Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht
Jaarverslag 2013
INHOUD
Pagina Voorwoord
1 Samenstellingsverklaring 2
2 Algemeen 3
3 Resultaten 5
Jaarrekening
Balans per 31 december 2013 7
Winst- en verliesrekening over 2013 8
Grondslagen voor de financiële verslaggeving 9
Toelichting op de balans 10
Toelichting op de winst- en verliesrekening 12
2 Stichting Wijzijnéén voor anderen
Postbus 14016 3508 SB UTRECHT Schalkhaar, 26 mei 2014
Geacht bestuur,
1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Wijzijnéén voor anderen te Utrecht
samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Hoogachtend,
Administratiekantoor Adema
R.H.J. Haarman
2 ALGEMEEN
Oprichting vennootschap
Op 21 september 2007 is de Stichting Wijzijnéén voor anderen opgericht.
Doelstelling
Het doel van de stichting is het verbinden en motiveren van mensen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrecht) en cultuur en welzijn (inclusief sport en gezondheid).
Deze ondersteuning vindt plaats door:
Het financieren en geven van financiële steun aan projecten en activiteiten die door het bestuur passend worden geacht bij de doelstelling.
Het borg staan voor en /of het geven van garanties, dan wel het verstrekken van leningen aan natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, die projecten en activiteiten uitvoeren die door het bestuur passend worden geacht bij de doelstelling.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- vergoedingen voor door de stichting georganiseerde activiteiten en verrichte diensten;
- donaties en subsidies;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten
Statutenwijziging
Op 22 juni 2012 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Hierin werd onder andere bepaald dat er een Raad van Toezicht wordt aangesteld en dat de samenstelling van het bestuur wordt gewijzigd.
Stichting Wijzijnéén voor anderen te Utrecht
4
Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt nu gevormd door de onderstaande personen:
- de heer J.D. Wijdenbosch, voorzitter - mevrouw M.C. Schakel, secretaris - de heer J.S. Goedhart, penningmeester - mevrouw B.P.J. van der Klooster, bestuurslid
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.
De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de onderstaande personen:
- de heer P.E. van de Water - de heer J.P.M. van Meel
3 RESULTATEN
Bespreking van de resultaten
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst- en verliesrekening.
2013 2012
x € 1.000 % x € 1.000 %
Totale ontvangsten 7 100,0 6 100,0
Ondersteuning projecten 1 14,3 1 16,7
Overige bedrijfskosten - 0,0 1 16,7
Som der bedrijfslasten 1 14,3 2 33,4
Bedrijfsresultaat 6 85,7 4 66,6
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten 1 14,3 - 0,0
Totale kosten en lasten 1 14,3 - 0,0
Resultaat 7 100,0 4 66,6
Jaarrekening
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(vóór winstbestemming)
ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012
€ € € €
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Participanten en andere maatschap-
pijen, waarin wordt deelgenomen 2.952 2.952 1
Leningen 1.500 - 1
2 4.452 2.952
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 93 137
Liquide middelen 21.893 16.611
Totaal activazijde 26.438 19.700
PASSIVA
BESTEMMINGSFONDS PROJECTEN 26.161 19.466
KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende
passiva 277 234
Totaal passivazijde 26.438 19.700
Stichting Wijzijnéén voor anderen te Utrecht
8
EXPLOITATIE-RESULTAAT 2013
2013 2012
€ € € €
Totale ontvangsten 6.750 6.400
Totaal ontvangsten 6.750 6.400
Ondersteuning projecten 1.200 1.200
Algemene kosten 388 1.063
Som der bedrijfslasten 1.588 2.263
Bedrijfsresultaat1 5.162 4.137
Ontvangen dividend 1.440 -
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 93 137
Totale kosten en lasten 1.533 137
Resultaat 6.695 4.274
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Waarderingsgrondslagen voor de balans en exploitatie-resultaat
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels alsmede opgesteld conform de richtlijnen zoals die zijn uitgevaardigd door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
De jaarrekening is opgesteld in euro's .
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Resultaat
Het exploitatie-resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van donaties te verminderen met de kosten en andere lasten over het jaar.
Stichting Wijzijnéén voor anderen te Utrecht
10
TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2013 31-12-2012
€ €
Vaste activa
Financiële vaste activa
Participanten en andere maatschappijen, waarin wordt deelgenomen
Deelneming Wijzijnéén B.V. 1 2.952 2.952
Dit betreft een 4% deelneming in Wijzijnéén B.V. , statutair gevestigd te Utrecht. Deze aandelen zijn op 22 juni 2012 verkregen.
Leningen
Lening Hoog tijd voor andersom 1 1.500 -
Vlottende activa Vorderingen
Te ontvangen rente 1 93 137
Liquide middelen
Rabobank 1398.03.726 1 13.164 8.018
Rabobank 3628.872.162 1 8.729 8.593
2 21.893 16.611
Bestemmingsfonds projecten
Stand per 1 januari 1 19.466 15.192
Resultaat boekjaar 1 6.695 4.273
Stand per 31 december 2 26.161 19.466
31-12-2013 31-12-2012
€ €
Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen kosten 1 277 234
Stichting Wijzijnéén voor anderen te Utrecht
12
TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-RESULTAAT
2013 2012
€ €
Totale ontvangsten
Donatie Wijzijnéén B.V. 1 6.750 6.400
Ondersteuning projecten
Kindsponsoring Plan Nederland 1 1.200 1.200
Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Contributies 1 - 24
Bankkosten 1 100 100
Accountants- en administratiekosten 1 245 218
Externe adviseurs, notaris 1 - 670
Overige algemene kosten 1 43 51
2 388 1.063
Ontvangen dividend deelneming
Ontvangen dividend uit deelneming Wijzijnéén B.V. 1 1.440 -
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente en bankkosten 1 93 137
Dit financiële jaarverslag is besproken en akkoord bevonden op ____________________2014.
Utrecht,
Stichting Wijzijnéén voor anderen
J.D. Wijdenbosch M.C. Schakel J.S. Goedhart,
voorzitter secretaris penningmeester
______________________ _______________________ ____________________