• No results found

Programmabegroting 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Programmabegroting 2020"

Copied!
18
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Programmabegroting 2020

1e wijziging

(2)
(3)

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center

Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154

3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 088-8779000 (algemeen)

Website: www.vr-rr.nl

E-mail: info@vr-rr.nl

Dagelijks Bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter) De heer C.H.J. Lamers

mevr. A. Attema

mevr. A. Grootenboer - Dubbelman de heer F. van Oosten

de heer P. van de Stadt Algemeen Directeur: mr. drs A. Littooij

(4)

Inhoudsopgave

Inleiding 5

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma 6

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per kostensoort 10

Overzicht van de baten en lasten 2020– per taakveld 11

Ontwikkeling van het Eigen vermogen 12

Ontwikkeling van de investeringen 13

Ontwikkeling van de voorzieningen 2020 15

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente 16

Staat van vereiste handtekeningen 18

(5)

Inleiding

Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2020. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2019) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2020 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2019 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2020 gelijktijdig met de begroting 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2020. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2021 tot en met 2024, zijn zij meegenomen in de Begroting 2021.

Hieronder worden een aantal highlights en het effect hiervan op de begroting toegelicht.

Ambulancedienst

Op basis van het laatst bekende budget van de Coöperatie AZRR is de verwachting dat de exploitatielasten van de ambulancedienst volledig worden gedekt door de zorgverzekeraars.

Investeringen en kapitaallasten

De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose.

Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de gemiddelde rente op langlopende leningen.

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijk bijdrage voor de basiszorg is in deze wijziging gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2019. Daarnaast zijn de bedragen van de FLO-lasten naar de laatste standen geactualiseerd en zijn de DVO+ taken, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast.

SaaS

Bij de aanbesteding van nieuwe applicaties valt op dat steeds meer softwareapplicaties alleen nog maar als SaaS-oplossing (software as a service) worden aangeboden. Omdat de SaaS-oplossing functioneert als een leaseconstructie in plaats van aankoopconstructie heeft dit tot gevolg dat de aanbestedings- en

implementatiekosten niet meer kunnen worden geactiveerd en afgeschreven over een aantal jaren, maar direct in het betreffende exploitatiejaar worden genomen. Hoewel dit tot verschillen in de exploitatie per jaar kan leiden is het effect meerjarig neutraal. De verschuiving van de lasten over de verschillende jaren zal ook worden verwerkt in de begroting. Op het jaar 2020 heeft dit een effect van ruim 400k. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.

Reserves

Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden. Op basis van een herijking van het meerjarenonderhoudsplan wordt er extra gedoteerd en onttrokken aan de reserve Groot Onderhoud. In het kader van de laatste openstaande eindjes van de transitie Meldkamer worden de hiervoor ingerichte bestemmingsreserves aangesproken.

WNRA

Op 1 januari 2020 is de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zijn de aanstellingen van alle medewerkers vallend onder de CAO ambulancezorg omgezet naar arbeidsovereenkomsten.

Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de WNRA ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. Voor het brandweerpersoneel is er uitstel naar 1 januari 2021 verleend. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke

inwonerbijdrage.

(6)

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

Ambulancezorg 25.947 -39 25.908 Brandweerzorg 77.223 1.439 78.662 Risico- en Crisisbeheersing 7.354 54 7.408 Overhead 22.414 519 22.933 Vennootschapsbelasting - - - Totaal lasten 132.938 1.973 134.911 Ambulancezorg 27.139 339 27.478 Brandweerzorg 98.080 77 98.157 Risico- en Crisisbeheersing 8.144 80 8.224

Overhead 229 229

Vennootschapsbelasting - -

Totaal baten 133.363 725 134.088 Saldo van de baten en lasten 425 -1.248 -823 Mutaties op de reserves 222 944 1.166 Resultaat 647 -304 343

Programma's

(* € 1.000,-)

Begroting

2020 Wijzigingen

Begroting

2020

1ewijziging

(7)

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

- Voor de ambulance geldt dat er vanuit de coöperatie 339k budget (baten) meer beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de taken.

- Het hogere beschikbare budget is in de lasten niet terug te zien vanwege een correctie op de overhead.

De correctie op de overhead heeft te maken met de meldkamer ambulancezorg (MKA 378k). Bij de primaire begroting is er vanuit gegaan dat de Meldkamer (en dus ook de betreffende overhead) volledig de VRR zou verlaten. Zie ook de toelichting bij de overhead. In werkelijkheid is alleen het onderdeel beheer naar de politie overgegaan.

