• No results found

BEGROTING 2019 IN HET KORT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BEGROTING 2019 IN HET KORT"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

BEGROTING 2019 IN HET KORT

INKOMSTEN EN UITGAVEN PRIORITEITEN 2019

Voorbereiding invoeren Omgevingswet Gezonde financiën

Doorontwikkeling Planning & Control Duurzaamheid

Wonen

Zorg voor iedereen

Wat komt er binnen en waar geven we het straks aan uit?

Jaarlijks in het najaar stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het financiële huishoudboekje van de gemeente.

Het voorstel van het college aan de raad vindt u in ‘De begroting 2019 in één oogopslag’. Het geeft u een beeld van onze inkomsten en waaraan wij dat geld gaan uitgeven. Daarnaast geven we u een overzicht van de prioriteiten voor 2019.

Het voorstel van het college aan de raad en de vergadermomenten van de gemeenteraad vindt u op:

WWW.HEUVELRUG.NL/BEGROTING

UITGAVEN

Totaal

€ 109.930.512

INKOMSTEN

Totaal

€ 108.720.579

Van het Rijk

Uit lokale heffingen en andere

inkomstenbronnen

Andere inkomsten € 11,29 Lokale heffingen € 26,73

70,7

MILJOEN

38,0

MILJOEN

Afvalstoffenheffing € 5,26 4,84%

Rioolrechten € 5,60 5,15%

Leges € 2,62 2,41%

Begraafrechten € 0,87 0,80%

Onroerendzaakbelasting (OZB) € 10,13 9,32%

Toeristenbelasting € 0,61 0,56%

Forensenbelasting € 0,54 0,50%

Hondenbelasting € 0,29 0,27%

Precariobelasting € 0,73 0,67%

Marktgelden € 0,07 0,07%

INKOMSTEN

Lokale heffingen o.a.

% van totale inkomsten

UITGAVEN

Bestuurlijke zaken € 2,55 2,3%

Veiligheid en handhaving € 4,01 3,7%

Dienstverlening € 4,25 3,9%

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur € 3,22 2,9%

Transformatie in het sociale domein € 41,54 37,8%

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers € 2,59 2,4%

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang € 5,12 4,7%

Economische zaken, recreatie en toerisme € 0,75 0,7%

Sport, incl. accomodaties, kunst en cultuur € 4,77 4,3%

Verkeer en vervoer € 1,21 1,1%

Openbare ruimte en milieu € 18,93 17,2%

Middelen en ondersteuning € 3,65 3,3%

Algemene dekkingsmiddelen € 0,99 0,9%

Overhead € 14,28 13,0%

Onvoorzien € 0,12 0,1%

Mutaties reserves € 1,95 1,8%

(bedragen

x 1 mln) (% van totale uitgaven)

(bedragen x 1 mln)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Of anders geformuleerd: naarmate wij als gemeente Tynaarlo onze waarden – helder, slagvaardig, verbindend, leiderschap en flexibel – waar maken naar onze medewerkers, kunnen

Voor u ligt de begroting van GR Werkorganisatie BUCH (hierna te noemen “De BUCH”) voor het jaar 2019 en onze meerjarenraming 2020 t/m 2022!. De begroting biedt u inzicht in

I n het voor u liggende Subsidieprogramma Welzijn-Zorg 2013 zijn de structurele (jaarlijks terugkerende) subsidies opgenomen die in het begrotingsjaar 2013 zullen worden toegekend

Indien deze trend zich doorzet zullen de geprognosticeerde opbrengsten lager uitkomen omdat de begroting is gebaseerd op de opbrengsten die Wedeka zelf met deze

De begroting 2019 betreft het derde jaar van de vernieuwde, uitgebreide Samenwerking A2 gemeenten (GRSA2), waarnaar alle PIJOFACH taken van de drie deelnemende

Voor het jaar 2021 hebben wij een beleidsarme kadernota en begroting neergelegd. Zonder dat we dat van tevoren konden weten, spelen we daarmee in op de gevolgen van

heeft het bestuur van Werkorganisatie BUCH een voorlopig besluit genomen over het Verbeterplan “Samen naar beter”. Voor de gemeenten zijn hieraan geen extra

De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa