Programmabegroting 2020
1e wijziging
Kerngegevens
Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM
Telefoon: 088-8779000 (algemeen)
Website: www.vr-rr.nl
E-mail: info@vr-rr.nl
Dagelijks Bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter) De heer C.H.J. Lamers
mevr. A. Attema
mevr. A. Grootenboer - Dubbelman de heer F. van Oosten
de heer P. van de Stadt Algemeen Directeur: mr. drs A. Littooij
Inhoudsopgave
Inleiding 5
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma 6
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per kostensoort 10
Overzicht van de baten en lasten 2020– per taakveld 11
Ontwikkeling van het Eigen vermogen 12
Ontwikkeling van de investeringen 13
Ontwikkeling van de voorzieningen 2020 15
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente 16
Staat van vereiste handtekeningen 18
Inleiding
Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2020. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2019) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2020 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2019 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2020 gelijktijdig met de begroting 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2020. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2021 tot en met 2024, zijn zij meegenomen in de Begroting 2021.
Hieronder worden een aantal highlights en het effect hiervan op de begroting toegelicht.
Ambulancedienst
Op basis van het laatst bekende budget van de Coöperatie AZRR is de verwachting dat de exploitatielasten van de ambulancedienst volledig worden gedekt door de zorgverzekeraars.
Investeringen en kapitaallasten
De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose.
Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de gemiddelde rente op langlopende leningen.
Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijk bijdrage voor de basiszorg is in deze wijziging gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2019. Daarnaast zijn de bedragen van de FLO-lasten naar de laatste standen geactualiseerd en zijn de DVO+ taken, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast.
SaaS
Bij de aanbesteding van nieuwe applicaties valt op dat steeds meer softwareapplicaties alleen nog maar als SaaS-oplossing (software as a service) worden aangeboden. Omdat de SaaS-oplossing functioneert als een leaseconstructie in plaats van aankoopconstructie heeft dit tot gevolg dat de aanbestedings- en
implementatiekosten niet meer kunnen worden geactiveerd en afgeschreven over een aantal jaren, maar direct in het betreffende exploitatiejaar worden genomen. Hoewel dit tot verschillen in de exploitatie per jaar kan leiden is het effect meerjarig neutraal. De verschuiving van de lasten over de verschillende jaren zal ook worden verwerkt in de begroting. Op het jaar 2020 heeft dit een effect van ruim 400k. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.
Reserves
Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden. Op basis van een herijking van het meerjarenonderhoudsplan wordt er extra gedoteerd en onttrokken aan de reserve Groot Onderhoud. In het kader van de laatste openstaande eindjes van de transitie Meldkamer worden de hiervoor ingerichte bestemmingsreserves aangesproken.
WNRA
Op 1 januari 2020 is de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zijn de aanstellingen van alle medewerkers vallend onder de CAO ambulancezorg omgezet naar arbeidsovereenkomsten.
Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de WNRA ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. Voor het brandweerpersoneel is er uitstel naar 1 januari 2021 verleend. Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke
inwonerbijdrage.
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma
Ambulancezorg 25.947 -39 25.908 Brandweerzorg 77.223 1.439 78.662 Risico- en Crisisbeheersing 7.354 54 7.408 Overhead 22.414 519 22.933 Vennootschapsbelasting - - - Totaal lasten 132.938 1.973 134.911 Ambulancezorg 27.139 339 27.478 Brandweerzorg 98.080 77 98.157 Risico- en Crisisbeheersing 8.144 80 8.224
Overhead 229 229
Vennootschapsbelasting - -
Totaal baten 133.363 725 134.088 Saldo van de baten en lasten 425 -1.248 -823 Mutaties op de reserves 222 944 1.166 Resultaat 647 -304 343
Programma's
(* € 1.000,-)
Begroting
2020 Wijzigingen
Begroting
2020
1ewijziging
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma
- Voor de ambulance geldt dat er vanuit de coöperatie 339k budget (baten) meer beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de taken.
- Het hogere beschikbare budget is in de lasten niet terug te zien vanwege een correctie op de overhead.