- De kapitaallasten van de ambulancedienst worden lager ingeschat als gevolg van een latere oplevering van de ambulances (categorie voertuigen). De ruimte op de kapitaallasten wordt één op één begroot op de onderhoudslasten. Omdat de voertuigen langer door moeten rijden zal er extra onderhoud en een aantal grote revisies uitgevoerd moeten worden. Beide posten zijn incidenteel van aard.

Overige kosten -39 -39

Kapitaallasten -667

Onderhoudskosten 667

Totaal wijzigingen op de lasten -39 -39 -

Cooperatie AZRR 339 339

Totaal wijzigingen op de baten 339 339 -

Saldo verschillen 1e wijziging 2020 378 378 -

Ambulancezorg

(* € 1.000,-)

Wijziging Structureel Incidenteel

(8)

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

De volgende wijzigingen vinden plaats op programma Brandweerzorg:

- Voor de Transitie Meldkamer naar LMS worden de laatste lasten verwacht in 2020; deze lasten worden gedekt uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserves.

- Er heeft eind 2019 een nieuwe schouw plaats gevonden t.a.v. groot onderhoud gebouwen. Deze schouw is door een extern bedrijf uitgevoerd. De totale lasten voor groot onderhoud zijn t.o.v. de vorige schouw gestegen. Dit heeft vooral te maken met de uitbreiding van de huisvestingsportefeuille.

Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Groot Onderhoud.

- De accountantskosten werden de agelopen jaren onder overhead geboekt. De accountant heeft aangegeven dat dit niet correct is. Het gaat hier om een administratieve aanpassing. De kosten worden nu nu opgenomen onder programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead).

- De FLO lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calculatie. Een hercalculatie met betrekking tot nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk uitgewerkt, waarna communicatie aan de gemeenten volgt.

- De kapitaalslasten vallen lager uit (127k) dan oorspronkelijk begroot door lagere investeringen.

- Onder de diverse post vallen diverse andere afwijkingen, zoals wat kleinere onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf “Ontwikkeling van het eigen vermogen”), maar ook een aantal prijsstijgingen, zoals de contracten voor ARBO, voertuigen (inc onderhoud) en de verzekeringen die significant in prijs stijgen.

(9)

-

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma

In programma R&C vinden beperkte wijzigingen plaats. In de diverse post is oa rekening gehouden met een aantal kleine prijswijzigingen.

De wijziging op de overhead heeft hoofdzakelijk de volgende redenen:

- Er vindt een correctie plaats op de overhead Meldkamer (Ambulance) omdat er in de oorsprong vanuit werd gegaan dat de Meldkamer (inclusief bijbehorende overhead) volledig de VRR zou verlaten.

- De incidentele effecten van de SaaS bedragen circa 400k. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.

- De accountantskosten worden nu opgenomen onder programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead).

- Er zijn nu extra baten voor detacheringen opgenomen.

Diverse 54 54

Totaal wijzigingen op de lasten 54 54 -

Diverse baten (o.a. preventiebaten) 80 80

Totaal wijzigingen op de baten 80 - 80

Saldo verschillen 1e wijziging 2020 26 -54 80

Risico- en Crisisbeheersing

(* € 1.000,-)

Wijziging Structureel Incidenteel Overhead Meldkamer 377 377

Saas-oplossingen 417 417

Accountantskosten -124 -124

Diverse -151 -151

Totaal wijzigingen op de lasten 519 253 266

Detacheringsbaten 229 229

Totaal wijzigingen op de baten 229 - 229

Saldo verschillen 1e wijziging 2020 -290 -253 -37

Overhead

(* € 1.000,-)

Wijziging Structureel Incidenteel

(10)

Overzicht van de baten en lasten 2020 – per kostensoort

De mutatie op de gemeentelijke bijdragen is het saldo tussen:

- Een lager begrote baat voor FLO van € 427k. De FLO lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calculatie. Een hercalculatie met betrekking tot nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk uitgewerkt, waarna nieuwe communicatie aan de gemeenten volgt.

- Een stijging van de basisbijdragen als gevolg van een hoger aantal inwoners per 1 januari 2019 van € 158k.

- Lagere bijdrage op WABO en TCH stad.

