• No results found

RIJVERENIGING DE HAZELAAR te Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG PER 31 DECEMBER 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RIJVERENIGING DE HAZELAAR te Rotterdam FINANCIEEL VERSLAG PER 31 DECEMBER 2013"

Copied!
15
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

RIJVERENIGING DE HAZELAAR te

Rotterdam

FINANCIEEL VERSLAG PER 31 DECEMBER 2013

(2)

Inhoudsopgave Pagina

RAPPORT

Financiële positie 1

Resultaat 2

JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3

Balans per 31 december 2013 4

Staat van baten en lasten over 2013 6

Toelichting op de balans 7

Toelichting op de staat van baten en lasten 9

Bijlage: Begroting 2014 13

(3)

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u de navolgende overzichten.

Vergelijkend balansoverzicht (x € 1.000)

bedrag % bedrag %

Activa

Inventaris 1 2,6 1 2,5

Voorraden 1 2,6 1 2,5

Vorderingen 33 84,7 17 42,5

Liquide middelen 4 10,3 21 52,5

39 100,0 40 100,0

bedrag % bedrag %

Passiva

Eigen vermogen -4 -10,3 17 42,5

Kortlopende schulden 43 110,3 23 57,5

39 100,0 40 100,0

31-12-2013 31-12-2012

31-12-2013 31-12-2012

(4)

Resultaat

In het boekjaar 2013 is een saldo staat van baten en lasten behaald van € -20.729.

Staat van baten en lasten (x € 1.000):

bedrag % bedrag %

Opbrengsten 194 100,0 176 100,0

Inkoopwaarde van de omzet 4 2,1 4 2,3

Brutoresultaat 190 97,9 172 97,7

Som der kosten 251 129,4 228 129,5

Resultaat voor financieel resultaat -61 -31,4 -56 -31,8

Financieel resultaat 1 0,5 1 0,6

Saldo voor bijzondere baten en lasten -60 -30,9 -55 -31,2

Bijzondere baten en lasten 39 20,1 50 28,4

Saldo staat van baten en lasten -21 -10,8 -5 -2,8

Met betrekking tot de resultaten wijzen wij u nog op het volgende :

De lasten zijn als volgt te specificeren (x € 1.000)

2013 2012

Algemene beheerskosten :

Personeelskosten 107 96

Huisvestingskosten 50 41

Kosten derden 4 4

Projecten - 9

Uitvoeringskosten 72 64

Algemene kosten 17 14

Som der kosten 250 228

Voor een nadere toelichting op voorgaande resultaten verwijzen wij u naar de staat van baten en lasten en de daarmee corresponderende toelichtingen.

2013 2012

(5)

RIJVERENIGING DE HAZELAAR TE ROTERDAM

J A A R R E K E N I N G

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Algemeen

Op 23 september 1986 is Rijvereniging De Hazelaar opgericht en is statutair gevestigd te Rotterdam.

De vereniging heeft als doel door middel van de beoefening van de ruitersport het bevorderen van de integratie van gehandicapten en niet-gehandicapten in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:

a. het ter beschikking stellen aan de leden van pony's en paarden;

b. het geven van pony- en paardrijlessen aan leden;

c. het organiseren van wedstrijden en demonstraties;

d. het samenwerken met andere organisaties met een aanverwant of soortgelijk doel als het doel van de vereniging;

e. alle andere wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevordelijk kunnen zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijzen. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva tegen nominale waarde opgenomen.

Alle bedragen luiden in hele euro's.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Brutoresultaat

Het brutoresultaat vormt de resultante van de van derden ontvangen bijdragen en de direct hiermede verband houdende kosten.

(6)

RIJVERENIGING DE HAZELAAR TE ROTTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA

Inventaris 751 1.001

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 1.000 1.000

Vorderingen

Contributies 3.827 1.832

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 190

Overige vorderingen en overlopende activa 29.166 15.486

32.993 17.508

Liquide middelen 4.126 20.513

37.119 38.021

38.870 40.022

Rotterdam, 12 maart 2014

G.G.H. Adang J.J.Wulffraat

Voorzitter Penningmeester

(7)

RIJVERENIGING DE HAZELAAR TE ROTTERDAM

BALANS PER 31 DEECEMBER 2013

31-12-2013 31-12-2012 EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 17.020 22.349