De correctie op de overhead heeft te maken met de meldkamer ambulancezorg (MKA 378k). Bij de primaire begroting is er vanuit gegaan dat de Meldkamer (en dus ook de betreffende overhead) volledig de VRR zou verlaten. Zie ook de toelichting bij de overhead. In werkelijkheid is alleen het onderdeel beheer naar de politie overgegaan.
- De kapitaallasten van de ambulancedienst worden lager ingeschat als gevolg van een latere oplevering van de ambulances (categorie voertuigen). De ruimte op de kapitaallasten wordt één op één begroot op de onderhoudslasten. Omdat de voertuigen langer door moeten rijden zal er extra onderhoud en een aantal grote revisies uitgevoerd moeten worden. Beide posten zijn incidenteel van aard.
Overige kosten -39 -39
Kapitaallasten -667
Onderhoudskosten 667
Totaal wijzigingen op de lasten -39 -39 -
Cooperatie AZRR 339 339
Totaal wijzigingen op de baten 339 339 -
Saldo verschillen 1e wijziging 2020 378 378 -
Ambulancezorg
(* € 1.000,-)
Wijziging Structureel Incidenteel
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma
De volgende wijzigingen vinden plaats op programma Brandweerzorg:
- Voor de Transitie Meldkamer naar LMS worden de laatste lasten verwacht in 2020; deze lasten worden gedekt uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserves.
- Er heeft eind 2019 een nieuwe schouw plaats gevonden t.a.v. groot onderhoud gebouwen. Deze schouw is door een extern bedrijf uitgevoerd. De totale lasten voor groot onderhoud zijn t.o.v. de vorige schouw gestegen. Dit heeft vooral te maken met de uitbreiding van de huisvestingsportefeuille.
Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Groot Onderhoud.
- De accountantskosten werden de agelopen jaren onder overhead geboekt. De accountant heeft aangegeven dat dit niet correct is. Het gaat hier om een administratieve aanpassing. De kosten worden nu nu opgenomen onder programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead).
- De FLO lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calculatie. Een hercalculatie met betrekking tot nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk uitgewerkt, waarna communicatie aan de gemeenten volgt.
- De kapitaalslasten vallen lager uit (127k) dan oorspronkelijk begroot door lagere investeringen.
- Onder de diverse post vallen diverse andere afwijkingen, zoals wat kleinere onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf “Ontwikkeling van het eigen vermogen”), maar ook een aantal prijsstijgingen, zoals de contracten voor ARBO, voertuigen (inc onderhoud) en de verzekeringen die significant in prijs stijgen.
-
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per programma
In programma R&C vinden beperkte wijzigingen plaats. In de diverse post is oa rekening gehouden met een aantal kleine prijswijzigingen.
De wijziging op de overhead heeft hoofdzakelijk de volgende redenen:
- Er vindt een correctie plaats op de overhead Meldkamer (Ambulance) omdat er in de oorsprong vanuit werd gegaan dat de Meldkamer (inclusief bijbehorende overhead) volledig de VRR zou verlaten.
- De incidentele effecten van de SaaS bedragen circa 400k. Een strategie wordt uitgewerkt om eventuele pieken en dalen als gevolg van SaaS-oplossingen in toekomstige jaren zoveel mogelijk uit te vlakken.
- De accountantskosten worden nu opgenomen onder programma brandweer (taakveld bestuur ipv overhead).
- Er zijn nu extra baten voor detacheringen opgenomen.
Diverse 54 54
Totaal wijzigingen op de lasten 54 54 -
Diverse baten (o.a. preventiebaten) 80 80
Totaal wijzigingen op de baten 80 - 80
Saldo verschillen 1e wijziging 2020 26 -54 80
Risico- en Crisisbeheersing
(* € 1.000,-)Wijziging Structureel Incidenteel Overhead Meldkamer 377 377
Saas-oplossingen 417 417
Accountantskosten -124 -124
Diverse -151 -151
Totaal wijzigingen op de lasten 519 253 266
Detacheringsbaten 229 229
Totaal wijzigingen op de baten 229 - 229
Saldo verschillen 1e wijziging 2020 -290 -253 -37
Overhead
(* € 1.000,-)
Wijziging Structureel Incidenteel
Overzicht van de baten en lasten 2020 – per kostensoort
De mutatie op de gemeentelijke bijdragen is het saldo tussen:
- Een lager begrote baat voor FLO van € 427k. De FLO lasten zijn aangepast op basis van de meest recent toegestuurde FLO-calculatie. Een hercalculatie met betrekking tot nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk uitgewerkt, waarna nieuwe communicatie aan de gemeenten volgt.