Personeel 78.960 107 79.067

Huisvesting 9.901 1.008 10.909

Middelen 12.037 400 12.437

Overigen 9.626 -61 9.565

Overhead 22.414 519 22.933

Vennootschapsbelasting - -

Totaal lasten 132.938 1.973 134.911

Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) 89.478 -240 89.238

BDUR 11.832 195 12.027

Zorgverzekeraars 24.412 357 24.769 Overheidsmiddelen 5.650 56 5.706 Overige opbrengsten 1.991 128 2.119

Overhead 229 229

Vennootschapsbelasting - -

Totaal baten 133.363 725 134.088

Saldo van de baten en lasten 425 -1.248 -823 Mutaties op de reserves 222 944 1.166 Resultaat 647 -304 343 Begroting

2020 1ewijziging

Kostensoort

(* € 1.000,-)

Begroting

2020 Wijzigingen

(11)

Overzicht van de baten en lasten 2020– per taakveld

(x € 1.000)

Ambulancezorg 1.569 49 25.859

Brandweerzorg 127 20.547 937 804 71.656 640 1.190 2.820 1.292

Risico- en Crisisbeheersing 817 10 6.699 698

Lasten 127 22.933 996 804 78.356 640 1.190 28.679 1.991

Ambulancezorg 27.478

Brandweerzorg 229 1.970 97.002 568 587

Risico- en Crisisbeheersing 4.519 3.705

Baten 229 1.970 101.521 568 0 28.065 3.705

Saldo van baten en lasten -343

7.1 Volks- gezondheid

8.3 Wonen en

bouwen

Programma's

0.4 Overhead

0.5 Treasury

1.1 Crisisbeheer

sing en brandweer

1.2 Openbare

orde en veiligheid

2.1 Verkeer en

vervoer 0.1

Bestuur

0.10 Mutaties Reserves

0.11 Resultaat

van de rekening van

baten en lasten

(12)

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2019 opgenomen onder het ‘Nog te bestemmen resultaat’.

Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 22 april 2020 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2020 is hieraan toegevoegd.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

De verwachting is dat de bestemmingsreserves die voor de meldkamer zijn ingericht in 2020 volledig zullen zijn besteed.

Stand Dotatie Onttrekking Stand

31-12-19 2020 2020 31-12-20

Algemene reserve 8.556.237 8.556.237

Algemene reserve - (deel Ambulance) -1.108.091 -1.108.091

Bestemmingsreserves 4.709.665 804.124 -1.970.129 3.543.660

Nog te bestemmen resultaat -1.481.602 342.510 -1.139.092

Totaal eigen vermogen 10.676.209 1.146.634 -1.970.129 9.852.714

Stand Dotatie Onttrekking Stand

31-12-19 2020 2020 31-12-20

Additionele projecten GMK 143.951 -143.951 -

2e Loopbaanbeleid 2.082.648 225.000 2.307.648

Groot onderhoud gebouwen 946.542 579.124 -941.381 584.285 CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond 197.069 -22.000 175.069 Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer 69.975 -69.975 - Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie 423.903 -423.903 -

Spoorincidentbestrijding 845.577 -368.919 476.658

Totaal 4.709.665 804.124 -1.970.129 3.543.660

Bestemmingsreserves (in €)

Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking

Additionele projecten GMK -143.951 -143.951

2e loopbaanbeleid 225.000 -85.000 - 85.000 225.000

Groot onderhoud gebouwen 579.124 -941.381 579.124 -941.381

CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond - -22.000 -22.000

Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer - -69.975 -69.975 Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie - -423.903 -423.903

Spoorincidentbestrijding -361.870 - -7.049 -368.919

225.000 -446.870 579.124 -1.523.259 804.124 -1.970.129

1eBW 2020 Verschil mutaties bestemmingsreserves

Begroting 2020 Wijzigingen

(13)

Ontwikkeling van de investeringen

De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

De afwijking tussen de prognose 2020 en de primaire investeringsbegroting (-€ 2,4 mln.) wordt o.a. verklaard door de volgende posten:

Bij: doorgeschoven uit 2019:

 Toegangsverlening panden VR (€ 473K)

 Verzorgingsunits (2 stuks € 280K)

 Ambulances (10 stuks € 1.425 K)

 Materieeldienstvoertuigen (2 stuks € 240K)

 Inrichting kantoren Hoogstad (€ 324K)

 Kraanwagens (3 stuks € 526K)