Saldo staat van baten en lasten -20.728 -5.329

-3.708 17.020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 20.097 1.032

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.605 -

Overige schulden en overlopende passiva 19.876 21.970

42.578 23.002

38.870 40.022

Rotterdam, 12 maart 2014

G.G.H. Adang J.J.Wulffraat

Voorzitter Penningmeester

(8)

RIJVERENIGING DE HAZELAAR TE ROTTERDAM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Opbrengsten

Contributies 147.480 154.895

Subsidies 38.000 6.040

Overige opbrengsten 8.141 14.830

193.621 175.765

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop materiaal 4.143 4.390

Brutoresultaat 189.478 171.375

Algemene beheerskosten :

Personeelskosten 107.138 96.173

Huisvestingskosten 49.894 41.153

Kosten derden 4.294 3.623

Projecten 315 9.351

Uitvoeringskosten 72.145 64.066

Algemene kosten 16.662 13.547

Som der kosten 250.448 227.913

Resultaat voor financieel resultaat -60.970 -56.538

Rentebaten 761 504

Saldo voor bijzondere baten en lasten -60.209 -56.034

Bijzondere baten 39.480 50.705

Saldo staat van baten en lasten -20.729 -5.329

Rotterdam, 12 maart 2014

G.G.H. Adang J.J.Wulffraat

Voorzitter Penningmeester

2013 2012

(9)

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 1.001

Investeringen -

Afschrijvingen 250

-250

Boekwaarde per 31 december 751

31-12-2013 31-12-2012 Voorraden

Stro 315 315

Houtvezel 300 300

Hooi 230 230

Brokken 155 155

1.000 1.000

Contributies

Nog te ontvangen contributie van leden 3.827 1.832

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing - 190

Overige vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Stichting Manege de Hazelaar 19.691 11.474

Nog te ontvangen donatie en subsidies 6.000 2.625

Nog te ontvangen rente 150 393

Vooruitbetaalde kosten 3.325 844

Overige vorderingen - 150

29.166 15.486 2013

(10)

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

31-12-2013 31-12-2012 Liquide middelen

ING depotrekening - 20.000

ING rekening-courant 2.964 513

Kas 1.162 -

4.126 20.513

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.605 -

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen sponsorgeld - 9.000

Nog te ontvangen facturen - 6.414

Reservering vakantiegeld 4.872 6.089

Vooruitontvangen contributies 15.004 467

19.876 21.970

(11)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 2.012 Contributies

Individueel 141.636 145.991

Groepsverband 5.844 8.904

147.480 154.895

Aantal % Aantal %

Jeugdleden met handicap 25 11,8 24 10,5

Jeugdleden zonder handicap 82 38,7 77 33,6

Volwassenen met handicap 69 32,5 89 38,9

Vowassenen zonder handicap 36 17,0 39 17,0

Totaal aantal leden 212 100,0 229 100,0

Subsidies

NSGK 23.000 -

Gemeente Rotterdam 15.000 5.000

Stichting Rotterdam Sport Support - 1.040

38.000 6.040

Overige opbrengsten

Opbrengst sponsorloop - 7.407

Opbrengst kantine 1.225 2.014

Opbrengst giften 4.424 1.934

Opbrengst Grote Club Actie 730 1.314

Opbrengst tassenverkoop 875 1.280

Overige opbrengsten 887 881

8.141 14.830

2013 2012

(12)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 2012

Algemene beheerskosten : Personeelskosten

Bruto salarissen 98.407 92.800

Reiskosten 666 1.921

Ziekteverzuimverzekering 2.281 2.334

Uitkering ziekteverzuim -1.520 -1.317

Kostenvergoedingen 562 -

Jurisische kosten 5.218 -

Overige personeelskosten 1.524 435

107.138 96.173

Huisvestingkosten

Huur 25.440 25.440

Energie en water 13.291 10.627

Rattenbestrijding 1.302 -

Overige huisvestigingskosten 9.861 5.086

49.894 41.153

Kosten derden

Financieel management 3.488 3.453

Bestuurskosten 806 170

4.294 3.623

Projecten

Aankoop paarden - 8.500

Kosten vrijwilligersdag 315 851

315 9.351

(13)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Bestand paarden en pony's per ultimo 2013:

Leeftijd

Amigo 8 eigendom

Armani 13 eigendom

Basje 15 eigendom

Biba 24 bruikleen

Don 7 eigendom

Evita 12 eigendom

Finality 11 eigendom

Gentle 15 eigendom

Jinthe 6 eigendom

Lobo 21 eigendom

Lucky 9 eigendom

Mickey 20 eigendom

Mondi 19 eigendom

Nasty 10 eigendom

Penotti 8 eigendom

Pinkeltje 17 eigendom

Rambo 19 eigendom

Seffralin 14 eigendom

Sir Price n.b. eigendom

Tebbe 7 eigendom

Tom 13 eigendom

Twanko 21 eigendom

Yellow 22 eigendom

Zizo 9 eigendom

2013 2012

Uitvoeringskosten

Hooi, stro, kuilgras en houtvezel 29.931 35.761

Dierenarts, tandarts en drogist 10.687 7.309

Mengvoeders 6.671 5.916

Hoefsmid 9.457 5.782

Mestafvoer 3.920 3.876

Zadels en tuig 8.400 2.442

Weiden tijdens vakantie 1.615 1.600

Vuilafvoer 1.464 1.380

72.145 64.066 Bruikleen/eigendom

(14)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 2012

Algemene kosten

Verzekeringen 6.706 4.196

Promotiekosten 2.844 -

Kantoorkosten 1.973 1.767

Website 605 -

Kleine aanschaffingen 449 755

Bankkosten 311 529

Afschrijvinskosten inventaris 250 251

Representatiekosten 123 105

Rouwadvertentie - 1.209

Overige algemene kosten 3.401 4.735

16.662 13.547

Rentebaten

Rekening-courant Stichting Manege de Hazelaar 611 225

ING bank 150 279

761 504

Bijzondere baten

Donateurs 18.230 22.254

Paardensponsors 9.750 11.250

Sponsoren aankopen 11.500 7.500

Sponsoring resultaat 2011 - 5.701

Vrijval claim derden - 4.000

39.480 50.705

(15)

Begroting 2014

Opbrengsten

Contributies 150.000 147.480 154.895

Subsidies 20.000 38.000 6.040

Overige opbrengsten 12.000 8.141 14.830

Totaal opbrengsten 182.000 193.621 175.765

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoop materiaal 4.200 4.143 4.390

Bruto marge 177.800 189.478 171.375

Personeelskosten

Bruto salarissen 93.000 98.407 92.800

Ziekteverzuimverzekeringen 2.300 2.281 2.334

Uitkering ziekteverzuim - -1.520 -1.317

Kostenvergoedingen netto 500 562 -

Juridische kosten - 5.218 -

Reiskosten 500 666 1.921

Cursussen en trainingen 500 - -

Overige personeelskosten 800 1.524 435

Totaal personeelskosten 97.600 107.138 96.173

Overige bedrijfskosten

Financieel Management 3.500 3.488 3.453

Vrijwilligers 500 806 170

Huur 26.000 25.440 25.440

Energie 13.500 13.291 10.627

Overige huisvestingskosten 7.000 11.163 5.086

Bankkosten 300 311 529

Kantoorkosten 1.800 1.973 1.767

Verzekeringen 5.500 6.706 4.196

Representatiekosten 100 123 105

Diverse algemene kosten 4.000 4.705 6.950

Weiden tijdens vakantie 1.600 1.615 1.600

Hooi, stro en kuilgras 30.000 29.931 35.761

Mengvoeders 6.000 6.671 5.916

Hoefsmid 7.000 9.457 5.782

Dierenarts, tandarts en drogist 8.000 10.687 7.309

Mestafvoer 4.000 3.920 3.876

Vuilafvoer 1.400 1.464 1.380

Zadels en tuig 2.000 8.400 2.442

Kosten projecten 3.000 3.159 9.351

Voorzieningen 500 - -

125.700 143.310 131.740

Rente

Ontvangen 500 761 504

Resultaat -45.000 -60.209 -56.034

Bijzondere baten en lasten 45.000 39.480 50.705

Netto resultaat - -20.729 -5.329

2014 2013 2012

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en indien van toepassing

waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd... GRONDSLAGEN

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan.. Mogelijk

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële

De vereniging kan slechts worden omgezet, gefuseerd of ontbonden door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin

Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, totdat deze aandelen

Conform uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Ivoren Kruis, Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid te Zoetermeer bestaande uit de balans per