Stichting Blijf Vrouw te Den Haag
Rapport over het boekjaar 2014
INHOUDSOPGAVE
Pagina FINANCIEEL VERSLAG
Opdracht 2
Deskundigenonderzoek 2
Algemeen 2
JAARREKENING 2014
Balans per 31 december 2014 4
Winst- en verliesrekening over 2014 5
Toelichting algemeen en grondslagen 6
Toelichting op de balans per 31 december 2014 7
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014 8
FINANCIEEL VERSLAG
Aan de directie van Stichting Blijf Vrouw Hellingweg 6c 2583 WG Den Haag
Leidschendam, 14 augustus 2015
Geachte mevrouw Chung,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.
OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 23.249 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van negatief € 6.491, samengesteld.
DESKUNDIGENONDERZOEK
Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.
ALGEMEEN Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door H.L. Chung (voorzitter), A.B. Kluit, B. D'Alba - Hageman, P.M.E. Denecke - Mackaay.
Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 28 oktober 2010 is opgericht de vennootschap Stichting Blijf Vrouw. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap Stichting Blijf Vrouw.
JAARREKENING 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (voor resultaatverdeling)
31 december 2014
€ €
31 december 2013
€ €
Actief
Vlottende activa
Vorderingen (1)
Overlopende activa - 2.650
Liquide middelen (2) 23.249 27.002
23.249 29.652
Passief
Eigen vermogen (3)
Eigen vermogen 29.654 11.686
Resultaat boekjaar -6.491 17.968
23.163 29.654
Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 86 -2
23.249 29.652
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 4
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014
Saldo 2014
€
Saldo 2013
€ Baten
Baten uit eigen fondsverwerving (4) 5.094 28.366
Giften in natura 68.333 29.500
Baten uit Goed Begin Gala (5) - 21.534
Overige bedrijfsopbrengsten - 2.650
Som der baten 73.427 82.050
Lasten
Werving baten
Kostprijs van de omzet (6) 9.782 30.708
Lasten giften in natura 68.333 29.500
78.115 60.208
Beheer en administratie
Overige bedrijfskosten (7) 1.803 3.874
79.918 64.082
Resultaat na belastingen -6.491 17.968
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 5
TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN Activiteiten
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag helpt vrouwen uit de regio met een levensbedreigende ziekte en vrouwen die verkeren in sociaal economische moeilijkheden door hun in het zonnetje te zetten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers in dienst.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
De kosten worden bepaald op historische basis.
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 6
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Vorderingen (1)
31-12-2014
€
31-12-2013
€ Overlopende activa
Overige overlopende activa - 2.650
Liquide middelen (2)
Rabobank 1 23.014 26.592
Rabobank 2 - 248
Kas 235 162
23.249 27.002
Eigen vermogen (3)
Eigen vermogen 29.654 11.686
Resultaat boekjaar -6.491 17.968
23.163 29.654
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 7
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014
Saldo 2014
€
Saldo 2013
€ Baten uit eigen fondsverwerving (4)
Donaties en giften 5.094 28.366
Baten uit Goed Begin Gala (5)
Bijdragen Goed Begin Gala - 21.534
Werving baten
Kostprijs van de omzet (6)
Kosten evenementen 9.108 7.498
Kosten verwenmomenten 674 1.976
Kosten Goed Begin Gala - 21.234
9.782 30.708
Overige bedrijfskosten (7)
Kantoorkosten 590 1.964
Verkoopkosten 310 714
Algemene kosten 903 1.196
1.803 3.874
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 74 470
Drukwerk 160 716
Telecommunicatie - 307
Porti 356 471
590 1.964
Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 79 -
Representatiekosten 231 714
310 714
Algemene kosten
Verzekeringen 359 320
Bankkosten 279 328
Overige algemene kosten 265 548
903 1.196
Ondertekening van de jaarrekening
Den Haag,
H. Chung
Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 8