 Haakarmvoertuigen (€ 892K)

 IT investeringen ( € 923K)

 GEO-voorzieningen (€ 252K)

 Portofoons (€ 389K)

 Sonar (€ 200K)

 Meetapparatuur 1e lijns brandweervoertuigen (€ 182K)

 Bepakking SIV-voertuigen 4 x (€ 148K)

 Nieuwe locatie brandweer Goeree-Overflakkee (€ 100K)

Bij: nieuwe investeringen:

 Dompelpompen (€ 2.432K)

 Nieuw pakket OIGS (Operationele Informatievoorziening Gevaarlijke Stoffen €238K)

 Bijstellen vervangingsbudget diverse posten (€ 124K)

Af:

 Nieuw locatie Stellendam doorgeschoven naar 2021 (€ 1.000K)

 Doorschuiven ambulances naar 2021en 2022 (€ 2.816K)

 Doorschuiven 10 TS-en naar 2021 en 2022 (€ 4.434)

 Meldkamer eerder overgedragen dan begroot, investeringen naar 2019 gehaald (3.325K).

De bijstelling van de investeringsbegroting 2020 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Investeringsprognose

(bedragen in €)

Begroting

2020 Wijzigingen 1e BW

2020

Gronden en terreinen 0 0 0

Bedrijfsgebouwen 2.155.631 -1.055.631 1.100.000

Machines, apparaten en installaties 66.316 406.387 472.703

Vervoersmiddelen 4.622.056 -2.523.050 2.099.006

Overige materiële vaste activa 2.275.504 4.083.071 6.358.575

Meldkamer 3.325.430 -3.325.430 0

Totaal investeringsprognose 12.444.937 -2.414.653 10.030.284

(14)

Ontwikkeling van de investeringen

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Hierbij kan nog vermeld worden dat de onderschrijding van de kapitaallasten van € 794k voor € 667k bij Ambulancezorg en voor € 127k bij Brandweerzorg wordt geprognosticeerd.

Afschrijvingen Rente Totaal Afschrijvingen Rente Totaal

Gronden en terreinen 0 54.282 54.282 0 54.282 54.282

Bedrijfsgebouwen 1.009.344 444.875 1.454.219 1.060.502 361.001 1.421.503

Machines, apparaten en installaties 437.600 63.816 501.416 478.154 57.122 535.276

Vervoersmiddelen 2.719.106 475.411 3.194.517 2.249.372 357.268 2.606.640

Overige materiële vaste activa 2.936.774 259.816 3.196.590 2.822.890 166.768 2.989.658

Totaal 7.102.824 1.298.200 8.401.024 6.610.918 996.441 7.607.359

Kapitaallasten

(bedragen in €)

Begroting 2020 1e BW 2020

(15)

Ontwikkeling van de voorzieningen 2020

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft een voorziening ter dekking van een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q.

vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie.Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers.

Beleidsindicatoren

In de tabellen hieronder zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voorgeschreven aan Veiligheidsregio’s.

Sta nd Dota ti e Vri jva l Aa nwendi ng Sta nd

31-12-19 2020 2020 2020 31-12-20

Procedures beeindiging dienstverbanden 83.399 -27.800 55.599

Reorganisatie VRR 838.002 -484.986 353.016

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 543.800 543.800

Totaal 1.465.201 - - -512.786 952.415

Naam voorziening

Totaal Fte Fte per 1.000 inw.

Formatie 2019 1,52

Bezetting 1958 1,47

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning

Formatie 2020

Totaal Per inwoner % van Totaal

Apparaatkosten 1.423.045 € 1,07

Externe inhuur 2.835.974 - 3,03%

Overhead 22.938.000 - 16,90%

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning

2020

(16)

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de gemeentelijke basisbijdragen gespecificeerd:

De aanpassingen betreffen een verhoging met een extra bijdrage in verband met de nieuwe CAO 2019 en een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2019. De CAO aanpassing van € 3.500k is eerder al meegenomen in de 2e begrotingswijziging 2019 met bijbehorende meerjarenraming.

Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.)

