Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid)
Gemeente T Jaar
Benningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2016
A e begrotingswijziging 2016
Toelichting:
1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.
2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het dienstjaar nog in uitvoering zijnde investeringen.
Onderwerp:
Structurele effecten Hcrfstnota 2 0 1 5
De raad van bovengenoemde gemeente besluit:
de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2016 te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: 15.12.2015
voorzitter I
I.Wijzlgingen van de l-ainiiiRcn v a n het dJcnstjaai' UITGAVEN Bedrag van de
Pimkde nieuwe/
verhoging verlaging raming
Kodcnr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar
Kanitaaldienst
0,00 0,00
P a r a g r a a f 1 Verdeeldienst 5.310.00.00 421.030 Rente 4%
5.310.00.20 423.010 Afschrijving
0,00 0,00
K o s t e n u l a a t s 1
0,00 0,00
Kostenulaats 2 / 3 / 4
5.443.17.40 434.392 Algemene personeelskosten 10.000,00
5.444.14.82 434.396 Bijdrage bestuursschool 900,00
10.000,00 900,00 Kostenulaats 5
0,00 0,00
Sub-totaal 10.000,00 900,00
I.WiJziglngen van de r a m i n g e n v a n liet dienstjaar INKOMSTEN Bedrag van de
Funktte nieuwe/
verhoging verlaging raming
Koclcnr. Cat. Omschrijving raming ranung dienstjaar
Kapitaaldienst
0,00 0,00
P a r a g r a a f 1 Verdeeldienst 9.310.00.10 861.010 Doorbelasting gewone dienst
0,00 0,00
Kostenplaats 1
0,00 0,00
Kostenplaats 2 / 3 / 4
9.443.17.10 862.900 Doorbelasting gewone dienst Saldo kpl 10.000,00
9.444.14.40 862.900 Doorbclasting gewone dienst Saldo kpl 900,00
10.000,00 900,00 Kostenplaats 5
9.459.22.28 832.100 MFA Ewijk, huur jongerencentrum 2.000,00
9.459.22.00 862.900 Doorbelasting GD F.670 2.000,00
2.000,00 2.000,00
Sub-totaal 12.000,00 2.900,00
I.Wijzigingcn van de ramingen van het dienstjaar UITGAVEN Bedrag van de
Funktic nieuwe/
verhoging verlaging raming
Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar
Kostenulaats 6
0,00 0,00
Kostenulaats 4 BelastiiiKsainemverkli g
0,00 0,00
Gewone dienst E e n m a l i g
Structureel
4.002.80.00 434.399 Rech tsged i nge n/j nrid isch advies 13.000,00
4.002.50.80 431.393 Communicatie, overige kosten 1.100,00 4.210.11.20 431.010 Electra verkeerslichten 4.000,00
4.480.20.61 434.310 Koolzaadveld, schoonmaak 10.000,00
4.480.20.65 434.340 Koolzaadveld, overige uitgaven 4.000,00 4.650.00.20 433.997 Wegwijzer, vergoeding onderhoud 1.400,00 4.530.10.60 442.110 Onderhoudsvergoeding sportterreinen 4.000,00 4.560.90.21 434.302 Doorkomst 4-Daagse 2.000,00
4.661.00.50 412.350 Woonvoorzieningen WMO 60.876,00
4.662.00.42 442.350 Blok B2 samenwerkingsverband 100.000,00
4.662.00.70 442.350 Schommelfonds 140.000,00
4.662.00.90 442.350 Stelpost bezuiniging WMO 31.024,00
4.670.00.31 442.490 Projectenbudget jeugd 2.000,00
4.610.50.50 434.399 Bbz, uitbesteding IMK 5.000,00
4.623.00.01 442.420 Bijdrage Werkbedrijf 2.758,00
4.614.00.00 442.364 Bijzondere bijstand 40.000,00
4.810.00.00 434.330 Bestemmingsplannen extern advies 7.000,00
4.810.00.10 434.399 RO Juridische bijstand 13.000,00
4.810.00.30 434.330 Laan 1945 Weurt 25.000,00
4.821.00.01 431.010 Electra molens/torens etc. 2.000,00
4.822.52.59 434.312 Project implementatie GEM 1.800,00
4.670.00.50 462.900 Dorpshuizen drb.kpl.gebouwen/mfa 2.000,00
197.400,00 274.558,00
Sub-totaal 197.400,00 274.558,00
Generaal-tutaal 207.400,00 275.458,00
Mļ Saldo totaal begrotingswijziging 0.QĢļAf; Saldo Kapitaaldienst (Balans) WTO Saldo overige begrotingsposten
I.Wijzigingcn van de ramingen van het dienstjaar INKOMSTEN Bedrag van de
Funktie nieuwe/
verhoging verlaging raming
Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar
Kostenplaats 6
0,00 0,00
Kostenplaats 4 Iiclnstinesainenweri dnR
0,00 0,00
Gewone dienst
8.990.00.00 860.020 Saldo gewone dienst, I N C I D E N T E E L 0,00
8.990.00.00 860.020 Saldo gewone dienst, S T R U C T U R E E L -183.698.00
8.310.10.40 834.015 Bijdrage aanleg kabels 15.000,00
8.311.00.20 832.100 Verhuur marktkramen 700,00
8.810.00.05 834.009 Leges ROprocedurcs (niet BWT) 10.000,00
8.921.00.00 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 33.782,00 8.921.00.00 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefond: 123.722,00
8.960.00.19 862.900 Saldo kostenplaats P&O 9.100,00
-34.276,00 42.882,00
Sub-totaal -34.276,00 4 2 . 8 8 2 , 0 0
Generaal-totaal -22.276,00 45.782,00