• No results found

Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stichting Semangat Financieel Jaarverslag 2010"

Copied!
5
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Stichting Semangat

Financieel Jaarverslag 2010

(2)

A. Financieel jaarverslag

Activa 31-12-2010 31-12-2009

spaarrekening SNSregiobank 13.013 10.478

Betaalrekening SNSregiobank 206 236

contanten 10 35

Totaal 13.230 10.750

Passiva

reserve studieprojecten 7.675 5.372

reserve project ouderenzorg 1.022 706

reserve muziekproject 570 642

reserve kopi eerapparaat 651 651

reserve project medische zorg 27 27

reserve project koming 28

reserve indonesiedag 2011 1.000

reserve bank- en promotiekoste n 201 176

reserve algemeen 2.057 3.176

Totaal 13.230 10.750

Balans per 31-12-2010

(3)

Baten

Werkelijk 2010

Begroot 2010

Werkelijk 2009 Baten uit eigen fondsenwervi ng

giften studieprojecten 5.511 4.410 4.658

giften ouderenzorg 1.015 800 800

giften muziekproject 342 300 406

gift kop ieerapparaat 0 0 1.110

gift koming 100 0

subsid ie Indonesiedag 2011 1.000

overige gifte n 1.278 2.000 3.464

Totale baten eigen fondsenwerving 9.246 7.510 10.438

Baten uit gezamenlijke acties

inkomsten Indonesieda g 0 1.429

Totale baten uit gezamenlijke acties 0 0 1.429

Overige baten

ontvangen rente 187 0 63

Totale overige baten 187 63

Totale baten 9.433 7.510 11.930

Lasten

Werkelijk 2010

Begroot 2010

Werkelijk 2009 Besteed aan doelstelling

studiep rojecten 4.798 4.660 3.715

project ouderenzorg 950 1.000 844

muziekproject 564 780 1.075

kopieerapparaat 0 300 459

project Koming 347

project medische zorg 0 0 48

project weeskinderen 132 400 194

project woorden boeken 63

Totaal besteed aan doelstell ing 6.791 7.140 6.398

Lasten uit gezamenlijke acties

uitgaven Ind onesiedag 0 0 648

Totaal lasten uit gezamelijke acties 0 0 648

Wervi ng baten

promotie kosten 80 200 196

Totaal werving baten 80 200 196

Beheer en a dministratie

bankko sten 10 50 15

website 46

inschri jving Kamer van Koophandel 26 50 26

Totaal beheer en administratie 82 100 41

Totale lasten 6.953 7.440 7.283

Resultaat 2.480 70 4.647

Toevoeging/onttrekking aan:

reserve algemeen -1.119 70 2.117

bestemmingsprojecten 3.599 2.529

2.480 70 4.647

Staat van Baten en Lasten 2010

(4)

B. Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2009 is de balans is opgesteld conform de richtlijn (650) voor Fondsenwervende Instellingen. Als gevolg hiervan zijn eerst alle baten weergegeven, daarna gevolgd door alle lasten. Alle bedragen zijn vermeld in Euro.

De activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting.

Het eigen vermogen bestaat uit:

• Algemene reserve: betreft het vermogen dat niet is vastgelegd of benodigd voor aanvulling van de projectenreserves

• Projectenreserves: de projectenreserves bestaan uit giften waaraan door derden een specifieke bestemming is gegeven of die vanuit de algemene reserve zijn overgeheveld naar een specifiek project.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten

Onder baten wordt verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften.

Onder baten wordt ook verstaan de rentebaten.

Separaat is de subsidie voor de Indonesiedag 2011 opgenomen, die we in samenwerking met Stichting Kita Juga organiseren. De subsidie is voor beide stichtingen.

Onder lasten worden verstaan alle in het boekjaar toe te rekenen bestedingen t.b.v.

de doelstelling. Ook horen hiertoe de kosten van eigen fondsenwerving, zijnde alle kosten van activiteiten voor het verkrijgen van giften t.b.v. de doelstelling.

Ten slotte de kosten van beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt worden voor administratievoering welke niet direct zijn toe te rekenen aan de doelstelling of het verwerven van baten.

.

(5)

C. Begroting 2011-2013

Inkomsten 2 011 2012 2013

Giften studieprojecten 4.500 4.500 4.500

Giften ouderenzorg 1.200 1.200 1.200

Giften muziekproject 300 300 300

Giften Komin g 300 300 300

Giften niet gespecificeerd 2.500 2.500 2.500

Indonesiedag 2011 (samen met Kita Juga) 3.000

Onttrekking aan reserves 1.050 1.050

Totaal inkomsten 11.800 9.850 9.850

Uitgaven

Studieprojecten 6.000 6.500 6.500

Ouderenzorg 1.400 1.400 1.400

Muziekproject 800 800 800

Project Koming 300 300 300

Project kopieerapparaat 150 150 150

Project weeski nderen 400 400 400

Promotiekosten 200 200 200

Beheer en a dministratiekosten 100 100 100

Indonesiedag 2011 (same n met Kita Juga) 2.000

Toevoeging aan re serves 450

Totaal uitgaven 11.800 9.850 9.850

Begroting 2011-2013

De verwachting is dat er in 2011 voldoende inkomsten zijn zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de reserveringen.

Met de verwachte opbrengst van de Indonesiedag 2011 kunnen we een extra reservering maken voor de studieprojecten.

In 2011 start er waarschijnlijk weer een studente met een universitaire studie.

Hiervoor is vanaf 2009 al geld gereserveerd. We verwachten dat het voor de opstartkosten noodzakelijk is gebruik te maken van de al gereserveerde

studiegelden. De structurele kosten zijn voor 75% afgedekt. Het overige tekort komt eveneens uit de reserve studieprojecten.

In 2012 verwachten we eveneens dat de structurele kosten voor deze studie voor 75% zijn afgedekt. Indien het niet lukt om de overige 25% structureel te financieren wordt het tekort aangevuld uit de algemene reserve.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De overige lasten zijn kosten welke niet direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten van de stichting, maar betreffen niet alleen kosten voor beheer en administratie van

maart Donaties vanuit website

Zo is er de Nederlandse/Internationale Open Dag van Hackerspaces waar we aan meededen, maar 2015 was ook het eerste jaar waarin Hack42 de deuren opende tijdens het Weekend van

U krijgt een vergoeding de eerste 104 weken dat een werknemer verzuimt door ziekte.. U verzekert de schade die u lijdt als u loon moet doorbetalen aan een werknemer die

Dit betreft de rekening voor de kantoorhuur van januari 2013, deze is gestuurd in 2012 maar zal terecht moeten komen op de resultatenrekening 2013. Passiva

Dit hoofdstuk biedt inzage in de volgende financiële zaken: De balans van de organisatie, deze is opgemaakt op 31 december, 2020, de winst- en verliesrekening,

Een eventueel overschot op de staat van baten en lasten wordt op grond van de doelstelling toegevoegd aan het vastgelegd vermogen van de stichting in de vorm

In 2020 willen we samen met de Indonesische stichting Semangat Mulia werken aan een projectplan voor de verdere uitbouw van de kliniek in Garahan naar een..