- Een stijging van de basisbijdragen als gevolg van een hoger aantal inwoners per 1 januari 2019 van € 158k.
- Lagere bijdrage op WABO en TCH stad.
Personeel 78.960 107 79.067
Huisvesting 9.901 1.008 10.909
Middelen 12.037 400 12.437
Overigen 9.626 -61 9.565
Overhead 22.414 519 22.933
Vennootschapsbelasting - -
Totaal lasten 132.938 1.973 134.911
Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) 89.478 -240 89.238
BDUR 11.832 195 12.027
Zorgverzekeraars 24.412 357 24.769 Overheidsmiddelen 5.650 56 5.706 Overige opbrengsten 1.991 128 2.119
Overhead 229 229
Vennootschapsbelasting - -
Totaal baten 133.363 725 134.088
Saldo van de baten en lasten 425 -1.248 -823 Mutaties op de reserves 222 944 1.166 Resultaat 647 -304 343 Begroting
2020 1ewijziging
Kostensoort
(* € 1.000,-)
Begroting
2020 Wijzigingen
Overzicht van de baten en lasten 2020– per taakveld
(x € 1.000)
Ambulancezorg 1.569 49 25.859
Brandweerzorg 127 20.547 937 804 71.656 640 1.190 2.820 1.292
Risico- en Crisisbeheersing 817 10 6.699 698
Lasten 127 22.933 996 804 78.356 640 1.190 28.679 1.991
Ambulancezorg 27.478
Brandweerzorg 229 1.970 97.002 568 587
Risico- en Crisisbeheersing 4.519 3.705
Baten 229 1.970 101.521 568 0 28.065 3.705
Saldo van baten en lasten -343
7.1 Volks- gezondheid
8.3 Wonen en
bouwen
Programma's
0.4 Overhead
0.5 Treasury
1.1 Crisisbeheer
sing en brandweer
1.2 Openbare
orde en veiligheid
2.1 Verkeer en
vervoer 0.1
Bestuur
0.10 Mutaties Reserves
0.11 Resultaat
van de rekening van
baten en lasten
Ontwikkeling van het Eigen vermogen
In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2019 opgenomen onder het ‘Nog te bestemmen resultaat’.
Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 22 april 2020 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2020 is hieraan toegevoegd.
De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;
De verwachting is dat de bestemmingsreserves die voor de meldkamer zijn ingericht in 2020 volledig zullen zijn besteed.
Stand Dotatie Onttrekking Stand
31-12-19 2020 2020 31-12-20
Algemene reserve 8.556.237 8.556.237
Algemene reserve - (deel Ambulance) -1.108.091 -1.108.091
Bestemmingsreserves 4.709.665 804.124 -1.970.129 3.543.660
Nog te bestemmen resultaat -1.481.602 342.510 -1.139.092
Totaal eigen vermogen 10.676.209 1.146.634 -1.970.129 9.852.714
Stand Dotatie Onttrekking Stand
31-12-19 2020 2020 31-12-20
Additionele projecten GMK 143.951 -143.951 -
2e Loopbaanbeleid 2.082.648 225.000 2.307.648
Groot onderhoud gebouwen 946.542 579.124 -941.381 584.285 CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond 197.069 -22.000 175.069 Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer 69.975 -69.975 - Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie 423.903 -423.903 -
Spoorincidentbestrijding 845.577 -368.919 476.658
Totaal 4.709.665 804.124 -1.970.129 3.543.660
Bestemmingsreserves (in €)
Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking
Additionele projecten GMK -143.951 -143.951
2e loopbaanbeleid 225.000 -85.000 - 85.000 225.000
Groot onderhoud gebouwen 579.124 -941.381 579.124 -941.381
CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond - -22.000 -22.000
Tegemoetkoming uitstel samenvoeging in nieuwe meldkamer - -69.975 -69.975 Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie - -423.903 -423.903
Spoorincidentbestrijding -361.870 - -7.049 -368.919
225.000 -446.870 579.124 -1.523.259 804.124 -1.970.129
1eBW 2020 Verschil mutaties bestemmingsreserves
Begroting 2020 Wijzigingen
Ontwikkeling van de investeringen
De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:
De afwijking tussen de prognose 2020 en de primaire investeringsbegroting (-€ 2,4 mln.) wordt o.a. verklaard door de volgende posten:
Bij: doorgeschoven uit 2019:
Toegangsverlening panden VR (€ 473K)
Verzorgingsunits (2 stuks € 280K)
Ambulances (10 stuks € 1.425 K)
Materieeldienstvoertuigen (2 stuks € 240K)
Inrichting kantoren Hoogstad (€ 324K)
Kraanwagens (3 stuks € 526K)
Haakarmvoertuigen (€ 892K)
IT investeringen ( € 923K)
GEO-voorzieningen (€ 252K)
Portofoons (€ 389K)
Sonar (€ 200K)
Meetapparatuur 1e lijns brandweervoertuigen (€ 182K)
Bepakking SIV-voertuigen 4 x (€ 148K)
Nieuwe locatie brandweer Goeree-Overflakkee (€ 100K)
Bij: nieuwe investeringen:
Dompelpompen (€ 2.432K)
Nieuw pakket OIGS (Operationele Informatievoorziening Gevaarlijke Stoffen €238K)
Bijstellen vervangingsbudget diverse posten (€ 124K)
Af:
Nieuw locatie Stellendam doorgeschoven naar 2021 (€ 1.000K)
Doorschuiven ambulances naar 2021en 2022 (€ 2.816K)
Doorschuiven 10 TS-en naar 2021 en 2022 (€ 4.434)
Meldkamer eerder overgedragen dan begroot, investeringen naar 2019 gehaald (3.325K).
De bijstelling van de investeringsbegroting 2020 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.
Investeringsprognose
(bedragen in €)
Begroting
2020 Wijzigingen 1e BW
2020
Gronden en terreinen 0 0 0
Bedrijfsgebouwen 2.155.631 -1.055.631 1.100.000
Machines, apparaten en installaties 66.316 406.387 472.703
Vervoersmiddelen 4.622.056 -2.523.050 2.099.006
Overige materiële vaste activa 2.275.504 4.083.071 6.358.575
Meldkamer 3.325.430 -3.325.430 0
Totaal investeringsprognose 12.444.937 -2.414.653 10.030.284
Ontwikkeling van de investeringen
Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:
Hierbij kan nog vermeld worden dat de onderschrijding van de kapitaallasten van € 794k voor € 667k bij Ambulancezorg en voor € 127k bij Brandweerzorg wordt geprognosticeerd.
Afschrijvingen Rente Totaal Afschrijvingen Rente Totaal
Gronden en terreinen 0 54.282 54.282 0 54.282 54.282
Bedrijfsgebouwen 1.009.344 444.875 1.454.219 1.060.502 361.001 1.421.503
Machines, apparaten en installaties 437.600 63.816 501.416 478.154 57.122 535.276
Vervoersmiddelen 2.719.106 475.411 3.194.517 2.249.372 357.268 2.606.640
Overige materiële vaste activa 2.936.774 259.816 3.196.590 2.822.890 166.768 2.989.658
Totaal 7.102.824 1.298.200 8.401.024 6.610.918 996.441 7.607.359
Kapitaallasten
(bedragen in €)
Begroting 2020 1e BW 2020
Ontwikkeling van de voorzieningen 2020
Procedures beëindiging dienstverbanden
Het betreft een voorziening ter dekking van een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q.
vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.
Reorganisatieplan VRR
In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie.Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.
Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers.
Beleidsindicatoren
In de tabellen hieronder zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voorgeschreven aan Veiligheidsregio’s.
Sta nd Dota ti e Vri jva l Aa nwendi ng Sta nd
31-12-19 2020 2020 2020 31-12-20
Procedures beeindiging dienstverbanden 83.399 -27.800 55.599
Reorganisatie VRR 838.002 -484.986 353.016
Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 543.800 543.800
Totaal 1.465.201 - - -512.786 952.415
Naam voorziening
Totaal Fte Fte per 1.000 inw.
