Jaarrekening 2018
Stichting Verkaart Development Team Laan van Meerdervoort 211H
2563 AA Den Haag
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
Inhoudsopgave
Pagina1. Accountantsrapport
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 4
1.2 Algemeen 6
2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2018 8
2.2 Staat van baten en lasten over 2018 10
2.3 Toelichting op de jaarrekening 11
2.4 Toelichting op de balans 14
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 16
1. Accountantsrapport
a Loosduinse Hoofdstraat 119 2552 AA Den Haag
t (070) 397 87 75
e mail@camelotaccountancy.nl w www.camelotaccountancy.nl IBAN NL43 INGB 0008 1659 67 KvK 27182435
BTW NL8080.83.582.B.01 Stichting Verkaart Development Team
Laan van Meerdervoort 211H 2563 AA DEN HAAG
Kenmerk | ir.9000 Den Haag | 4 juli 2019
Geacht bestuur,
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.
De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
De jaarrekening van Stichting Verkaart Development Team te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Verkaart Development Team.
- 4 -
Stichting Verkaart Development Team Laan van Meerdervoort 211H
2563 AA DEN HAAG
Met vriendelijke groeten, Camelot Accountancy
Peter Wijngaards AA mkb-accountant
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
- 5 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
1.2 Algemeen
Oprichting
Doelstelling
Bestuur
De doelstelling van Stichting Verkaart Development Team wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia, in het bijzonder door het bieden van technische hulp bij en financiering van de watervoorziening, voorts het stimuleren van onderwijsprojecten en het ter beschikking stellen van medische zorg en middelen.
Het bestuur bestaat uit:
- H. Verkaart (voorzitter)
Blijkens de akte d.d. 21 april 2010 werd de stichting Stichting Verkaart Development Team per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27379883.
- I.P.M. Henebiens (secretaris) - L.W.H. Vos (penningmeester)
- 6 -
2. Jaarrekening
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.1 Balans per 31 december 2018
ACTIVA € € € €
Vlottende activa Vorderingen
Overige vorderingen 4.715 5.693
4.715 5.693
Liquide middelen 179.693 164.245
Totaal activazijde 184.408 169.938
31 december 2018 31 december 2017
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 8 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.1 Balans per 31 december 2018
PASSIVA € € € €
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 173.756 152.617
173.756
152.617
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 620
Overige schulden 976 976
Overlopende passiva 9.676 15.725
10.652 17.321
Totaal passivazijde 184.408 169.938
31 december 2018 31 december 2017
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 9 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.2 Staat van baten en lasten over 2018
2018 Begroting 2018
2017
€ € €
Baten
Giften 319.130 240.000 287.486
Evenementen 50.106 70.000 99.244
369.236 310.000 386.730
Lasten
Besteed aan doelstellingen 311.996 280.000 314.139
Organisatiekosten 36.102 30.000 46.320
348.098 310.000 360.459
Resultaat 21.138 - 26.271
Bestemming resultaat:
Overige reserves 21.138 - 26.271
21.138 - 26.271
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 10 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Organisatie
Activiteiten
Valuta
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Stichting Verkaart Development Team, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27379883.
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Laan van Meerdervoort 211H te Den Haag.
- het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia.
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking in de waardering van materiële en immateriële vaste activa.
De activiteiten van Stichting Verkaart Development Team, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 11 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen
Vorderingen
Liquide middelen
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 12 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen
Baten
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 13 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
31-12-2018 31-12-2017
€ €
Overige vorderingen
Donaties 4.715 5.693
Liquide middelen
NL36 RABO 0143 1665 57 179.693 164.245
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 14 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2018 2017
€ €
Overige reserves
Stand per 1 januari 152.618 126.346
Bestemming resultaat boekjaar 21.138 26.271
Stand per 31 december 173.756 152.617
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting - 620
Overige schulden
Reservering vakantiegeld 976 976
Overlopende passiva
Vooruitontvangen donaties 9.676 15.725
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 15 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018 Begroting 2018
2017
€ € €
Evenementen
Fietsen in Kenia 37.289 70.000 71.066
Golfen in Nederland 7.005 - 12.181
Klimmen in Kenia 5.812 - -
Gala - - 15.997
50.106 70.000 99.244
Besteed aan doelstellingen
Middelbare scholen 280.855 245.000 276.566
Technische school 15.000 10.000 14.827
Verstandelijk beperkten 6.141 10.000 10.000
Gezinsvervangend tehuis 10.000 10.000 10.000
Albino's - 5.000 2.746
311.996 280.000 314.139
Organisatiekosten
Personeelskosten 28.160 30.000 27.178
Reiskostenvergoeding 1.942 - 1.822
Kantoorkosten 6.000 - 17.320
36.102 30.000 46.320
Directeur Nederland
De Directeur Nederland ontvangt een parttime (50%) salaris conform schaal 7 van de functieclassificatie van de branche organisatie Goede Doelen Nederland.
Het bruto salaris inclusief de door de werkgever betaalde sociale lasten is € 28.160. Naast het salaris ontvangt de Directeur een reiskostenvergoeding van € 1.942 per jaar.
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 16 -
Stichting Verkaart Development Team Den Haag
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Den Haag, 4 juli 2019
Stichting Verkaart Development Team
w.g. L.W.H. Vos (penningmeester) w.g. H. Verkaart (voorzitter)
Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d. 4 juli 2019 - 17 -