• No results found

Controleplan-2019.pdf PDF, 81 kb

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Controleplan-2019.pdf PDF, 81 kb"

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Geachte heer, mevrouw,

Terwijl de jaarrekening 2018 zich in de laatste fase van afronding bevindt, kijken we naar het komende controlejaar en is het Controleplan 2019 team Auditing opgesteld (zie bijlage). Dit controleplan vervolgt de ingeslagen route van vorig jaar, namelijk die van doorontwikkeling en maakt in die zin onderdeel uit van het verbeterprogramma ‘Samenwerken aan betere

financiële administratieve beheersing’, dat we op grond van de bevindingen in het accountantsrapport inzake de jaarrekening 2016 hebben opgezet.

Het controleplan geeft uitvoering aan artikel 11, lid 2 Interne Controle (IC) van de Financiële Verordening Gemeente Groningen. Hierin wordt gesteld dat ons college zorg draagt voor de jaarlijkse toetsing van een aantal

bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, en op de rechtmatigheid van beheershandelingen.

Het beoordelen van de opzet, het vaststellen van het bestaan en de toetsing van de werking van de beheershandelingen geeft inzicht in de mate waarin processen de juiste informatie opleveren en derhalve inzicht in de mate waarin de gemeente Groningen in control is. Ook levert het controleplan daarmee een bijdrage aan het verbeteren van processen en het verbeteren van de uitkomsten van die processen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Peter den Oudsten Diana Starmans

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Onderwerp Controleplan 2019

Steller Michiel Nanninga

De leden van de raad van de gemeente Groningen te

GRONINGEN

Telefoon 050-3677023 Bijlage(n) 1 Onskenmerk

Datum 3 juli 2019 Uwbriefvan Uwkenmerk -

(2)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Het grootste gedeelte van deze objecten is strategisch vastgoed (182) waarvoor het Vastgoedbedrijf verantwoordelijk is voor zowel het (contract)beheer als onderhoud.. Voor Sport050

Bij onze gemeente worden ten aanzien van de werkzaamheden van het team Auditing bij de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden in relatie tot de externe accountant de

Naar aanleiding van de controle van 2016 heeft de accountant geadviseerd om deze controles (m.n. de controle op het Grondbedrijf) te beleggen bij de afdeling Auditing en de controles

Een recente ontwikkeling is dat Openstate de opdracht heeft gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om voor vijf andere gemeenten ook financiële detaildata te gaan

Het Interne Controleplan 2016 (IC-plan 2016) geeft uitvoering aan de artikelen 11, lid 2 Interne Controle (IC) en 12 Misbruik & Oneigenlijk gebruik van de Financiële

Het Interne Controleplan 2015 geeft uitvoering aan de artikelen 11, lid 2 Interne Controle (IC) en 12 Misbruik & Oneigenlijk gebruik van de Financiele Verordening

gesteld dat ons college zorg draagt voor de jaariijkse toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke

Het Interne Controleplan 2013 geeft uitvoering aan de artikelen 11, lid 2 Interne Controle (IC) en 12 Misbruik & Oneigeniijk gebruik van de Financiele Verordening