Formatie 2019 1,52
Bezetting 1958 1,47
Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning
Formatie 2020
Totaal Per inwoner % van Totaal
Apparaatkosten 1.423.045 € 1,07
Externe inhuur 2.835.974 - 3,03%
Overhead 22.938.000 - 16,90%
Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning
2020
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente
In onderstaande tabel worden de gemeentelijke basisbijdragen gespecificeerd:
De aanpassingen betreffen een verhoging met een extra bijdrage in verband met de nieuwe CAO 2019 en een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2019. De CAO aanpassing van € 3.500k is eerder al meegenomen in de 2e begrotingswijziging 2019 met bijbehorende meerjarenraming.
Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.)
Albrandswaard 1.145.944 25.271 51.257 1.197.201
Krimpen ad IJssel 1.331.709 29.376 59.964 1.391.673
Maassluis 1.477.667 32.768 74.700 1.552.367
Hellevoetsluis 1.817.297 40.049 80.004 1.897.301
Ridderkerk 2.080.722 46.241 109.922 2.190.644
Barendrecht 2.202.869 48.673 102.990 2.305.859
Goeree-Overflakkee 2.232.496 49.611 117.799 2.350.296
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.)
Capelle ad IJssel 3.765.855 66.818 158.076 3.923.931
Lansingerland 3.444.833 61.601 172.726 3.617.559
Nissewaard 4.765.085 84.797 214.675 4.979.760
Categorie landelijk (< 20.000 inw.)
Westvoorne 939.939 14.626 47.953 987.892
Brielle 1.103.982 17.182 56.552 1.160.534
Categorie historisch stedelijk 0
Vlaardingen 4.835.575 72.404 230.463 5.066.038
Schiedam 5.228.663 77.999 228.852 5.457.515
Categorie groot stedelijk 0
Rotterdam 45.907.596 644.618 1.952.797 47.860.393
82.280.233 1.312.034 3.658.729 85.938.963
*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS
Definitieve bijdragen basiszorg
2020
Gemeenten
Bijdragen primaire B2020
Inwoners
1-1-2019 *) Aanpassing
DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente
In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2020 opgenomen;
Omdat bovenstaande tabel de te factureren bedragen aan de diverse gemeenten laat zien, valt er geen daling te bemerken van de FLO bijdragen zoals de tabel op pagina 8 laat zien. De daling van de FLO-lasten vindt alleen plaats bij gemeenten waar de bijdrage gefixeerd is, waardoor in deze tabel geen wijziging op FLO plaats vindt. De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening.
Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een positief bedrag in 2020 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten lager waren dan er tot en met 2020 gefactureerd is aan de gemeenten:
FLO DVO+ FLO DVO+ FLO DVO+
Albrandswaard 2.930 2.930
Barendrecht Brielle
Capelle ad IJssel 131.000 35.000 131.000 35.000
Goeree-Overflakkee 85.247 -2.019 83.228
Hellevoetsluis 22.748 -748 22.000
Krimpen ad IJssel
Lansingerland 26.000 26.000
Maassluis 62.000 62.000
Nissewaard 136.000 136.000
Ridderkerk 7.226 7.226
Rotterdam 1.144.655 1.598.281 -23.956 1.144.655 1.574.325
Schiedam 250.000 250.000
Vlaardingen 232.000 232.000
Westvoorne 0
Totaal 1.991.811 1.706.276 8.277 1.991.811 1.714.553
Begroting 2020 1eBW Prognose
FLO / DVO+
Begroting 2020 Wijziging
Gemeenten met Fixatie
Te verrekenen FLO stand 31-12-2019
Te verrekenen FLO stand 31-12-2020
Capelle ad IJssel 37.109 78.768
Lansingerland -436 2.893
Maassluis 27.645 49.452
Nissewaard 68.732 133.447
Schiedam 110.460 263.910
Vlaardingen 102.942 245.665
346.451 774.134
Staat van vereiste handtekeningen
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond d.d. 13 juli 2020
De secretaris De voorzitter
……… .………
mr. drs. A. Littooij ing. A. Aboutaleb