Albrandswaard 1.145.944 25.271 51.257 1.197.201

Krimpen ad IJssel 1.331.709 29.376 59.964 1.391.673

Maassluis 1.477.667 32.768 74.700 1.552.367

Hellevoetsluis 1.817.297 40.049 80.004 1.897.301

Ridderkerk 2.080.722 46.241 109.922 2.190.644

Barendrecht 2.202.869 48.673 102.990 2.305.859

Goeree-Overflakkee 2.232.496 49.611 117.799 2.350.296

Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)

Capelle ad IJssel 3.765.855 66.818 158.076 3.923.931

Lansingerland 3.444.833 61.601 172.726 3.617.559

Nissewaard 4.765.085 84.797 214.675 4.979.760

Categorie landelijk (< 20.000 inw.)

Westvoorne 939.939 14.626 47.953 987.892

Brielle 1.103.982 17.182 56.552 1.160.534

Categorie historisch stedelijk 0

Vlaardingen 4.835.575 72.404 230.463 5.066.038

Schiedam 5.228.663 77.999 228.852 5.457.515

Categorie groot stedelijk 0

Rotterdam 45.907.596 644.618 1.952.797 47.860.393

82.280.233 1.312.034 3.658.729 85.938.963

*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

Definitieve bijdragen basiszorg

2020

Gemeenten

Bijdragen primaire B2020

Inwoners

1-1-2019 *) Aanpassing

(17)

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2020 opgenomen;

Omdat bovenstaande tabel de te factureren bedragen aan de diverse gemeenten laat zien, valt er geen daling te bemerken van de FLO bijdragen zoals de tabel op pagina 8 laat zien. De daling van de FLO-lasten vindt alleen plaats bij gemeenten waar de bijdrage gefixeerd is, waardoor in deze tabel geen wijziging op FLO plaats vindt. De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening.

Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een positief bedrag in 2020 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten lager waren dan er tot en met 2020 gefactureerd is aan de gemeenten:

FLO DVO+ FLO DVO+ FLO DVO+

Albrandswaard 2.930 2.930

Barendrecht Brielle

Capelle ad IJssel 131.000 35.000 131.000 35.000

Goeree-Overflakkee 85.247 -2.019 83.228

Hellevoetsluis 22.748 -748 22.000

Krimpen ad IJssel

Lansingerland 26.000 26.000

Maassluis 62.000 62.000

Nissewaard 136.000 136.000

Ridderkerk 7.226 7.226

Rotterdam 1.144.655 1.598.281 -23.956 1.144.655 1.574.325

Schiedam 250.000 250.000

Vlaardingen 232.000 232.000

Westvoorne 0

Totaal 1.991.811 1.706.276 8.277 1.991.811 1.714.553

Begroting 2020 1eBW Prognose

FLO / DVO+

Begroting 2020 Wijziging

Gemeenten met Fixatie

Te verrekenen FLO stand 31-12-2019

Te verrekenen FLO stand 31-12-2020

Capelle ad IJssel 37.109 78.768

Lansingerland -436 2.893

Maassluis 27.645 49.452

Nissewaard 68.732 133.447

Schiedam 110.460 263.910

Vlaardingen 102.942 245.665

346.451 774.134

(18)

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond d.d. 13 juli 2020

De secretaris De voorzitter

……… .………

mr. drs. A. Littooij ing. A. Aboutaleb

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In dit kader zijn de aandachtspunten voor 2019 het in balans brengen van de kosten en de baten in relatie tot de opleverdatum van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, het

o Inzet van medewerkers die een rol hebben in het jaarlijks (additioneel) opstellen van de balans, exploitatie en kasstroom inclusief bijbehorende minimale toelichting volgens

Van de totale jaarlijkse administratieve lasten van sociale diensten in Nederland van € 56 miljoen wordt 82% (ofwel € 46,3 miljoen) veroorzaakt door zes informa- tieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de cijfers op gemeentebreed niveau toegelicht. In paragraaf 6.14 is een overzicht weergegeven van de incidentele baten en lasten, zoals deze in de

In de Toekomstvisie heeft Valkenswaard een heldere ambitie neergezet: in 2030 willen we een lage werkloosheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.. De

De geraamde baten en lasten voor Veilig Thuis in de voorliggende begroting 2020 van de GGD zijn gebaseerd op de financiële begroting Veilig Thuis en zijn onder voorbehoud

Alle lasten zijn opnieuw ingeschat. De kosten van huisvesting zijn verhoogd met de index en verlaagd door de positieve effecten op het gebied van de energievoorziening. De

Het Algemeen Bestuur is primair verantwoordelijk voor naleving van de wet- en regelgeving en moet dan ook inzicht hebben in de van toepassing zijnde relevante wet- en