vennootschaps-belastingplicht voor het natuur- en recreatieschap.

(19)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

17 Het is nog onzeker of de Belastingdienst het standpunt van het IPO gaat volgen. Hierdoor bestaat het risico dat de administratieve last voor het schap zwaarder wordt (incidenteel voor de

implementatie en structureel voor het apart bijhouden van de fiscale resultaatbepaling), alsmede dat het risico op Vpb-heffing ontstaat. Het risico is vooralsnog op p.m. gezet.

Risico 2: Voorgenomen uittreden provincie Zuid-Holland uit recreatieschap NRIJ De provincie heeft in het Hoofdlijnenakkoord aangegeven dat zij haar deelname in de

recreatieschappen wil beëindigen en wil uittreden uit de gemeenschappelijke regeling (GR). De komende tijd zal duidelijker worden op welke termijn, op welke wijze en onder welke condities de provincie gaat uittreden. Naar verwachting zal de uittreding consequenties voor de exploitatie van het schap hebben. De financiële impact hiervan is nog onduidelijk en wordt op PM gezet.

(20)

Najaarsrapportage 2015 | Voortgangsrapportage begroting 2015

18

4. Staat van reserves en voorzieningen

De kolom claims betreft de beslagen op de reserves na 2015 naar aanleiding van AB-besluiten of DB besluiten die in de vergadering van de najaarsrapportage aan het AB worden voorgelegd.

Stand per Bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Claims

01-01-2015 Resultaat 2014 in 2015 in 2015 31-12-2015

Algemene Reserve 1.504.568 -52.319 390.000 1.326.561 515.688 100.000

Bestemmingsreserves

Investeringsreserve 1.770.826 310.515 222.835 1.858.506 1.469.629

Reserve herinrichting Zuidelijk Randpark 511.673 0 94.721 416.952

Reserve voorfinanciering Johannapolder I 975.000 0 30.000 945.000 208.665

Reserve voorfinanciering Johannapolder II 10.515 23.500 10.515 23.500

Reserve vervangingsinvesteringen 0 50.020 0 50.020

TOTAAL 4.772.582 -52.319 774.035 1.684.632 3.809.666 1.778.294

Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Claims

01-01-2015 in 2015 in 2015 31-12-2015

Voorziening Groot 0 538.728 400.000 138.728

Voorziening Pendrechtse molen

74.371 27.700 5.000 97.071

TOTAAL 74.371 566.428 405.000 235.799 0

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Daarna heeft u geen recht meer op onze juridische hulp voor uw conflict.. Welke hulp

Omdat de uitzonderlijke groeikosten van Almere niet via de reguliere systematiek van het gemeentefonds kunnen worden bekostigd, wordt een decentralisatie-uitkering ingevoerd voor

24. Dit zal daarentegen niet het geval zijn indien de ingezamelde informatie een andere bestemming krijgt dan een zuiver huishoudelijk of persoonlijk gebruik. Het Hof

In dit advies van 18 maart 2015 verzocht de Commissie de aanvrager “ om het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden

Met betrekking tot het statuut van de leden van het COC die afkomstig zijn van de politiediensten, verwijst artikel 36ter/4 WVP naar de artikelen 20 en 21,

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. Hedwin De Clercq, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven

In geval van verlies, diefstal en/of misbruik van zijn AXA bankkaart of van zijn mobiele telefoon waarop Mobile Banxafe geactiveerd is, en in alle gevallen waar hij

Uitspraak Raad van State inzake Bestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé Valkenswaard.. De Raad van State, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland,